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文档简介
固定资产管理细则 第一条为加强公司资产管理 促进资产的有效使用 防 止资产流失 严格控制成本 合理调配物资 更好地为公司 规范发展服务 特制定本制度 第二条根据固定资产管理 谁使用 谁管理 谁负责 的 原则 建立 个人资产卡 附件 1 实行 一人一卡 责任制 每个人负责其资产的验收 使用 保管 保养 维修 调拨 移交 维修 报废 损坏或遗失赔偿的实施 第三条每项资产落实使用人 部门内公共使用资产的使 用人为该部门负责人 公共办公区域资产的管理 原则上以 存放地点远近 使用率高低划归到部门管理 资产调入时由 公司资产管理部门指定接收部门的除外 公司任何部门 任 何 人员不得随意移交 挪用 搬迁 借用公司资产 因工作需要 的 须办理相应手续 第四条固定资产申购流程及要点 1 固定资产申请流程 需求部门填写 固定资产申购单 附件 2 需求部门负责人审批 行政经理签署意见 行政人力 总监签署意见 总经理审批一董事长审批 2 采购人员以 固定资产申购单 批准的内容为依据进 行采购 以实际采购清况为依据填写 固定资产采购 验收 领用明细单 附件 3 中的相应内容 3 申购办公设备等资产时 资产管理部门须严格审核 杜绝随意申购资产造成浪费的行为 第五条固定资产验收流程及要点 1 验收流程 购置部门组织联系资产管理员 采购人员 和使用部门指定人员共同验收 依据资产购置审批表 送货 单 明细及保修卡核对实物 公司资产管理员填写 固定资产 采购 验收 领用明细单 并粘贴资产实物卡及登记台账 入 库 2 一切购进的物资材料 均须根据 固定资产采购 验 收 领用明细单 检查购进物品的型号 规格 质量 数量等 是否符合要求 3 物资验收后资产管理员应及时将使用说明书 保修卡 图纸等相关资料存档 以备日后保养 维修使用 第六条固定资产的出入库流程 1 新购固定资产入库 库管员根据 固定资产采购 验收 领用明细单 填写入库单办理入库手续 特殊物资 比如招待 用烟酒或者即时需使用的物品等 可以经资产管理部门负责 人同意不入库直接交由使用部门领用 事后要在两个工作日 内补办出入库手续 2 闲置固定资产入库流程为 闲置固定资产所属部门经 办人填写 固定资产交接单 附件 4 资产所属部门负责人审 核一行政经理签署意见一行政人力总监审批 建筑材料一类 物资由总经理审批 一资产所属经办人持 固定资产交接 单 到库房办理入库 并填写 入库单 3 固定资产出库流程 领用部门经办人填写 固定资产领 用申请单 附件 5 领用部门负责人审核 行政经理签署意见 行政人力总监审核 建筑材料类物资由总经理审批 领用部 门经办人持 固定资产领用申请单 到库房办理出库 并填写 出库单 资产管理员更新资产使用人的 个人资产卡 4 低值易耗品出库流程 领用部门经办人填写 固定资产 办公用品 领用申请单 领用部门负责人审核 行政经理签 署意见 大批量领用按囿定资产出库流程办理 领用部门经 办人持 固定资产领用中请单 到库房办理出库 并填写 出 库单 5 库房特殊紧急情况入库 出库 1 电话报批 由经办人 在库管员处 当面电话请示其中心 或部门 负责人 2 电话审 批 领用 由库管员确认相关负责人电话同意后 方可办理入 库 出库 填写 固定资产领用申请单 并各注 紧急 3 辛 卜签审批手续 特殊紧急情况时 经办人事后应填写相关单据 并补齐相应流程 补办过程须在三个工作日内完成 6 库房领用情况汇总备案 库房实际领用情况由库管每周汇总一次 每周周一将上 周汇总情况交与资产管理员处备案 第七条资产调拨与转移流程及要点 1 部门间资产的调拨流程 调入部门填写 固定资产转移 申请单 附件 6 调入部门负责人审核 