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栏杆项目投资运营分析报告范文模板栏杆项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 栏杆项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 抢抓 中国制造2025 等重大机遇 突出工业主导地位 以加快 新型工业化跨越发展为抓手 着力稳增长 调结构 转动力 增后 劲 以园区建设为载体 着力强龙头 补链条 聚集群 做实做强 做大工业的规模和总量 以重大项目为支撑 以延伸产业链为路径 全面提升发展质量和效益 增强主导力 加快形成产业结构合理 和产业类别齐全的现代产业体系 全面推动我市工业高质量发展 2 十二五 期间 全市大力实施 兴工强市 战略 坚持把加速 推进新型工业化作为富民强市的第一推动力来抓 以扩总量优结构 转变经济发展方式 发展战略性新兴产业为主线 以扩大工业投 入 强化技术创新 突出节能降耗 推进两化融合为重点 倾力推 进项目建设 强力抓好园区发展 切实抓好运行调度 全力做好企 业服务 全市工业经济保持了平稳快速发展 新型工业化实现了新 突破新跨越 3 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长 点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 推进新一轮支持民企政策加快落地 切实减轻工业企业税费负担 增强企业盈利能力 提振企业发展信心 加快推进民营经济税收优惠 优化营商环境等政策落实 继续加大 财税政策对工业的支持力度 分业施策 增强各环节盈利能力 提 升民营企业发展信心 二 项目情况说明为了积极响应xx新兴产业示范区关于促进栏杆产 业发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布局 计 划在xx新兴产业示范区新建 栏杆项目 预计总用地面积57962 3 0平方米 折合约86 90亩 其中净用地面积57962 30平方米 项 目规划总建筑面积71873 25平方米 计容建筑面积71873 25平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数75 41 建筑容积率1 24 建设区域绿化覆盖率5 19 固定资产投资强度172 12万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资21161 71万元 其中固定资产投资1 4957 23万元 占项目总投资的70 68 流动资金6204 48万元 占 项目总投资的29 32 在固定资产投资中建筑工程投资5334 62万元 占项目总投资的25 2 1 设备购置费6340 39万元 占项目总投资的29 96 其它投资费 用3282 22万元 占项目总投资的15 51 项目建成投入正常运营后主要生产栏杆产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入48721 00万元 总成本费用38669 27万元 税 金及附加398 22万元 利润总额10051 73万元 利税总额11836 40 万元 税后净利润7538 80万元 达纲年纳税总额4297 60万元 达 纲年投资利润率47 50 投资利税率55 93 投资回报率35 62 全部投资回收期4 31年 提供就业职位1103个 达纲年综合节能量4 9 02吨标准煤 年 项目总节能率27 30 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发 展质量效益和创新能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要 求 进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足 适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主 义现代化国家的必然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结 构 转换增长动力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断 推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展 国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增长相对容易 而从 中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难度明显增大 只有 少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx新兴产 业示范区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx新兴产业 示范区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着 积极的推动意义 2 项目拟建设在xx新兴产业示范区内 工程选址符合xx新兴产业示 范区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交 通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有 保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率47 50 投 资利税率55 93 全部投资回报率35 62 全部投资回收期4 31年 固定资产投资回收期4 31年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积71873 25平方米 计容建筑面积71873 25平方米 