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文档简介

泓域咨询MACRO/ PVC地板压延膜项目立项申请报告PVC地板压延膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21957.64平方米(折合约32.92亩),其中:净用地面积21957.64平方米(红线范围折合约32.92亩)。项目规划总建筑面积35132.22平方米,其中:规划建设主体工程25168.86平方米,计容建筑面积35132.22平方米;预计建筑工程投资2751.68万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC地板压延膜,根据市场情况,预计年产值17629.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6232.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2751.681842.94189.336232.741.1工程费用万元2751.681842.9412685.301.1.1建筑工程费用万元2751.682751.6834.41%1.1.2设备购置及安装费万元1842.941842.9423.05%1.2工程建设其他费用万元1638.121638.1220.49%1.2.1无形资产万元957.43957.431.3预备费万元680.69680.691.3.1基本预备费万元337.90337.901.3.2涨价预备费万元342.79342.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6232.746232.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1763.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12685.308593.877767.1012685.3012685.3012685.301.1应收账款万元3805.592473.632663.913805.593805.593805.591.2存货万元5708.393710.453995.875708.395708.395708.391.2.1原辅材料万元1712.521113.141198.761712.521712.521712.521.2.2燃料动力万元85.6355.6659.9485.6385.6385.631.2.3在产品万元2625.861706.811838.102625.862625.862625.861.2.4产成品万元1284.39834.85899.071284.391284.391284.391.3现金万元3171.322061.362219.933171.323171.323171.322流动负债万元10922.247099.467645.5710922.2410922.2410922.242.1应付账款万元10922.247099.467645.5710922.2410922.2410922.243流动资金万元1763.061145.991234.141763.061763.061763.064铺底流动资金万元587.68382.00411.38587.68587.68587.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7995.80万元,其中:固定资产投资6232.74万元,占项目总投资的77.95%;流动资金1763.06万元,占项目总投资的22.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2751.68万元,占项目总投资的34.41%;设备购置费1842.94万元,占项目总投资的23.05%;其它投资1638.12万元,占项目总投资的20.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6232.74+1763.06=7995.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7995.80128.29%128.29%100.00%2项目建设投资万元6232.74100.00%100.00%77.95%2.1工程费用万元4594.6273.72%73.72%57.46%2.1.1建筑工程费万元2751.6844.15%44.15%34.41%2.1.2设备购置及安装费万元1842.9429.57%29.57%23.05%2.2工程建设其他费用万元957.4315.36%15.36%11.97%2.2.1无形资产万元957.4315.36%15.36%11.97%2.3预备费万元680.6910.92%10.92%8.51%2.3.1基本预备费万元337.905.42%5.42%4.23%2.3.2涨价预备费万元342.795.50%5.50%4.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6232.74100.00%100.00%77.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1763.0628.29%28.29%22.05%7铺底流动资金万元587.699.43%9.43%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.57%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度189.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9713.409713.4025168.8625168.862168.451.1主要生产车间5828.045828.0415101.3215101.321344.441.2辅助生产车间3108.293108.298054.048054.04693.901.3其他生产车间777.07777.071459.791459.79130.112仓储工程2060.842060.846476.186476.18405.792.1成品贮存515.21515.211619.051619.05101.452.2原料仓储1071.641071.643367.613367.61211.012.3辅助材料仓库473.99473.991489.521489.5293.333供配电工程109.91109.91109.91109.917.753.1供配电室109.91109.91109.91109.917.754给排水工程126.40126.40126.40126.406.934.1给排水126.40126.40126.40126.406.935服务性工程1305.201305.201305.201305.2081.785.1办公用房535.64535.64535.64535.6448.285.2生活服务769.56769.56769.56769.5638.936消防及环保工程368.20368.20368.20368.2025.956.1消防环保工程368.20368.20368.20368.2025.957项目总图工程54.9654.9654.9654.9614.607.1场地及道路硬化3448.39720.13720.137.2场区围墙720.133448.393448.397.3安全保卫室54.9654.9654.9654.968绿化工程1155.2040.43合计13738.9035132.2235132.222751.68(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1842.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314223.63千瓦时,折合161.52吨标准煤。2、项目年总用水量14619.08立方米,折合1.25吨标准煤。3、“PVC地板压延膜项目投资建设项目”,年用电量1314223.63千瓦时,年总用水量14619.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.77吨标准煤/年。达产年综合节能量63.30吨标准煤/年,项目总节能率24.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“PVC地板压延膜项目”主要从事PVC地板压延膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC地板压延膜项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因

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