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文档简介

泓域咨询MACRO/ 儿童服装项目立项申请报告儿童服装项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37058.52平方米(折合约55.56亩),其中:净用地面积37058.52平方米(红线范围折合约55.56亩)。项目规划总建筑面积39652.62平方米,其中:规划建设主体工程28968.29平方米,计容建筑面积39652.62平方米;预计建筑工程投资3468.87万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为儿童服装,根据市场情况,预计年产值24687.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9352.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3468.874412.85168.349352.971.1工程费用万元3468.874412.8515515.951.1.1建筑工程费用万元3468.873468.8728.09%1.1.2设备购置及安装费万元4412.854412.8535.74%1.2工程建设其他费用万元1471.251471.2511.91%1.2.1无形资产万元816.91816.911.3预备费万元654.34654.341.3.1基本预备费万元278.60278.601.3.2涨价预备费万元375.74375.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元9352.979352.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2995.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15515.958693.1312538.6015515.9515515.9515515.951.1应收账款万元4654.782094.653491.094654.784654.784654.781.2存货万元6982.183141.985236.636982.186982.186982.181.2.1原辅材料万元2094.65942.591570.992094.652094.652094.651.2.2燃料动力万元104.7347.1378.55104.73104.73104.731.2.3在产品万元3211.801445.312408.853211.803211.803211.801.2.4产成品万元1570.99706.951178.241570.991570.991570.991.3现金万元3878.991745.542909.243878.993878.993878.992流动负债万元12520.695634.319390.5212520.6912520.6912520.692.1应付账款万元12520.695634.319390.5212520.6912520.6912520.693流动资金万元2995.261347.872246.452995.262995.262995.264铺底流动资金万元998.41449.29748.81998.41998.41998.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12348.23万元,其中:固定资产投资9352.97万元,占项目总投资的75.74%;流动资金2995.26万元,占项目总投资的24.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3468.87万元,占项目总投资的28.09%;设备购置费4412.85万元,占项目总投资的35.74%;其它投资1471.25万元,占项目总投资的11.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9352.97+2995.26=12348.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12348.23132.02%132.02%100.00%2项目建设投资万元9352.97100.00%100.00%75.74%2.1工程费用万元7881.7284.27%84.27%63.83%2.1.1建筑工程费万元3468.8737.09%37.09%28.09%2.1.2设备购置及安装费万元4412.8547.18%47.18%35.74%2.2工程建设其他费用万元816.918.73%8.73%6.62%2.2.1无形资产万元816.918.73%8.73%6.62%2.3预备费万元654.347.00%7.00%5.30%2.3.1基本预备费万元278.602.98%2.98%2.26%2.3.2涨价预备费万元375.744.02%4.02%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9352.97100.00%100.00%75.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2995.2632.02%32.02%24.26%7铺底流动资金万元998.4210.67%10.67%8.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度168.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19700.0619700.0628968.2928968.292787.611.1主要生产车间11820.0411820.0417380.9717380.971728.321.2辅助生产车间6304.026304.029269.859269.85892.041.3其他生产车间1576.001576.001680.161680.16167.262仓储工程4179.644179.646944.816944.81486.032.1成品贮存1044.911044.911736.201736.20121.512.2原料仓储2173.412173.413611.303611.30252.742.3辅助材料仓库961.32961.321597.311597.31111.793供配电工程222.91222.91222.91222.9117.553.1供配电室222.91222.91222.91222.9117.554给排水工程256.35256.35256.35256.3515.704.1给排水256.35256.35256.35256.3515.705服务性工程2647.112647.112647.112647.11185.265.1办公用房1432.051432.051432.051432.0597.895.2生活服务1215.061215.061215.061215.06107.676消防及环保工程746.76746.76746.76746.7658.796.1消防环保工程746.76746.76746.76746.7658.797项目总图工程111.46111.46111.46111.46-179.087.1场地及道路硬化7705.211242.061242.067.2场区围墙1242.067705.217705.217.3安全保卫室111.46111.46111.46111.468绿化工程2771.8097.01合计27864.3039652.6239652.623468.87(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4412.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量526844.85千瓦时,折合64.75吨标准煤。2、项目年总用水量23834.31立方米,折合2.04吨标准煤。3、“儿童服装项目投资建设项目”,年用电量526844.85千瓦时,年总用水量23834.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.79吨标准煤/年。达产年综合节能量18.84吨标准煤/年,项目总节能率21.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“儿童服装项目”主要从事儿童服装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性儿童服装项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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