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文档简介

泓域咨询MACRO/ 休闲竹木家具板材项目立项申请报告休闲竹木家具板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10511.92平方米(折合约15.76亩),其中:净用地面积10511.92平方米(红线范围折合约15.76亩)。项目规划总建筑面积12824.54平方米,其中:规划建设主体工程9271.38平方米,计容建筑面积12824.54平方米;预计建筑工程投资1152.85万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为休闲竹木家具板材,根据市场情况,预计年产值3154.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2808.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1152.85968.41178.232808.901.1工程费用万元1152.85968.412008.711.1.1建筑工程费用万元1152.851152.8535.20%1.1.2设备购置及安装费万元968.41968.4129.57%1.2工程建设其他费用万元687.64687.6421.00%1.2.1无形资产万元339.81339.811.3预备费万元347.83347.831.3.1基本预备费万元174.86174.861.3.2涨价预备费万元172.97172.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2808.902808.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金466.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2008.711003.851742.512008.712008.712008.711.1应收账款万元602.61241.05421.83602.61602.61602.611.2存货万元903.92361.57632.74903.92903.92903.921.2.1原辅材料万元271.18108.47189.82271.18271.18271.181.2.2燃料动力万元13.565.429.4913.5613.5613.561.2.3在产品万元415.80166.32291.06415.80415.80415.801.2.4产成品万元203.3881.35142.37203.38203.38203.381.3现金万元502.18200.87351.52502.18502.18502.182流动负债万元1542.45616.981079.721542.451542.451542.452.1应付账款万元1542.45616.981079.721542.451542.451542.453流动资金万元466.26186.50326.38466.26466.26466.264铺底流动资金万元155.4262.17108.79155.42155.42155.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3275.16万元,其中:固定资产投资2808.90万元,占项目总投资的85.76%;流动资金466.26万元,占项目总投资的14.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1152.85万元,占项目总投资的35.20%;设备购置费968.41万元,占项目总投资的29.57%;其它投资687.64万元,占项目总投资的21.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2808.90+466.26=3275.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3275.16116.60%116.60%100.00%2项目建设投资万元2808.90100.00%100.00%85.76%2.1工程费用万元2121.2675.52%75.52%64.77%2.1.1建筑工程费万元1152.8541.04%41.04%35.20%2.1.2设备购置及安装费万元968.4134.48%34.48%29.57%2.2工程建设其他费用万元339.8112.10%12.10%10.38%2.2.1无形资产万元339.8112.10%12.10%10.38%2.3预备费万元347.8312.38%12.38%10.62%2.3.1基本预备费万元174.866.23%6.23%5.34%2.3.2涨价预备费万元172.976.16%6.16%5.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2808.90100.00%100.00%85.76%5建设期间费用万元6流动资金万元466.2616.60%16.60%14.24%7铺底流动资金万元155.425.53%5.53%4.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.71%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度178.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4214.654214.659271.389271.38916.791.1主要生产车间2528.792528.795562.835562.83568.411.2辅助生产车间1348.691348.692966.842966.84293.371.3其他生产车间337.17337.17537.74537.7455.012仓储工程894.20894.202309.552309.55166.092.1成品贮存223.55223.55577.39577.3941.522.2原料仓储464.98464.981200.971200.9786.372.3辅助材料仓库205.67205.67531.20531.2038.203供配电工程47.6947.6947.6947.693.863.1供配电室47.6947.6947.6947.693.864给排水工程54.8454.8454.8454.843.454.1给排水54.8454.8454.8454.843.455服务性工程566.32566.32566.32566.3240.735.1办公用房309.31309.31309.31309.3117.265.2生活服务257.01257.01257.01257.0118.616消防及环保工程159.76159.76159.76159.7612.936.1消防环保工程159.76159.76159.76159.7612.937项目总图工程23.8523.8523.8523.85-11.567.1场地及道路硬化1621.57333.85333.857.2场区围墙333.851621.571621.577.3安全保卫室23.8523.8523.8523.858绿化工程587.3420.56合计5961.3112824.5412824.541152.85(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费968.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量913414.72千瓦时,折合112.26吨标准煤。2、项目年总用水量2571.21立方米,折合0.22吨标准煤。3、“休闲竹木家具板材项目投资建设项目”,年用电量913414.72千瓦时,年总用水量2571.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.48吨标准煤/年。达产年综合节能量31.73吨标准煤/年,项目总节能率25.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“休闲竹木家具板材项目”主要从事休闲竹木家具板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性休闲竹木家具板材项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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