购置先进的技术装备共计108台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资21161 71万元 其中固定资产投资14957 23 万元 流动资金6204 48万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入48721 00万元 总成本费用38669 27万元 年利税总额118 36 40万元 其中税后净利润7538 80万元 纳税总额4297 60万元 其中增值税1386 45万元 税金及附加398 22万元 年缴纳企业所得 税2512 93万元 年利润总额10051 73万元 全部投资回收期4 31年 固定资产投资回收期4 31年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 十三五 时期是我市深化改革 实施创新驱动发展战略的关键 时期 优势传统工业进一步转型升级 将是我市经济发展模式实现 由要素驱动向创新驱动转变 提升产业国内 国际竞争力的关键 根据相关政策文件和我市实际 编制 进一步加快优势传统产业转 型升级的实施意见 对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系 促进优势传统产业走上创新型 效益型 集约型 生态型发展道 路 加快做大做强做优 促进我市产业结构转型升级 具有十分重 要的意义 十三五 期间 技术改造工作将紧密围绕 中国制造2025 互联网 技术创新 制造业与互联网融合发展等新要求 以提高 质量效益为核心 以企业为主体 以问题为导向 以创新为动力 以智能制造 服务型制造 绿色制造和产品高端化为重点 充分运 用先进适用技术 工艺和装备 推动企业普遍实施技术改造 不断 延伸产业链 提高附加值 推动传统产业迈向中高端 打造河北制 造业升级版 尽早实现建设制造强省的目标 近期将重点开展八大行动智能制造行动 绿色制造行动 服务化制 造行动 工业强基行动 产品高端化行动 创新能力提升行动 大智移云 培育行动 开展消费品 三品 培育行动 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资19881 35万元 占 计划投资的93 95 其中完成固定资产投资13877 30万元 占总投资的69 80 完成流 动资金投资6004 05 占总投资的30 20 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入54599 30万元 同比增长18 92 8687 38万 元 其中 主营业务收入为48030 08万元 占营业总收入的87 97 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额10387 92万元 较去年同期相比增长1301 32万元 增长率14 32 实现净利润7790 94万元 较去年同期相比增长1682 77万元 增 长率27 55 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19881 351 1 完成比例93 95 2完成固定资产投资万元13877 302 1 完成比例69 80 3完成流动资金投资万元6004 053 1 完成比例30 20 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 25 2 财务内部收益率21 59 3 投资回报率39 19 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到33964 46万元 其中流动资产总额13386 15万元 占资产总额的39 41 资产负债率42 78 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 牢固树立并切实贯彻创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 以提质增效为中心 以提升创业创新能力为主线 降成本 补短 板 推进供给侧结构性改革 完善法律政策 改善公共服务 优化 发展环境 推动大众创业万众创新 不断培育新增量 新动能 促 进中小企业实现持续健康发展 逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模 重点支 持中小企业技术创新 结构调整 节能减排 开拓市场 扩大就业 以及改善对中小企业的公共服务 加快设立国家中小企业发展基金 发挥财政资金的引导作用 带动 社会资金支持中小企业发展 地方财政也要加大对中小企业的支持力度 2 提振民营经济 激发民间投资已被列入重要清单 民营经济是经济和社会发展的重要组成部分 在壮大区域经济 安 排劳动就业 增加城乡居民收入 维护社会和谐稳定以及全面建成 小康社会进程中起着不可替代的作用 如何做大做强民营经济 已 成为当前的一项重要课题 民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量 鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 对于促进民营企业健康 发展 增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x新兴产业示范区项目建设地为重点 分析 栏杆项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文 教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx新兴产业示范区项目建设地 无特殊环境功能区 也 不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当 地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带 动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地 