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拉丝项目投资运营分析报告范文模板拉丝项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 拉丝项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 以提高发展质量和效益为目标 以发展高科技 实现产业化为方 向 坚持深化改革 创新引领 绿色集约 开放协同 特色发展 优化全省高新区布局 创新高新区发展体制机制 全力推进产业转 型升级 全面提升科技创新能力 着力打造国际一流的产业发展生 态和创新创业生态 努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区 新兴产业集聚区 转型升级引领区 高质量发展先行区 形成区域 经济新的增长极 为我省构建现代化经济体系提供有力支撑 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 2 通过完善支持工业发展的配套政策体系 确保优势资源向工业集 中 政策资金向工业倾斜 不断健全细化政策落实推进机制 坚持 切实提高政策执行力 打造工业发展 政策洼地 新常态下 经济全球化向纵深发展 各国之间的经济依存度加大 以制造业为重点的国际产业转移步伐加快 新一轮国际产业转移导 致世界范围内产业大规模调整和重组 加之国内经济发展的梯次转 移 为我区工业发展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇 凭借我市工业发展的良好基础和承接产业转移的大背景 为我区在 更高层次上承接国际产业转移 参与国际竞争 提升工业发展水平 等创造了有利的条件 我区应该紧紧把握这一重大历史机遇 进一 步优化工业结构 提升产品竞争力 3 当前 国际产业分工格局正加快调整 加快产业结构向中高端转 型任务迫切 战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向 也是新的经济增长点 直接关系到经济发展的提质增效 在当前经济下行压力加大的背景下 要把发展战略性新兴产业作为 稳增长 稳投资 稳就业的发展重点 进一步采取措施 加快发展 加快启动实施一批重大行动举措 加快论证 启动实施新型医疗惠民 新能源 空间基础设施建设等 一批重大行动举措 培育一批新增长点 引领经济社会发展 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 正处在转变 发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期 新一轮经济转 型的特征更趋明显 经济转型是经济发展向更高级形态 更复杂分工 更合理结构演变 的 惊险一跃 在这个过程中 各类风险易发高发 有可能集中释放 本文用系统化 网络化的视角 将经济社会系统划分为六个部门 以居民 企业 金融 政府部门为核心部门 运用 部门资产负债 表 方法 分析风险在经济系统中的形成 传递 转移路径 经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾 一旦超过临界值 就 有可能引发或增大社会风险 在经济全球化环境下 国内经济社会风险积累 将增大整个经济社 会系统面对外部冲击的脆弱性 二 项目情况说明为了积极响应某某工业园关于促进拉丝产业发展 的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布局 计划在某 某工业园新建 拉丝项目 预计总用地面积55781 21平方米 折 合约83 63亩 其中净用地面积55781 21平方米 项目规划总建筑 面积92039 00平方米 计容建筑面积92039 00平方米 根据总体规 划设计测算 项目建筑系数66 56 建筑容积率1 65 建设区域绿 化覆盖率7 80 固定资产投资强度193 01万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资19837 85万元 其中固定资产投资1 6141 43万元 占项目总投资的81 37 流动资金3696 42万元 占 项目总投资的18 63 在固定资产投资中建筑工程投资6736 93万元 占项目总投资的33 9 6 设备购置费7398 90万元 占项目总投资的37 30 其它投资费 用xx 60万元 占项目总投资的10 11 项目建成投入正常运营后主要生产拉丝产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入26962 00万元 总成本费用20583 43万元 税 金及附加328 70万元 利润总额6378 57万元 利税总额7587 07万 元 税后净利润4783 93万元 达纲年纳税总额2803 14万元 达纲 年投资利润率32 15 投资利税率38 25 投资回报率24 12 全 部投资回收期5 65年 提供就业职位413个 达纲年综合节能量15 5 8吨标准煤 年 项目总节能率20 35 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析中国特色社会主义进入新时代 中华民族迎来了 从站起来 富起来到强起来的伟大飞跃 曾以两位数的增幅高速增长的中国经济 在经历连续十几个季度的 增速放缓后 于xx年降到8 以内 世界第二大经济体的发展进入新常态 制造业是振兴实体经济的主战场 新一轮科技革命和产业变革浪潮之下 数字经济 共享经济 产业 协作正在重塑传统实体经济形态 全球制造业都处于转换发展理念 调整失衡结构 重构竞争优势的关键节点 我国制造业提质升级 的任务十分紧迫 综合来看 我国的高铁 核电 信息通信等领域已经具备了全球竞 争力 但其他多数领域在技术创新 质量品牌 环境友好等方面落 后于发达国家 离制造强国的建设目标还有很大差距 我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法 着眼解决深层次矛盾 和问题 深化供给侧结构性改革 淘汰落后产能 加快创新驱动 优化升级传统产业 培育壮大战略性新兴产业 发展更多适应市场 需求的新技术 新业态 新模式 促进 中国制造 上升为 中国 高端制造 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某工业 园行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某工业园产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在某某工业园内 工程选址符合某某工业园土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 15 投 资利税率38 25 全部投资回报率24 12 全部投资回收期5 65年 固定资产投资回收期5 65年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积92039 00平方米 计容建筑面积92039 00平方米 购置先进的技术装备共计167台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资19837 85万元 其中固定资产投资16141 43 万元 流动资金3696 42万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入26962 00万元 总成本费用20583 43万元 年利税总额758 7 07万元 其中税后净利润4783 93万元 纳税总额2803 14万元 其中增值税879 80万元 税金及附加328 70万元 年缴纳企业所得 税1594 64万元 年利润总额6378 57万元 