调出部门负责人同 意并签字 行政经理签署意见 行政人力总监审核 报总经理 签批同意 行政部组织资产转移 转出和转入部门填写 固定 资产交接单 并更新双方资产台账 资产管理员更新公司资 产台账 2 人员在公司内部调动 原使用的计算机根据不同情况 进行不同的处理 如调入部门有闲置计算机 不需要重新购 置的 计算机仍留在调出部门 如调入部门没有闲置计算机 需要重新购置的 应将调出部门的计算机调剂调入部门使用 办理资产使用部门的变更登记 上述调动所涉及部门的资产 管理员应对调入调出资产进行检查登记 保证资产的完整性 第八条固定资产报修流程及要点 1 固定资产报修流程 由其使用人填写 固定资产维修申 请单 附件 7 使用部门负责人审核 资产管理员签署意见 行政经理签署意见 行政人力总监审核 总经理审核 董事长 审核 行政经理根据领导批示安排维修事宜 维修费用预算 报批 2 维修结果跟踪 由使用人填写 固定资产维修申请单 中的 维修情况跟 踪 第九条资产盘点流程及要点 1 月度资产盘点流程 资产使用部门指定专人十每月的 27 日对本部门资产进行盘点 包括固定资产 低值易耗品 公司资产管理员参加盘点 依据资产台账和个人资产卡核对 实物一资产使用部门填写 固定资产盘点明细表 附件 8 及 盘点人员签字 3 资产盘点必须根据公司资产台账和个人资产卡对实 物逐一进行清点 低值易耗品盘点实行部门台账与实物对照 检查 盘点结果应是账 物 卡三者统一 账账相符 账实相 符 若有出入 交由资产使用部门负责人一周内查清原因并 在明细表中说明 4 资产盘点结束后 资产管理部门根据 固定资产盘点 明细表 反映的资产损坏 被盗 遗失等实际状况 分损坏 遗失等项提出处理意见上报公司领导 并根据公司领导批示 及时进行相关处理 第十条固定资产报废流程及要点 1 固定资产报废流程 使用部门填写 固定资产报废中请 中一 附件 9 使用部门负责人审核一资产管理员签署意见 司定资产需专业技术部门给予检测意见 行政经理签署意 见 行政人力总监审核 财务部门签署意见 固定资产填写 总经理审核 董事长批准 实物交回行政人力中心 行政人 力中心根据领导批示对报废资产实施变卖或丢弃处理 与 财务部门进行资产残值预估后变卖 2 经审批后未交回 己交回行政人力中心的报废资产 如出现遗失 损坏 被盗 则视同丢失同类资产论处 须追究 资产原属使用部门 行政人力中心的责任 第十一条固定资产出售流程 1 固定资产如需出售 须资产使用部门 固定资产出售 申请单 附件 10 资产使用部门负责人审核 行政经理签署 意见 行政人力总监审核 财务总监审核 总经理审核 董事 长批准 资产管理部门对报废资产实施变卖或丢弃处理 上 缴变卖款项至财务部门 资产管理部门和财务部门同时办理 资产销账手续 2 已报废资产出售的负责部门为行政人力中心 第十二条资产遗失 损坏 被盗赔偿 1 资产管理按 谁使用 谁管理 谁负责 的原则 责任到 人 公司各单位 各部门如有资产遗失 损坏 被盗 应第一 时间向公司资产管理部门通报遗失 损坏 被盗情况 并视 情况向当地公安机关报警 如有隐瞒不报或延时报告者 一 经查实 将按遗失 损坏 被盗资产购入时单价 1 3 倍进行处 罚 2 资产遗失 损坏 被盗赔偿必须填写 资产遗失 损坏 被盗赔偿审批表 附件 11 人为原因造成的资产遗失 损坏 被盗等 相关责任人按资产净值的 1 3 倍赔偿 3 属自然或其他非人为原因造成的资产损坏等 其损失 由公司承担 第十三条现场售楼部 包括样板房 示范单位 外展场 所以及安全性较差的办公场所 现场办公点等 的资产管理 相关部门须协调现场物业或建筑公司确保资产的安全 资产 的使用部
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