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文档简介

泓域咨询MACRO/ EPS项目立项申请报告EPS项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37345.33平方米(折合约55.99亩),其中:净用地面积37345.33平方米(红线范围折合约55.99亩)。项目规划总建筑面积39586.05平方米,其中:规划建设主体工程28769.77平方米,计容建筑面积39586.05平方米;预计建筑工程投资3082.95万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为EPS,根据市场情况,预计年产值25975.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10655.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3082.954623.68190.3110655.461.1工程费用万元3082.954623.6818218.421.1.1建筑工程费用万元3082.953082.9522.18%1.1.2设备购置及安装费万元4623.684623.6833.26%1.2工程建设其他费用万元2948.832948.8321.21%1.2.1无形资产万元1747.381747.381.3预备费万元1201.451201.451.3.1基本预备费万元702.91702.911.3.2涨价预备费万元498.54498.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元10655.4610655.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3247.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18218.4210164.1813262.7018218.4218218.4218218.421.1应收账款万元5465.533006.043825.875465.535465.535465.531.2存货万元8198.294509.065738.808198.298198.298198.291.2.1原辅材料万元2459.491352.721721.642459.492459.492459.491.2.2燃料动力万元122.9767.6486.08122.97122.97122.971.2.3在产品万元3771.212074.172639.853771.213771.213771.211.2.4产成品万元1844.621014.541291.231844.621844.621844.621.3现金万元4554.602505.033188.224554.604554.604554.602流动负债万元14971.128234.1210479.7814971.1214971.1214971.122.1应付账款万元14971.128234.1210479.7814971.1214971.1214971.123流动资金万元3247.301786.022273.113247.303247.303247.304铺底流动资金万元1082.42595.34757.701082.421082.421082.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13902.76万元,其中:固定资产投资10655.46万元,占项目总投资的76.64%;流动资金3247.30万元,占项目总投资的23.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3082.95万元,占项目总投资的22.18%;设备购置费4623.68万元,占项目总投资的33.26%;其它投资2948.83万元,占项目总投资的21.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10655.46+3247.30=13902.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13902.76130.48%130.48%100.00%2项目建设投资万元10655.46100.00%100.00%76.64%2.1工程费用万元7706.6372.33%72.33%55.43%2.1.1建筑工程费万元3082.9528.93%28.93%22.18%2.1.2设备购置及安装费万元4623.6843.39%43.39%33.26%2.2工程建设其他费用万元1747.3816.40%16.40%12.57%2.2.1无形资产万元1747.3816.40%16.40%12.57%2.3预备费万元1201.4511.28%11.28%8.64%2.3.1基本预备费万元702.916.60%6.60%5.06%2.3.2涨价预备费万元498.544.68%4.68%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10655.46100.00%100.00%76.64%5建设期间费用万元6流动资金万元3247.3030.48%30.48%23.36%7铺底流动资金万元1082.4310.16%10.16%7.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.66%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度190.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17336.3017336.3028769.7728769.772464.641.1主要生产车间10401.7810401.7817261.8617261.861528.081.2辅助生产车间5547.625547.629206.339206.33788.681.3其他生产车间1386.901386.901668.651668.65147.882仓储工程3678.143678.147030.587030.58438.032.1成品贮存919.53919.531757.641757.64109.512.2原料仓储1912.631912.633655.903655.90227.782.3辅助材料仓库845.97845.971617.031617.03100.753供配电工程196.17196.17196.17196.1713.753.1供配电室196.17196.17196.17196.1713.754给排水工程225.59225.59225.59225.5912.304.1给排水225.59225.59225.59225.5912.305服务性工程2329.492329.492329.492329.49145.145.1办公用房1230.011230.011230.011230.0170.025.2生活服务1099.481099.481099.481099.4859.486消防及环保工程657.16657.16657.16657.1646.066.1消防环保工程657.16657.16657.16657.1646.067项目总图工程98.0898.0898.0898.08-125.467.1场地及道路硬化6233.301269.251269.257.2场区围墙1269.256233.306233.307.3安全保卫室98.0898.0898.0898.088绿化工程2528.4188.49合计24520.9439586.0539586.053082.95(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4623.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量732375.37千瓦时,折合90.01吨标准煤。2、项目年总用水量13090.11立方米,折合1.12吨标准煤。3、“EPS项目投资建设项目”,年用电量732375.37千瓦时,年总用水量13090.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.13吨标准煤/年。达产年综合节能量30.38吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“EPS项目”主要从事EPS项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性EPS项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心

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