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文档简介

泓域咨询MACRO/ 人造复合板项目立项申请报告人造复合板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25826.24平方米(折合约38.72亩),其中:净用地面积25826.24平方米(红线范围折合约38.72亩)。项目规划总建筑面积36415.00平方米,其中:规划建设主体工程27240.97平方米,计容建筑面积36415.00平方米;预计建筑工程投资2577.31万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造复合板,根据市场情况,预计年产值22965.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6605.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2577.313397.76170.606605.631.1工程费用万元2577.313397.7617448.131.1.1建筑工程费用万元2577.312577.3125.89%1.1.2设备购置及安装费万元3397.763397.7634.14%1.2工程建设其他费用万元630.56630.566.34%1.2.1无形资产万元255.03255.031.3预备费万元375.53375.531.3.1基本预备费万元191.89191.891.3.2涨价预备费万元183.64183.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元6605.636605.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3347.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17448.137519.1612084.6817448.1317448.1317448.131.1应收账款万元5234.442355.504187.555234.445234.445234.441.2存货万元7851.663533.256281.337851.667851.667851.661.2.1原辅材料万元2355.501059.971884.402355.502355.502355.501.2.2燃料动力万元117.7753.0094.22117.77117.77117.771.2.3在产品万元3611.761625.292889.413611.763611.763611.761.2.4产成品万元1766.62794.981413.301766.621766.621766.621.3现金万元4362.031962.913489.634362.034362.034362.032流动负债万元14100.836345.3711280.6614100.8314100.8314100.832.1应付账款万元14100.836345.3711280.6614100.8314100.8314100.833流动资金万元3347.301506.292677.843347.303347.303347.304铺底流动资金万元1115.76502.09892.611115.761115.761115.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9952.93万元,其中:固定资产投资6605.63万元,占项目总投资的66.37%;流动资金3347.30万元,占项目总投资的33.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2577.31万元,占项目总投资的25.89%;设备购置费3397.76万元,占项目总投资的34.14%;其它投资630.56万元,占项目总投资的6.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6605.63+3347.30=9952.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9952.93150.67%150.67%100.00%2项目建设投资万元6605.63100.00%100.00%66.37%2.1工程费用万元5975.0790.45%90.45%60.03%2.1.1建筑工程费万元2577.3139.02%39.02%25.89%2.1.2设备购置及安装费万元3397.7651.44%51.44%34.14%2.2工程建设其他费用万元255.033.86%3.86%2.56%2.2.1无形资产万元255.033.86%3.86%2.56%2.3预备费万元375.535.68%5.68%3.77%2.3.1基本预备费万元191.892.90%2.90%1.93%2.3.2涨价预备费万元183.642.78%2.78%1.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6605.63100.00%100.00%66.37%5建设期间费用万元6流动资金万元3347.3050.67%50.67%33.63%7铺底流动资金万元1115.7716.89%16.89%11.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.70%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度170.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12544.0412544.0427240.9727240.972120.811.1主要生产车间7526.427526.4216344.5816344.581314.901.2辅助生产车间4014.094014.098717.118717.11678.661.3其他生产车间1003.521003.521579.981579.98127.252仓储工程2661.392661.395963.125963.12337.642.1成品贮存665.35665.351490.781490.7884.412.2原料仓储1383.921383.923100.823100.82175.572.3辅助材料仓库612.12612.121371.521371.5277.663供配电工程141.94141.94141.94141.949.043.1供配电室141.94141.94141.94141.949.044给排水工程163.23163.23163.23163.238.094.1给排水163.23163.23163.23163.238.095服务性工程1685.551685.551685.551685.5595.445.1办公用房911.49911.49911.49911.4939.485.2生活服务774.06774.06774.06774.0654.716消防及环保工程475.50475.50475.50475.5030.296.1消防环保工程475.50475.50475.50475.5030.297项目总图工程70.9770.9770.9770.97-80.307.1场地及道路硬化4837.29744.29744.297.2场区围墙744.294837.294837.297.3安全保卫室70.9770.9770.9770.978绿化工程1608.6656.30合计17742.6336415.0036415.002577.31(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3397.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量992014.27千瓦时,折合121.92吨标准煤。2、项目年总用水量20021.00立方米,折合1.71吨标准煤。3、“人造复合板项目投资建设项目”,年用电量992014.27千瓦时,年总用水量20021.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.63吨标准煤/年。达产年综合节能量39.04吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“人造复合板项目”主要从事人造复合板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造复合板项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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