提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx新兴产业 示范区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环 境 直接服务于xx新兴产业示范区项目建设地的规划开发 促进项 目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx新兴产业示范区项目建设地的环境状况 进一 步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区 域栏杆产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积57962 30平方米 折合约86 90亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分 是推动资源利 用方式根本转变 大力节约集约利用能源资源 发展循环经济的有 效手段 是落实工业绿色发展要求的坚实保障 也是解决工业领域资 源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策 深入推进资源综合利用 将有力地促进经济发展从低成本要素投入 高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式 转变 能源资源利用从低效率 高排放向高效 绿色 安全转型 十三五 时期经济建设和生态文明建设要协调推进 资源综合利 用在其中发挥着必不可少的重要作用 要加大工业资源综合利用力 度 持续推动循环经济发展 3 绿色示范园区创建 选择一批基础条件好 代表性强的工业园区 开展绿色园区创建示范工程 到2020年 创建百家示范意义强 综合水平高的绿色园区 绿色供应链示范 以供应链核心企业为抓手 开展试点示范 实施绿色采购 推行生 产者责任延伸制度 在信息通信 汽车 家电 纺织等行业培育百 家绿色供应链示范企业 低碳技术 工艺 产品和设备的创新和推广应用 是推动工业低碳 转型发展 降低工业碳排放水平的基本途径 工业领域低碳技术涉及广泛 包括太阳能等新能源 智能微电网 新能源汽车 二氧化碳捕集利用与封存等 推动这些低碳技术的创 新和应用 不仅降低工业碳排放水平 而且有助于提升工业产品的 竞争力 要实现创新驱动 离不开标准的引领 只有通过建立和完善低碳标 准体系 才能积极引领低碳产品 低碳技术和低碳产业的发展与壮 大 全面推进绿色发展 是实现永续发展的关键之举 发展是一个持续不断的过程 过去那种粗放的增长方式和以环境污 染为代价的发展方式不可持续 转型发展势在必行 而绿色发展就 是其基本要义 更是永续发展的必要条件 推进绿色发展 要以绿色发展理念为引领 坚持以效率 和谐 持 续为目标的经济增长和社会发展方式 合理利用自然资源 保护自 然环境 保持和发展生态平衡 保证自然环境与人类社会的共同发 展 促进人与自然和谐共生 推动发展观念向生态优先转变 推动 产品供给向优质环保转变 推动生产方式向节约高效转变 推动城 乡建设向和谐相融向绿色低碳转变 推动治理方式向依法治理转变 我们要站在战略和全局的高度 认真领会绿色发展的深刻内涵 清 醒认识推进绿色发展的重要性和必要性 以对人民群众 对子孙后 代高度负责的态度 深入推进绿色发展 努力实现长远 协调 可 持续发展 四 项目区绿色节能发展从国内看 十三五 是国民经济和社 会发展的战略机遇期 也是全面建设小康社会的关键时期 我国正处于工业化 城镇化深入发展阶段 经济社会发展对能源的 需求仍不断增加 能源资源和环境约束将更趋严峻 工业发展对能源的需求继续增加 工业和高耗能行业对国内生产总 值的贡献率呈下降趋势 国家节能减排约束性指标要求工业加快转 变发展方式 同时 实施能源消耗总量控制 也将对工业发展形成硬约束 另外 传统的能源资源高消耗的粗放型工业发展道路已难以为继 工业转型升级为节能降耗提供良好契机 加大节能降耗力度 进一步提高工业能源利用效率和能源生产率 改造提升传统制造业 是建立资源节约型 环境友好型产业结构和 生产方式 破解能源资源环境制约 走中国特色新型工业化道路的 必然选择 第五章综合评价 1 综合来看 我国工业经济增长动能转换加速迹象明显 有望保持 平稳增长 预计xx年规模以上工业增加值增速在6 左右 xx年 我国工业和制造业投资增速持续放缓 前十个月 工业投资增速基本呈逐月放缓态势 制造业投资增速连 续五个月在3 水平上下波动 同时 我国投资率与投资效益之间的矛盾更加凸显 部分省份投资与GDP之比超过100 最高达130 而工业企业投资回报率却持续下滑 目前仅为4 左右 远低于xx年6 4 的水平 工业投资回报率远低于房地产投资 甚至低于一年期基准贷款利率 导致工业发展后劲不足 经济脱实向虚问题加重 受行业准入限制 融资约束 投资回报率低等多重因素影响 工业 领域民间投资低迷问题更为明显 xx年1 10月 工业领域民间投资同比仅增长2 6 连续八个月低于工业投 资增速 较去年同期下降6 6个百分点 而民间投资占工业投资份额高达79 6 如果民间投资持续低迷 会导致整个工业投资的萎缩 阻碍实体经 济中长期增长 上半年 全国规模以上工业增加值同比实际增长6 7 增速比一季 度回落0 1个百分点 分经济类型看 国有控股企业增加值同比增长7 6 集体企业下降1 9 股份制企业增长6 7 外商及港澳台商投资企业增长6 2 分三大门类看 采矿业增加值同比增长1 6 制造业增长6 9 电 力 热力 燃气及水生产和供应业增长10 5 高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11 6 和9 2 分别快 于规模以上工业4 9和2 5个百分点 6月份 规模以上工业增加值同比增长6 0 1 5月份 全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元 同比增长1 6 5 规模以上工业企业主营业务收入利润率为6 36 比上年同期 提高0 35个百分点 全省产业集约集聚发展水平进一步提升 经济带动力 投资产出强 度进一步提高 