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文档简介

泓域咨询MACRO/ 三脚架项目立项申请报告三脚架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52412.86平方米(折合约78.58亩),其中:净用地面积52412.86平方米(红线范围折合约78.58亩)。项目规划总建筑面积64991.95平方米,其中:规划建设主体工程43191.03平方米,计容建筑面积64991.95平方米;预计建筑工程投资4980.45万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为三脚架,根据市场情况,预计年产值23032.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15259.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4980.456293.48194.1915259.451.1工程费用万元4980.456293.4814934.121.1.1建筑工程费用万元4980.454980.4528.05%1.1.2设备购置及安装费万元6293.486293.4835.44%1.2工程建设其他费用万元3985.523985.5222.44%1.2.1无形资产万元1895.001895.001.3预备费万元2090.522090.521.3.1基本预备费万元1132.891132.891.3.2涨价预备费万元957.63957.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元15259.4515259.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2497.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14934.1210604.3214609.3414934.1214934.1214934.121.1应收账款万元4480.242688.143584.194480.244480.244480.241.2存货万元6720.354032.215376.286720.356720.356720.351.2.1原辅材料万元2016.111209.661612.882016.112016.112016.111.2.2燃料动力万元100.8160.4880.64100.81100.81100.811.2.3在产品万元3091.361854.822473.093091.363091.363091.361.2.4产成品万元1512.08907.251209.661512.081512.081512.081.3现金万元3733.532240.122986.823733.533733.533733.532流动负债万元12436.377461.829949.1012436.3712436.3712436.372.1应付账款万元12436.377461.829949.1012436.3712436.3712436.373流动资金万元2497.751498.651998.202497.752497.752497.754铺底流动资金万元832.58499.55666.07832.58832.58832.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17757.20万元,其中:固定资产投资15259.45万元,占项目总投资的85.93%;流动资金2497.75万元,占项目总投资的14.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4980.45万元,占项目总投资的28.05%;设备购置费6293.48万元,占项目总投资的35.44%;其它投资3985.52万元,占项目总投资的22.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15259.45+2497.75=17757.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17757.20116.37%116.37%100.00%2项目建设投资万元15259.45100.00%100.00%85.93%2.1工程费用万元11273.9373.88%73.88%63.49%2.1.1建筑工程费万元4980.4532.64%32.64%28.05%2.1.2设备购置及安装费万元6293.4841.24%41.24%35.44%2.2工程建设其他费用万元1895.0012.42%12.42%10.67%2.2.1无形资产万元1895.0012.42%12.42%10.67%2.3预备费万元2090.5213.70%13.70%11.77%2.3.1基本预备费万元1132.897.42%7.42%6.38%2.3.2涨价预备费万元957.636.28%6.28%5.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15259.45100.00%100.00%85.93%5建设期间费用万元6流动资金万元2497.7516.37%16.37%14.07%7铺底流动资金万元832.585.46%5.46%4.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.13%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度194.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26728.4226728.4243191.0343191.033640.791.1主要生产车间16037.0516037.0525914.6225914.622257.291.2辅助生产车间8553.098553.0913821.1313821.131165.051.3其他生产车间2138.272138.272505.082505.08218.452仓储工程5670.815670.8114170.6014170.60868.732.1成品贮存1417.701417.703542.653542.65217.182.2原料仓储2948.822948.827368.717368.71451.742.3辅助材料仓库1304.291304.293259.243259.24199.813供配电工程302.44302.44302.44302.4420.863.1供配电室302.44302.44302.44302.4420.864给排水工程347.81347.81347.81347.8118.664.1给排水347.81347.81347.81347.8118.665服务性工程3591.513591.513591.513591.51220.185.1办公用房1970.131970.131970.131970.13112.585.2生活服务1621.381621.381621.381621.38107.496消防及环保工程1013.181013.181013.181013.1869.886.1消防环保工程1013.181013.181013.181013.1869.887项目总图工程151.22151.22151.22151.2227.647.1场地及道路硬化9858.921704.441704.447.2场区围墙1704.449858.929858.927.3安全保卫室151.22151.22151.22151.228绿化工程3248.99113.71合计37805.4064991.9564991.954980.45(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6293.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量718868.61千瓦时,折合88.35吨标准煤。2、项目年总用水量12355.58立方米,折合1.06吨标准煤。3、“三脚架项目投资建设项目”,年用电量718868.61千瓦时,年总用水量12355.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.41吨标准煤/年。达产年综合节能量23.77吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“三脚架项目”主要从事三脚架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性三脚架项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划

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