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文档简介

泓域咨询MACRO/ EVA项目立项申请报告EVA项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31722.52平方米(折合约47.56亩),其中:净用地面积31722.52平方米(红线范围折合约47.56亩)。项目规划总建筑面积36480.90平方米,其中:规划建设主体工程28215.01平方米,计容建筑面积36480.90平方米;预计建筑工程投资2735.70万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为EVA,根据市场情况,预计年产值13114.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7631.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2735.702976.90160.477631.951.1工程费用万元2735.702976.909216.721.1.1建筑工程费用万元2735.702735.7029.34%1.1.2设备购置及安装费万元2976.902976.9031.93%1.2工程建设其他费用万元1919.351919.3520.59%1.2.1无形资产万元1037.301037.301.3预备费万元882.05882.051.3.1基本预备费万元424.78424.781.3.2涨价预备费万元457.27457.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元7631.957631.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1690.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9216.725307.826252.649216.729216.729216.721.1应收账款万元2765.021797.262073.762765.022765.022765.021.2存货万元4147.522695.893110.644147.524147.524147.521.2.1原辅材料万元1244.26808.77933.191244.261244.261244.261.2.2燃料动力万元62.2140.4446.6662.2162.2162.211.2.3在产品万元1907.861240.111430.891907.861907.861907.861.2.4产成品万元933.19606.57699.89933.19933.19933.191.3现金万元2304.181497.721728.132304.182304.182304.182流动负债万元7526.094891.965644.577526.097526.097526.092.1应付账款万元7526.094891.965644.577526.097526.097526.093流动资金万元1690.631098.911267.971690.631690.631690.634铺底流动资金万元563.54366.30422.66563.54563.54563.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9322.58万元,其中:固定资产投资7631.95万元,占项目总投资的81.87%;流动资金1690.63万元,占项目总投资的18.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2735.70万元,占项目总投资的29.34%;设备购置费2976.90万元,占项目总投资的31.93%;其它投资1919.35万元,占项目总投资的20.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7631.95+1690.63=9322.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9322.58122.15%122.15%100.00%2项目建设投资万元7631.95100.00%100.00%81.87%2.1工程费用万元5712.6074.85%74.85%61.28%2.1.1建筑工程费万元2735.7035.85%35.85%29.34%2.1.2设备购置及安装费万元2976.9039.01%39.01%31.93%2.2工程建设其他费用万元1037.3013.59%13.59%11.13%2.2.1无形资产万元1037.3013.59%13.59%11.13%2.3预备费万元882.0511.56%11.56%9.46%2.3.1基本预备费万元424.785.57%5.57%4.56%2.3.2涨价预备费万元457.275.99%5.99%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7631.95100.00%100.00%81.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1690.6322.15%22.15%18.13%7铺底流动资金万元563.547.38%7.38%6.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.17%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度160.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13943.3813943.3828215.0128215.012327.431.1主要生产车间8366.038366.0316929.0116929.011443.011.2辅助生产车间4461.884461.889028.809028.80744.781.3其他生产车间1115.471115.471636.471636.47139.652仓储工程2958.282958.285372.835372.83322.332.1成品贮存739.57739.571343.211343.2180.582.2原料仓储1538.311538.312793.872793.87167.612.3辅助材料仓库680.40680.401235.751235.7574.143供配电工程157.78157.78157.78157.7810.653.1供配电室157.78157.78157.78157.7810.654给排水工程181.44181.44181.44181.449.524.1给排水181.44181.44181.44181.449.525服务性工程1873.581873.581873.581873.58112.405.1办公用房988.35988.35988.35988.3565.835.2生活服务885.23885.23885.23885.2345.866消防及环保工程528.55528.55528.55528.5535.676.1消防环保工程528.55528.55528.55528.5535.677项目总图工程78.8978.8978.8978.89-143.097.1场地及道路硬化5161.18886.64886.647.2场区围墙886.645161.185161.187.3安全保卫室78.8978.8978.8978.898绿化工程1736.9960.79合计19721.8936480.9036480.902735.70(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2976.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1163940.63千瓦时,折合143.05吨标准煤。2、项目年总用水量8866.50立方米,折合0.76吨标准煤。3、“EVA项目投资建设项目”,年用电量1163940.63千瓦时,年总用水量8866.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.81吨标准煤/年。达产年综合节能量58.74吨标准煤/年,项目总节能率27.98%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“EVA项目”主要从事EVA项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性EVA项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设

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