农副产品项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第1页
农副产品项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第2页
农副产品项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第3页
农副产品项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第4页
农副产品项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 农副产品项目立项申请报告农副产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47837.24平方米(折合约71.72亩),其中:净用地面积47837.24平方米(红线范围折合约71.72亩)。项目规划总建筑面积63145.16平方米,其中:规划建设主体工程47246.02平方米,计容建筑面积63145.16平方米;预计建筑工程投资5466.62万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为农副产品,根据市场情况,预计年产值28435.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12335.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5466.625251.71171.9912335.121.1工程费用万元5466.625251.7117159.541.1.1建筑工程费用万元5466.625466.6235.43%1.1.2设备购置及安装费万元5251.715251.7134.03%1.2工程建设其他费用万元1616.791616.7910.48%1.2.1无形资产万元788.88788.881.3预备费万元827.91827.911.3.1基本预备费万元482.06482.061.3.2涨价预备费万元345.85345.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元12335.1212335.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3096.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17159.5410197.9114695.1617159.5417159.5417159.541.1应收账款万元5147.862316.543603.505147.865147.865147.861.2存货万元7721.793474.815405.267721.797721.797721.791.2.1原辅材料万元2316.541042.441621.582316.542316.542316.541.2.2燃料动力万元115.8352.1281.08115.83115.83115.831.2.3在产品万元3552.021598.412486.423552.023552.023552.021.2.4产成品万元1737.40781.831216.181737.401737.401737.401.3现金万元4289.891930.453002.924289.894289.894289.892流动负债万元14063.516328.589844.4614063.5114063.5114063.512.1应付账款万元14063.516328.589844.4614063.5114063.5114063.513流动资金万元3096.031393.212167.223096.033096.033096.034铺底流动资金万元1032.00464.40722.411032.001032.001032.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15431.15万元,其中:固定资产投资12335.12万元,占项目总投资的79.94%;流动资金3096.03万元,占项目总投资的20.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5466.62万元,占项目总投资的35.43%;设备购置费5251.71万元,占项目总投资的34.03%;其它投资1616.79万元,占项目总投资的10.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12335.12+3096.03=15431.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15431.15125.10%125.10%100.00%2项目建设投资万元12335.12100.00%100.00%79.94%2.1工程费用万元10718.3386.89%86.89%69.46%2.1.1建筑工程费万元5466.6244.32%44.32%35.43%2.1.2设备购置及安装费万元5251.7142.58%42.58%34.03%2.2工程建设其他费用万元788.886.40%6.40%5.11%2.2.1无形资产万元788.886.40%6.40%5.11%2.3预备费万元827.916.71%6.71%5.37%2.3.1基本预备费万元482.063.91%3.91%3.12%2.3.2涨价预备费万元345.852.80%2.80%2.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12335.12100.00%100.00%79.94%5建设期间费用万元6流动资金万元3096.0325.10%25.10%20.06%7铺底流动资金万元1032.018.37%8.37%6.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.58%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度171.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25561.8625561.8647246.0247246.024499.211.1主要生产车间15337.1215337.1228347.6128347.612789.511.2辅助生产车间8179.808179.8015118.7315118.731439.751.3其他生产车间2044.952044.952740.272740.27269.952仓储工程5423.315423.3110334.4410334.44715.742.1成品贮存1355.831355.832583.612583.61178.942.2原料仓储2820.122820.125373.915373.91372.182.3辅助材料仓库1247.361247.362376.922376.92164.623供配电工程289.24289.24289.24289.2422.543.1供配电室289.24289.24289.24289.2422.544给排水工程332.63332.63332.63332.6320.164.1给排水332.63332.63332.63332.6320.165服务性工程3434.763434.763434.763434.76237.885.1办公用房1731.011731.011731.011731.01127.265.2生活服务1703.751703.751703.751703.75101.546消防及环保工程968.96968.96968.96968.9675.506.1消防环保工程968.96968.96968.96968.9675.507项目总图工程144.62144.62144.62144.62-243.907.1场地及道路硬化10080.032138.532138.537.2场区围墙2138.5310080.0310080.037.3安全保卫室144.62144.62144.62144.628绿化工程3985.57139.49合计36155.3963145.1663145.165466.62(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5251.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量758982.05千瓦时,折合93.28吨标准煤。2、项目年总用水量23408.98立方米,折合2.00吨标准煤。3、“农副产品项目投资建设项目”,年用电量758982.05千瓦时,年总用水量23408.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.28吨标准煤/年。达产年综合节能量28.46吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“农副产品项目”主要从事农副产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性农副产品项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论