全部投资回收期5 65年 固定资产投资回收期5 65年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 振兴实体经济 事关我国经济社会发展全局 近年来 总书记在多个重要场合反复强调 我国是个大国 必须发 展实体经济 不断推进工业现代化 提高制造业水平 不能 脱实 向虚 应该说 我们是靠实体经济发展起来的 还要依靠实体经济走向未 来 任何时候 实体经济都是我国发展的根基 没有这个根基 我国经 济非但走不远 而且难以在国际竞争中取胜 为此 建设现代化经济体系 必须把实体经济放到更加突出的位置 抓实 抓好 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资11100 45万元 占 计划投资的55 96 其中完成固定资产投资7155 38万元 占总投资的64 46 完成流动 资金投资3945 07 占总投资的35 54 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入15915 16万元 同比增长23 48 3026 59万 元 其中 主营业务收入为14615 23万元 占营业总收入的91 83 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额3926 11万元 较去年同期相比增长611 25万元 增长率18 44 实现净利润2944 58万元 较去年同期相比增长620 18万元 增长率 26 68 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11100 451 1 完成比例55 96 2完成固定资产投资万元7155 382 1 完成比例64 46 3完成流动资金投资万元3945 073 1 完成比例35 54 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 37 2 财务内部收益率23 08 3 投资回报率26 53 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到44999 38万元 其中流动资产总额17686 36万元 占资产总额的39 30 资产负债率30 06 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 积极创造条件 合理安排必要的场地和设施 充分利用已有的各 类园区 打造中小企业创业创新基地 为创业主体获得生产经营场 所提供便利 发展新型众创空间 形成线上与线下 孵化与投资相结合的开放式 综合服务载体 为中小企业创业兴业提供低成本 便利化 全要素 服务 2 改革开放以来 我国非公有制经济发展迅速 在支撑增长 促进 就业 扩大创新 增加税收 推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用 已成为我国经济社会发展的重要基础 但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放 管理方式 管理理 念落后 风险防范机制不健全 先进管理模式和管理手段应用不够 广泛 企业文化和社会责任缺乏 难以适应我国经济社会发展的新 常态和新要求 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是我国的基本经济制度 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持和引导非公 有制经济发展 是党和国家的大政方针 今天 我们对民营经济的包容与支持始终如一 人们在市场经济中 创造未来的激情也澎湃如昨 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业结 构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发 是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 同时 民营经济也是参与国际竞争的重要力量 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本合 作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某工业园项目建设地为重点 分析 拉丝项目 对节约能源 减 少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫 生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某工业园项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某工业园 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于某某工业园项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某工业园项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域拉丝 产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建 筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目 影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积55781 21平方米 折合约83 63亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 中国制造2025 提出的创新驱动 绿色发展 智能制造 工业 强基等基本方针和主要任务 具有高度的战略关联性和目标协整性 这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求 又与主要发达国家 应对工业4 0的举措形成战略呼应 从要素利用方式 生产流程变革 能源管理潜力及其效果来看 以 创新为支点 绿色化与智能化互为条件 相互融合 将共同支撑中 国工业整体素质的改善和全体系再造 为此 规划 将 中国制造2025 确立的方针任务细化落地 进 一步提出 实施绿色制造 互联网 提升工业绿色智能水平 推动互联网与绿色制造融合发展 是大数据时代两化融合的提升和 深化 企业利用移动互联网 云计算 大数据 物联网以及分享经济等智 能技术和模式 不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念 技术手段和商业模式 而且传统产业绿色改造 资源回收利用方式 的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑 改革开放以来 中国工业化发展取得了举世瞩目的成就 已成为世 界第一制造大国和第一货物贸易国 然而 长期以 高投入 高消耗 高污染 低质量 低效益 低产 出 和 先污染 后治理 为特征的增长模式主导中国工业发展 资源浪费 环境恶化 结构失衡等矛盾和问题十分突出 随着中国经济进入新常态 工业发展仍具有广阔的市场空间 同时 也面临工业4 0时代新一轮全球竞争的挑战 在新形势下 党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念 为落实绿色发展理念 加快实施 中国制造2025 工业和信息化 部制定 工业绿色发展规划 xx 2020年 以下简称 规划 为 十三五 时期工业绿色发 展确立了明确的目标原则和推进方略 3 发展循环经济是我国的一项重大战略决策 是落实推进生态文明 建设战略部署的重大举措 是加快转变经济发展方式 