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文档简介

泓域咨询MACRO/ 2-萘酚项目立项申请报告2-萘酚项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34430.54平方米(折合约51.62亩),其中:净用地面积34430.54平方米(红线范围折合约51.62亩)。项目规划总建筑面积38217.90平方米,其中:规划建设主体工程26198.50平方米,计容建筑面积38217.90平方米;预计建筑工程投资2725.84万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为2-萘酚,根据市场情况,预计年产值33517.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9343.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2725.843338.14181.009343.221.1工程费用万元2725.843338.1421419.741.1.1建筑工程费用万元2725.842725.8420.39%1.1.2设备购置及安装费万元3338.143338.1424.98%1.2工程建设其他费用万元3279.243279.2424.54%1.2.1无形资产万元1427.611427.611.3预备费万元1851.631851.631.3.1基本预备费万元940.48940.481.3.2涨价预备费万元911.15911.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9343.229343.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4022.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21419.749440.6217908.6721419.7421419.7421419.741.1应收账款万元6425.922570.375140.746425.926425.926425.921.2存货万元9638.883855.557711.119638.889638.889638.881.2.1原辅材料万元2891.661156.672313.332891.662891.662891.661.2.2燃料动力万元144.5857.83115.67144.58144.58144.581.2.3在产品万元4433.881773.553547.114433.884433.884433.881.2.4产成品万元2168.75867.501735.002168.752168.752168.751.3现金万元5354.942141.974283.955354.945354.945354.942流动负债万元17397.456958.9813917.9617397.4517397.4517397.452.1应付账款万元17397.456958.9813917.9617397.4517397.4517397.453流动资金万元4022.291608.923217.834022.294022.294022.294铺底流动资金万元1340.75536.301072.611340.751340.751340.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13365.51万元,其中:固定资产投资9343.22万元,占项目总投资的69.91%;流动资金4022.29万元,占项目总投资的30.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2725.84万元,占项目总投资的20.39%;设备购置费3338.14万元,占项目总投资的24.98%;其它投资3279.24万元,占项目总投资的24.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9343.22+4022.29=13365.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13365.51143.05%143.05%100.00%2项目建设投资万元9343.22100.00%100.00%69.91%2.1工程费用万元6063.9864.90%64.90%45.37%2.1.1建筑工程费万元2725.8429.17%29.17%20.39%2.1.2设备购置及安装费万元3338.1435.73%35.73%24.98%2.2工程建设其他费用万元1427.6115.28%15.28%10.68%2.2.1无形资产万元1427.6115.28%15.28%10.68%2.3预备费万元1851.6319.82%19.82%13.85%2.3.1基本预备费万元940.4810.07%10.07%7.04%2.3.2涨价预备费万元911.159.75%9.75%6.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9343.22100.00%100.00%69.91%5建设期间费用万元6流动资金万元4022.2943.05%43.05%30.09%7铺底流动资金万元1340.7614.35%14.35%10.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.31%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度181.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15167.7415167.7426198.5026198.502055.431.1主要生产车间9100.649100.6415719.1015719.101274.371.2辅助生产车间4853.684853.688383.528383.52657.741.3其他生产车间1213.421213.421519.511519.51123.332仓储工程3218.053218.057812.617812.61445.782.1成品贮存804.51804.511953.151953.15111.442.2原料仓储1673.391673.394062.564062.56231.812.3辅助材料仓库740.15740.151796.901796.90102.533供配电工程171.63171.63171.63171.6311.023.1供配电室171.63171.63171.63171.6311.024给排水工程197.37197.37197.37197.379.854.1给排水197.37197.37197.37197.379.855服务性工程2038.102038.102038.102038.10116.295.1办公用房1034.821034.821034.821034.8251.965.2生活服务1003.281003.281003.281003.2848.116消防及环保工程574.96574.96574.96574.9636.916.1消防环保工程574.96574.96574.96574.9636.917项目总图工程85.8185.8185.8185.81-18.387.1场地及道路硬化5805.321013.091013.097.2场区围墙1013.095805.325805.327.3安全保卫室85.8185.8185.8185.818绿化工程1969.5868.94合计21453.6738217.9038217.902725.84(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费3338.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1085422.44千瓦时,折合133.40吨标准煤。2、项目年总用水量34042.93立方米,折合2.91吨标准煤。3、“2-萘酚项目投资建设项目”,年用电量1085422.44千瓦时,年总用水量34042.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.31吨标准煤/年。达产年综合节能量55.68吨标准煤/年,项目总节能率22.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“2-萘酚项目”主要从事2-萘酚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性2-萘酚项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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