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文档简介
泓域咨询MACRO/ 二轮电动摩托车项目立项申请报告二轮电动摩托车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25305.98平方米(折合约37.94亩),其中:净用地面积25305.98平方米(红线范围折合约37.94亩)。项目规划总建筑面积41501.81平方米,其中:规划建设主体工程29418.21平方米,计容建筑面积41501.81平方米;预计建筑工程投资3022.57万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二轮电动摩托车,根据市场情况,预计年产值11835.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6491.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3022.571991.24171.116491.911.1工程费用万元3022.571991.248295.061.1.1建筑工程费用万元3022.573022.5736.64%1.1.2设备购置及安装费万元1991.241991.2424.14%1.2工程建设其他费用万元1478.101478.1017.92%1.2.1无形资产万元630.60630.601.3预备费万元847.50847.501.3.1基本预备费万元502.61502.611.3.2涨价预备费万元344.89344.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元6491.916491.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1757.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8295.065083.595713.188295.068295.068295.061.1应收账款万元2488.521368.681741.962488.522488.522488.521.2存货万元3732.782053.032612.943732.783732.783732.781.2.1原辅材料万元1119.83615.91783.881119.831119.831119.831.2.2燃料动力万元55.9930.8039.1955.9955.9955.991.2.3在产品万元1717.08944.391201.961717.081717.081717.081.2.4产成品万元839.88461.93587.91839.88839.88839.881.3现金万元2073.761140.571451.642073.762073.762073.762流动负债万元6537.223595.474576.056537.226537.226537.222.1应付账款万元6537.223595.474576.056537.226537.226537.223流动资金万元1757.84966.811230.491757.841757.841757.844铺底流动资金万元585.94322.27410.16585.94585.94585.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8249.75万元,其中:固定资产投资6491.91万元,占项目总投资的78.69%;流动资金1757.84万元,占项目总投资的21.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3022.57万元,占项目总投资的36.64%;设备购置费1991.24万元,占项目总投资的24.14%;其它投资1478.10万元,占项目总投资的17.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6491.91+1757.84=8249.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8249.75127.08%127.08%100.00%2项目建设投资万元6491.91100.00%100.00%78.69%2.1工程费用万元5013.8177.23%77.23%60.78%2.1.1建筑工程费万元3022.5746.56%46.56%36.64%2.1.2设备购置及安装费万元1991.2430.67%30.67%24.14%2.2工程建设其他费用万元630.609.71%9.71%7.64%2.2.1无形资产万元630.609.71%9.71%7.64%2.3预备费万元847.5013.05%13.05%10.27%2.3.1基本预备费万元502.617.74%7.74%6.09%2.3.2涨价预备费万元344.895.31%5.31%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6491.91100.00%100.00%78.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1757.8427.08%27.08%21.31%7铺底流动资金万元585.959.03%9.03%7.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.68%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度171.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9782.989782.9829418.2129418.212356.781.1主要生产车间5869.795869.7917650.9317650.931461.201.2辅助生产车间3130.553130.559413.839413.83754.171.3其他生产车间782.64782.641706.261706.26141.412仓储工程2075.602075.607854.347854.34457.622.1成品贮存518.90518.901963.591963.59114.412.2原料仓储1079.311079.314084.264084.26237.962.3辅助材料仓库477.39477.391806.501806.50105.253供配电工程110.70110.70110.70110.707.263.1供配电室110.70110.70110.70110.707.264给排水工程127.30127.30127.30127.306.494.1给排水127.30127.30127.30127.306.495服务性工程1314.541314.541314.541314.5476.595.1办公用房566.17566.17566.17566.1734.585.2生活服务748.37748.37748.37748.3737.456消防及环保工程370.84370.84370.84370.8424.316.1消防环保工程370.84370.84370.84370.8424.317项目总图工程55.3555.3555.3555.3546.417.1场地及道路硬化3721.39677.42677.427.2场区围墙677.423721.393721.397.3安全保卫室55.3555.3555.3555.358绿化工程1346.0147.11合计13837.3141501.8141501.813022.57(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1991.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量811381.75千瓦时,折合99.72吨标准煤。2、项目年总用水量10469.63立方米,折合0.89吨标准煤。3、“二轮电动摩托车项目投资建设项目”,年用电量811381.75千瓦时,年总用水量10469.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.61吨标准煤/年。达产年综合节能量41.09吨标准煤/年,项目总节能率22.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“二轮电动摩托车项目”主要从事二轮电动摩托车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二轮电动摩托车项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环
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