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文档简介

泓域咨询MACRO/ OSB板项目立项申请报告OSB板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31742.53平方米(折合约47.59亩),其中:净用地面积31742.53平方米(红线范围折合约47.59亩)。项目规划总建筑面积52692.60平方米,其中:规划建设主体工程31768.30平方米,计容建筑面积52692.60平方米;预计建筑工程投资4479.89万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为OSB板,根据市场情况,预计年产值18377.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7693.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4479.892516.07161.667693.401.1工程费用万元4479.892516.0711513.701.1.1建筑工程费用万元4479.894479.8943.28%1.1.2设备购置及安装费万元2516.072516.0724.31%1.2工程建设其他费用万元697.44697.446.74%1.2.1无形资产万元298.51298.511.3预备费万元398.93398.931.3.1基本预备费万元186.90186.901.3.2涨价预备费万元212.03212.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元7693.407693.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2657.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11513.707434.138587.8711513.7011513.7011513.701.1应收账款万元3454.111899.762590.583454.113454.113454.111.2存货万元5181.172849.643885.875181.175181.175181.171.2.1原辅材料万元1554.35854.891165.761554.351554.351554.351.2.2燃料动力万元77.7242.7458.2977.7277.7277.721.2.3在产品万元2383.341310.841787.502383.342383.342383.341.2.4产成品万元1165.76641.17874.321165.761165.761165.761.3现金万元2878.431583.132158.822878.432878.432878.432流动负债万元8856.344870.996642.268856.348856.348856.342.1应付账款万元8856.344870.996642.268856.348856.348856.343流动资金万元2657.361461.551993.022657.362657.362657.364铺底流动资金万元885.78487.18664.34885.78885.78885.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10350.76万元,其中:固定资产投资7693.40万元,占项目总投资的74.33%;流动资金2657.36万元,占项目总投资的25.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4479.89万元,占项目总投资的43.28%;设备购置费2516.07万元,占项目总投资的24.31%;其它投资697.44万元,占项目总投资的6.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7693.40+2657.36=10350.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10350.76134.54%134.54%100.00%2项目建设投资万元7693.40100.00%100.00%74.33%2.1工程费用万元6995.9690.93%90.93%67.59%2.1.1建筑工程费万元4479.8958.23%58.23%43.28%2.1.2设备购置及安装费万元2516.0732.70%32.70%24.31%2.2工程建设其他费用万元298.513.88%3.88%2.88%2.2.1无形资产万元298.513.88%3.88%2.88%2.3预备费万元398.935.19%5.19%3.85%2.3.1基本预备费万元186.902.43%2.43%1.81%2.3.2涨价预备费万元212.032.76%2.76%2.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7693.40100.00%100.00%74.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2657.3634.54%34.54%25.67%7铺底流动资金万元885.7911.51%11.51%8.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.05%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度161.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16393.8616393.8631768.3031768.302971.011.1主要生产车间9836.329836.3219060.9819060.981842.031.2辅助生产车间5246.045246.0410165.8610165.86950.721.3其他生产车间1311.511311.511842.561842.56178.262仓储工程3478.193478.1913600.8013600.80925.062.1成品贮存869.55869.553400.203400.20231.262.2原料仓储1808.661808.667072.427072.42481.032.3辅助材料仓库799.98799.983128.183128.18212.763供配电工程185.50185.50185.50185.5014.193.1供配电室185.50185.50185.50185.5014.194给排水工程213.33213.33213.33213.3312.704.1给排水213.33213.33213.33213.3312.705服务性工程2202.852202.852202.852202.85149.835.1办公用房1211.561211.561211.561211.5677.585.2生活服务991.29991.29991.29991.2967.536消防及环保工程621.44621.44621.44621.4447.556.1消防环保工程621.44621.44621.44621.4447.557项目总图工程92.7592.7592.7592.75265.807.1场地及道路硬化5959.391293.451293.457.2场区围墙1293.455959.395959.397.3安全保卫室92.7592.7592.7592.758绿化工程2678.7193.75合计23187.9252692.6052692.604479.89(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2516.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1226999.28千瓦时,折合150.80吨标准煤。2、项目年总用水量9610.27立方米,折合0.82吨标准煤。3、“OSB板项目投资建设项目”,年用电量1226999.28千瓦时,年总用水量9610.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.62吨标准煤/年。达产年综合节能量53.27吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“OSB板项目”主要从事OSB板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性OSB板项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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