能源消耗强度进一步下降 清洁生产和循环化改造 取得成效 培育壮大一批百千万亿级优势产业集群 基本形成中小企业集群与 大型企业集团协同发展的良好格局 其中 电子信息 汽车成为具 有国际竞争力的产业集群 电子商务 现代物流 现代金融等生产 性服务业集聚区取得较快发展 形成产业集聚发展的服务体系 实 现制造业与服务业共同集聚 成为推动产业转型升级的重要动能 新一代信息技术 生物 高端装备 高端新材料 绿色低碳 数字 创意 含数字文化和创意设计 等率先突破 形成万亿战略新兴产 业集群 成为新的支柱产业 到2020年 全省产业集聚发展取得明显成效 2 该项目适应国内和国际栏杆行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 栏杆市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率47 50 投资利税率55 93 全部投资回报率35 62 全部投资回收期4 31年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx新兴产业示范区建设栏杆项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx新兴产 业示范区及xx新兴产业示范区 十三五 栏杆产业发展规划 切合x x新兴产业示范区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会 效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx新兴产业示 范区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5334 626340 39172 1214957 231 1工程费用万元5334 626340 3936981 041 1 1建筑工程费用万元5334 625334 6225 21 1 1 2设 备购置及安装费万元6340 396340 3929 96 1 2工程建设其他费用万 元3282 223282 2215 51 1 2 1无形资产万元1416 441416 441 3预 备费万元1865 781865 781 3 1基本预备费万元948 94948 941 3 2 涨价预备费万元916 84916 842建设期利息万元3固定资产投资现值 万元14957 2314957 23流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36981 0414125 0227310 8836981 0436981 0436981 041 1应收账款万元11094 3149 92 448875 4511094 3111094 3111094 311 2存货万元16641 477488 6613313 1716641 4716641 4716641 471 2 1原辅材料万元4992 44 2246 603993 954992 444992 444992 441 2 2燃料动力万元249 621 12 33199 70249 62249 62249 621 2 3在产品万元7655 083444 786 124 067655 087655 087655 081 2 4产成品万元3744 331684 95299 5 463744 333744 333744 331 3现金万元9245 264160 377396 2192 45 269245 269245 262流动负债万元30776 5613849 4524621 25307 76 5630776 5630776 562 1应付账款万元30776 5613849 4524621 2 530776 5630776 5630776 563流动资金万元6204 482792 024963 58 6204 486204 486204 484铺底流动资金万元2068 14930 671654 532 068 142068 142068 14总投资构成估算表序号项目单位指标占建设 投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21161 7114 1 48 141 48 100 00 2项目建设投资万元14957 23100 00 100 00 7 0 68 2 1工程费用万元11675 0178 06 78 06 55 17 2 1 1建筑工程 费万元5334 6235 67 35 67 25 21 2 1 2设备购置及安装费万元634 0 3942 39 42 39 29 96 2 2工程建设其他费用万元1416 449 47 9 47 6 69 2 2 1无形资产万元1416 449 47 9 47 6 69 2 3预备费万 元1865 7812 47 12 47 8 82 2 3 1基本预备费万元948 946 34 6 3 4 4 48 2 3 2涨价预备费万元916 846 13 6 13 4 33 3建设期利息 万元4固定资产投资现值万元14957 23100 00 100 00 70 68 5建设 期间费用万元6流动资金万元6204 4841 48 41 48 29 32 7铺底流动 资金万元2068 1613 83 13 83 9 77 营业收入税金及附加和增值税 估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万 元21924 4538976 8048721 0048721 0048721 001 1栏杆万元21924 4538976 8048721 0048721 0048721 002现价增加值万元7015 82124 72 5815590 7215590 7215590 723增值税万元623 901109 161386 4 51386 451386 453 1销项税额万元7795 367795 367795 367795 367 795 363
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