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泓域咨询MACRO/ 全自动制胶机项目立项申请报告全自动制胶机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15367.68平方米(折合约23.04亩),其中:净用地面积15367.68平方米(红线范围折合约23.04亩)。项目规划总建筑面积22129.46平方米,其中:规划建设主体工程13314.38平方米,计容建筑面积22129.46平方米;预计建筑工程投资1917.75万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全自动制胶机,根据市场情况,预计年产值14051.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4121.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1917.751724.58178.874121.161.1工程费用万元1917.751724.5810214.121.1.1建筑工程费用万元1917.751917.7532.24%1.1.2设备购置及安装费万元1724.581724.5828.99%1.2工程建设其他费用万元478.83478.838.05%1.2.1无形资产万元191.85191.851.3预备费万元286.98286.981.3.1基本预备费万元166.89166.891.3.2涨价预备费万元120.09120.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元4121.164121.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1827.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10214.123389.767729.5810214.1210214.1210214.121.1应收账款万元3064.241225.692144.973064.243064.243064.241.2存货万元4596.351838.543217.454596.354596.354596.351.2.1原辅材料万元1378.90551.56965.231378.901378.901378.901.2.2燃料动力万元68.9527.5848.2668.9568.9568.951.2.3在产品万元2114.32845.731480.022114.322114.322114.321.2.4产成品万元1034.18413.67723.931034.181034.181034.181.3现金万元2553.531021.411787.472553.532553.532553.532流动负债万元8386.853354.745870.808386.858386.858386.852.1应付账款万元8386.853354.745870.808386.858386.858386.853流动资金万元1827.27730.911279.091827.271827.271827.274铺底流动资金万元609.08243.64426.36609.08609.08609.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5948.43万元,其中:固定资产投资4121.16万元,占项目总投资的69.28%;流动资金1827.27万元,占项目总投资的30.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1917.75万元,占项目总投资的32.24%;设备购置费1724.58万元,占项目总投资的28.99%;其它投资478.83万元,占项目总投资的8.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4121.16+1827.27=5948.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5948.43144.34%144.34%100.00%2项目建设投资万元4121.16100.00%100.00%69.28%2.1工程费用万元3642.3388.38%88.38%61.23%2.1.1建筑工程费万元1917.7546.53%46.53%32.24%2.1.2设备购置及安装费万元1724.5841.85%41.85%28.99%2.2工程建设其他费用万元191.854.66%4.66%3.23%2.2.1无形资产万元191.854.66%4.66%3.23%2.3预备费万元286.986.96%6.96%4.82%2.3.1基本预备费万元166.894.05%4.05%2.81%2.3.2涨价预备费万元120.092.91%2.91%2.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4121.16100.00%100.00%69.28%5建设期间费用万元6流动资金万元1827.2744.34%44.34%30.72%7铺底流动资金万元609.0914.78%14.78%10.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.47%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度178.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6135.446135.4413314.3813314.381269.211.1主要生产车间3681.263681.267988.637988.63786.911.2辅助生产车间1963.341963.344260.604260.60406.151.3其他生产车间490.84490.84772.23772.2376.152仓储工程1301.721301.725729.805729.80397.242.1成品贮存325.43325.431432.451432.4599.312.2原料仓储676.89676.892979.502979.50206.562.3辅助材料仓库299.40299.401317.851317.8591.373供配电工程69.4369.4369.4369.435.423.1供配电室69.4369.4369.4369.435.424给排水工程79.8479.8479.8479.844.844.1给排水79.8479.8479.8479.844.845服务性工程824.42824.42824.42824.4257.165.1办公用房429.79429.79429.79429.7928.305.2生活服务394.63394.63394.63394.6331.616消防及环保工程232.57232.57232.57232.5718.146.1消防环保工程232.57232.57232.57232.5718.147项目总图工程34.7134.7134.7134.71136.887.1场地及道路硬化2368.47484.37484.377.2场区围墙484.372368.472368.477.3安全保卫室34.7134.7134.7134.718绿化工程824.5128.86合计8678.1322129.4622129.461917.75(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1724.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1262963.05千瓦时,折合155.22吨标准煤。2、项目年总用水量5590.09立方米,折合0.48吨标准煤。3、“全自动制胶机项目投资建设项目”,年用电量1262963.05千瓦时,年总用水量5590.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.70吨标准煤/年。达产年综合节能量46.51吨标准煤/年,项目总节能率25.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“全自动制胶机项目”主要从事全自动制胶机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全自动制胶机项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此

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