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泓域咨询MACRO/ L-苏糖酸镁项目立项申请报告L-苏糖酸镁项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21650.82平方米(折合约32.46亩),其中:净用地面积21650.82平方米(红线范围折合约32.46亩)。项目规划总建筑面积24681.93平方米,其中:规划建设主体工程14844.83平方米,计容建筑面积24681.93平方米;预计建筑工程投资2179.50万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为L-苏糖酸镁,根据市场情况,预计年产值7860.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6214.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2179.502207.64191.446214.141.1工程费用万元2179.502207.645572.801.1.1建筑工程费用万元2179.502179.5029.63%1.1.2设备购置及安装费万元2207.642207.6430.01%1.2工程建设其他费用万元1827.001827.0024.83%1.2.1无形资产万元1093.441093.441.3预备费万元733.56733.561.3.1基本预备费万元359.88359.881.3.2涨价预备费万元373.68373.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元6214.146214.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1142.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5572.802730.824119.785572.805572.805572.801.1应收账款万元1671.84919.511170.291671.841671.841671.841.2存货万元2507.761379.271755.432507.762507.762507.761.2.1原辅材料万元752.33413.78526.63752.33752.33752.331.2.2燃料动力万元37.6220.6926.3337.6237.6237.621.2.3在产品万元1153.57634.46807.501153.571153.571153.571.2.4产成品万元564.25310.34394.97564.25564.25564.251.3现金万元1393.20766.26975.241393.201393.201393.202流动负债万元4430.352436.693101.244430.354430.354430.352.1应付账款万元4430.352436.693101.244430.354430.354430.353流动资金万元1142.45628.35799.721142.451142.451142.454铺底流动资金万元380.81209.45266.57380.81380.81380.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7356.59万元,其中:固定资产投资6214.14万元,占项目总投资的84.47%;流动资金1142.45万元,占项目总投资的15.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2179.50万元,占项目总投资的29.63%;设备购置费2207.64万元,占项目总投资的30.01%;其它投资1827.00万元,占项目总投资的24.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6214.14+1142.45=7356.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7356.59118.38%118.38%100.00%2项目建设投资万元6214.14100.00%100.00%84.47%2.1工程费用万元4387.1470.60%70.60%59.64%2.1.1建筑工程费万元2179.5035.07%35.07%29.63%2.1.2设备购置及安装费万元2207.6435.53%35.53%30.01%2.2工程建设其他费用万元1093.4417.60%17.60%14.86%2.2.1无形资产万元1093.4417.60%17.60%14.86%2.3预备费万元733.5611.80%11.80%9.97%2.3.1基本预备费万元359.885.79%5.79%4.89%2.3.2涨价预备费万元373.686.01%6.01%5.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6214.14100.00%100.00%84.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1142.4518.38%18.38%15.53%7铺底流动资金万元380.826.13%6.13%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度191.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9369.509369.5014844.8314844.831441.931.1主要生产车间5621.705621.708906.908906.90894.001.2辅助生产车间2998.242998.244750.354750.35461.421.3其他生产车间749.56749.56861.00861.0086.522仓储工程1987.871987.876394.126394.12451.702.1成品贮存496.97496.971598.531598.53112.922.2原料仓储1033.691033.693324.943324.94234.882.3辅助材料仓库457.21457.211470.651470.65103.893供配电工程106.02106.02106.02106.028.433.1供配电室106.02106.02106.02106.028.434给排水工程121.92121.92121.92121.927.544.1给排水121.92121.92121.92121.927.545服务性工程1258.981258.981258.981258.9888.945.1办公用房544.72544.72544.72544.7238.465.2生活服务714.26714.26714.26714.2641.136消防及环保工程355.17355.17355.17355.1728.236.1消防环保工程355.17355.17355.17355.1728.237项目总图工程53.0153.0153.0153.01100.027.1场地及道路硬化3585.91632.16632.167.2场区围墙632.163585.913585.917.3安全保卫室53.0153.0153.0153.018绿化工程1505.9752.71合计13252.4724681.9324681.932179.50(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2207.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量572491.18千瓦时,折合70.36吨标准煤。2、项目年总用水量6646.06立方米,折合0.57吨标准煤。3、“L-苏糖酸镁项目投资建设项目”,年用电量572491.18千瓦时,年总用水量6646.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.93吨标准煤/年。达产年综合节能量18.85吨标准煤/年,项目总节能率24.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“L-苏糖酸镁项目”主要从事L-苏糖酸镁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性L-苏糖酸镁项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环

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