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泓域咨询MACRO/ 全钢载重子午轮胎项目立项申请报告全钢载重子午轮胎项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26246.45平方米(折合约39.35亩),其中:净用地面积26246.45平方米(红线范围折合约39.35亩)。项目规划总建筑面积32283.13平方米,其中:规划建设主体工程25023.73平方米,计容建筑面积32283.13平方米;预计建筑工程投资2399.11万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全钢载重子午轮胎,根据市场情况,预计年产值20901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7664.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2399.112173.32194.777664.201.1工程费用万元2399.112173.3214364.641.1.1建筑工程费用万元2399.112399.1122.61%1.1.2设备购置及安装费万元2173.322173.3220.48%1.2工程建设其他费用万元3091.773091.7729.14%1.2.1无形资产万元1459.571459.571.3预备费万元1632.201632.201.3.1基本预备费万元881.86881.861.3.2涨价预备费万元750.34750.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元7664.207664.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2947.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14364.647972.0310651.4914364.6414364.6414364.641.1应收账款万元4309.392585.643232.044309.394309.394309.391.2存货万元6464.093878.454848.076464.096464.096464.091.2.1原辅材料万元1939.231163.541454.421939.231939.231939.231.2.2燃料动力万元96.9658.1872.7296.9696.9696.961.2.3在产品万元2973.481784.092230.112973.482973.482973.481.2.4产成品万元1454.42872.651090.821454.421454.421454.421.3现金万元3591.162154.702693.373591.163591.163591.162流动负债万元11417.146850.288562.8511417.1411417.1411417.142.1应付账款万元11417.146850.288562.8511417.1411417.1411417.143流动资金万元2947.501768.502210.632947.502947.502947.504铺底流动资金万元982.49589.50736.87982.49982.49982.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10611.70万元,其中:固定资产投资7664.20万元,占项目总投资的72.22%;流动资金2947.50万元,占项目总投资的27.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2399.11万元,占项目总投资的22.61%;设备购置费2173.32万元,占项目总投资的20.48%;其它投资3091.77万元,占项目总投资的29.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7664.20+2947.50=10611.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10611.70138.46%138.46%100.00%2项目建设投资万元7664.20100.00%100.00%72.22%2.1工程费用万元4572.4359.66%59.66%43.09%2.1.1建筑工程费万元2399.1131.30%31.30%22.61%2.1.2设备购置及安装费万元2173.3228.36%28.36%20.48%2.2工程建设其他费用万元1459.5719.04%19.04%13.75%2.2.1无形资产万元1459.5719.04%19.04%13.75%2.3预备费万元1632.2021.30%21.30%15.38%2.3.1基本预备费万元881.8611.51%11.51%8.31%2.3.2涨价预备费万元750.349.79%9.79%7.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7664.20100.00%100.00%72.22%5建设期间费用万元6流动资金万元2947.5038.46%38.46%27.78%7铺底流动资金万元982.5012.82%12.82%9.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.82%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度194.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11285.9011285.9025023.7325023.732045.591.1主要生产车间6771.546771.5415014.2415014.241268.271.2辅助生产车间3611.493611.498007.598007.59654.591.3其他生产车间902.87902.871451.381451.38122.742仓储工程2394.462394.464718.614718.61280.532.1成品贮存598.62598.621179.651179.6570.132.2原料仓储1245.121245.122453.682453.68145.882.3辅助材料仓库550.73550.731085.281085.2864.523供配电工程127.70127.70127.70127.708.543.1供配电室127.70127.70127.70127.708.544给排水工程146.86146.86146.86146.867.644.1给排水146.86146.86146.86146.867.645服务性工程1516.491516.491516.491516.4990.165.1办公用房802.17802.17802.17802.1745.375.2生活服务714.32714.32714.32714.3244.066消防及环保工程427.81427.81427.81427.8128.616.1消防环保工程427.81427.81427.81427.8128.617项目总图工程63.8563.8563.8563.85-122.487.1场地及道路硬化4132.30674.11674.117.2场区围墙674.114132.304132.307.3安全保卫室63.8563.8563.8563.858绿化工程1729.1060.52合计15963.0932283.1332283.132399.11(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2173.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量813822.73千瓦时,折合100.02吨标准煤。2、项目年总用水量14584.56立方米,折合1.25吨标准煤。3、“全钢载重子午轮胎项目投资建设项目”,年用电量813822.73千瓦时,年总用水量14584.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.27吨标准煤/年。达产年综合节能量35.58吨标准煤/年,项目总节能率29.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“全钢载重子午轮胎项目”主要从事全钢载重子午轮胎项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全钢载重子午轮胎项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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