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文档简介

泓域咨询MACRO/ LED路灯项目立项申请报告LED路灯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8604.30平方米(折合约12.90亩),其中:净用地面积8604.30平方米(红线范围折合约12.90亩)。项目规划总建筑面积8604.30平方米,其中:规划建设主体工程6649.47平方米,计容建筑面积8604.30平方米;预计建筑工程投资664.87万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED路灯,根据市场情况,预计年产值7362.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2432.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元664.87761.00188.582432.681.1工程费用万元664.87761.004522.941.1.1建筑工程费用万元664.87664.8719.18%1.1.2设备购置及安装费万元761.00761.0021.95%1.2工程建设其他费用万元1006.811006.8129.05%1.2.1无形资产万元501.05501.051.3预备费万元505.76505.761.3.1基本预备费万元244.73244.731.3.2涨价预备费万元261.03261.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2432.682432.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1033.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4522.942558.793295.274522.944522.944522.941.1应收账款万元1356.88746.29949.821356.881356.881356.881.2存货万元2035.321119.431424.732035.322035.322035.321.2.1原辅材料万元610.60335.83427.42610.60610.60610.601.2.2燃料动力万元30.5316.7921.3730.5330.5330.531.2.3在产品万元936.25514.94655.37936.25936.25936.251.2.4产成品万元457.95251.87320.56457.95457.95457.951.3现金万元1130.73621.90791.511130.731130.731130.732流动负债万元3489.261919.092442.483489.263489.263489.262.1应付账款万元3489.261919.092442.483489.263489.263489.263流动资金万元1033.68568.52723.581033.681033.681033.684铺底流动资金万元344.56189.51241.19344.56344.56344.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3466.36万元,其中:固定资产投资2432.68万元,占项目总投资的70.18%;流动资金1033.68万元,占项目总投资的29.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资664.87万元,占项目总投资的19.18%;设备购置费761.00万元,占项目总投资的21.95%;其它投资1006.81万元,占项目总投资的29.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2432.68+1033.68=3466.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3466.36142.49%142.49%100.00%2项目建设投资万元2432.68100.00%100.00%70.18%2.1工程费用万元1425.8758.61%58.61%41.13%2.1.1建筑工程费万元664.8727.33%27.33%19.18%2.1.2设备购置及安装费万元761.0031.28%31.28%21.95%2.2工程建设其他费用万元501.0520.60%20.60%14.45%2.2.1无形资产万元501.0520.60%20.60%14.45%2.3预备费万元505.7620.79%20.79%14.59%2.3.1基本预备费万元244.7310.06%10.06%7.06%2.3.2涨价预备费万元261.0310.73%10.73%7.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2432.68100.00%100.00%70.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1033.6842.49%42.49%29.82%7铺底流动资金万元344.5614.16%14.16%9.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.86%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度188.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3823.923823.926649.476649.47565.201.1主要生产车间2294.352294.353989.683989.68350.421.2辅助生产车间1223.651223.652127.832127.83180.861.3其他生产车间305.91305.91385.67385.6733.912仓储工程811.30811.301270.641270.6478.552.1成品贮存202.82202.82317.66317.6619.642.2原料仓储421.88421.88660.73660.7340.852.3辅助材料仓库186.60186.60292.25292.2518.073供配电工程43.2743.2743.2743.273.013.1供配电室43.2743.2743.2743.273.014给排水工程49.7649.7649.7649.762.694.1给排水49.7649.7649.7649.762.695服务性工程513.82513.82513.82513.8231.765.1办公用房234.13234.13234.13234.1317.005.2生活服务279.69279.69279.69279.6915.496消防及环保工程144.95144.95144.95144.9510.086.1消防环保工程144.95144.95144.95144.9510.087项目总图工程21.6321.6321.6321.63-46.167.1场地及道路硬化1461.43301.87301.877.2场区围墙301.871461.431461.437.3安全保卫室21.6321.6321.6321.638绿化工程564.0519.74合计5408.668604.308604.30664.87(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费761.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量661749.68千瓦时,折合81.33吨标准煤。2、项目年总用水量4899.48立方米,折合0.42吨标准煤。3、“LED路灯项目投资建设项目”,年用电量661749.68千瓦时,年总用水量4899.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.75吨标准煤/年。达产年综合节能量25.82吨标准煤/年,项目总节能率27.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“LED路灯项目”主要从事LED路灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED路灯项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设

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