建设资源节 约型 环境友好型社会 实现可持续发展的必然选择 近年来 我市大力推动循环经济发展 循环经济理念进一步确立 产业体系逐步完善 发展水平不断提高 经济 社会和环境效益进 一步显现 十三五 时期 是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全 会关于生态文明建设的战略部署 建设经济强 百姓富 环境美 社会文明程度高新我的重要时期 是高水平全面建成小康社会的决 胜阶段 随着工业化 城镇化和农业现代化持续推进 发展循环经 济的要求更为迫切 按照产业结构绿色化 能源利用绿色化 运营管理绿色化 基础设 施绿色化的要求 重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一 批基础条件好 代表性强的工业园区 开展绿色园区创建示范 在园区规划 空间布局 产业链设计 能源利用 资源利用 基础 设施 生态环境 运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念 推行园区综合能源资源一体化解决方案 推动园区基础设施的共建 共享 实现园区能源梯级利用 水资源循环利用 废物交换利用 土地节约集约利用 余热余压废热资源回收利用 提升园区资源能 源利用效率 不断补全完善园区内产业的绿色链条 推进园区信息 技术服务平 台建设 推动园区内企业开发绿色产品 主导产业创建绿色工厂 龙头企业建设绿色供应链 实现园区整体的绿色发展 四 项目区绿色节能发展坚持以科学发展观为指导 落实节约资 源基本国策 把节能降耗作为转变工业发展方式 推动工业转型升 级的重要抓手 以提升工业能源利用效率为主线 以科技创新为支 撑 以政策法规为保障 加快淘汰落后生产能力 大力推进工艺 装备 产品的结构调整和技术进步 加快以节能降耗为核心的企业 技术改造 强化重点用能企业节能管理 加强信息通信技术在节能 降耗中的应用 培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业 加快构建资源节约型 环境友好型工业体系 提高工业绿色发展水 平 第五章综合评价 1 1 5月份 结构不断优化 高技术产业和装备制造业增加值分别同比增长12 和9 3 分别比规 模以上工业高5 1和2 4个百分点 高技术产业和装备制造业增加值在规模以上工业的比重分别为12 9 和32 3 分别比上年同期提高0 8和0 3个百分点 2 该项目适应国内和国际拉丝行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 拉丝市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 15 投资利税率38 25 全部投资回报率24 12 全部投资回收期5 65年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某工业园建设拉丝项目 其建设选址合理 自然条件良好 综 合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某某工业园及某 某工业园 十三五 拉丝产业发展规划 切合某某工业园经济发展 的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益 突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某工业园全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元6736 937398 90193 0116141 431 1工程费用万元6736 937398 90 xx9 241 1 1建筑工程费用万元6736 936736 9333 96 1 1 2设备 购置及安装费万元7398 907398 9037 30 1 2工程建设其他费用万元 xx 60 xx 6010 11 1 2 1无形资产万元832 20832 201 3预备费万元1 173 401173 401 3 1基本预备费万元545 06545 061 3 2涨价预备费 万元628 34628 342建设期利息万元3固定资产投资现值万元16141 4 316141 43流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二 年第三年第四年第五年1流动资产万元xx9 2410608 0613627 27xx9 24xx9 24xx9 241 1应收账款万元6005 773603 464504 336005 7760 05 776005 771 2存货万元9008 665405 196756 499008 669008 669 008 661 2 1原辅材料万元2702 601621 562026 952702 602702 602 702 601 2 2燃料动力万元135 1381 08101 35135 13135 13135 131 2 3在产品万元4143 982486 393107 994143 984143 984143 981 2 4产成品万元2026 951216 171520 212026 952026 952026 951 3现 金万元5004 813002 893753 615004 815004 815004 812流动负债万 元16322 829793 6912242 1116322 8216322 8216322 822 1应付账 款万元16322 829793 6912242 1116322 8216322 8216322 823流动 资金万元3696 422217 852772 323696 423696 423696 424铺底流动 资金万元1232 13739 28924 101232 131232 131232 13总投资构成 估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资 比例1项目总投资万元19837 85122 90 122 90 100 00 2项目建设投 资万元16141 43100 00 100 00 81 37 2 1工程费用万元14135 8387 57 87 57 71 26 2 1 1建筑工程费万元6736 9341 74 41 74 33 96 2 1 2设备购置及安装费万元7398 9045 84 45 84 37 30 2 2工程 建设其他费用万元832 205 16 5 16 4 20 2 2 1无形资产万元832 2 05 16 5 16 4 20 2 3预备费万元1173 407 27 7 27 5 91 2 3 1基 本预备费万元545 063 38 3 38 2 75 2 3 2涨价预备费万元628 343 89 3 89 3 17 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16141 431 00 00 100 00 81 37 5建设期间费用万元6流动资金万元3696 4222 90 22 90 18 63 7铺底流动资金万元1232 147 63 7 63 6 21 营业 收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年 第四年第五年1营业收入万元16177 2020221 5026962 0026962 0026 962 001 1拉丝万元16177 2020221 5026962 0026962 0026962 002 现价增加值万元5176 706470 888627 848627 848627 843增值税万 元527 88659 85879 80879 80879 803 1销项税额万元4313 9243
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