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泓域咨询MACRO/ LED照明产品项目立项申请报告LED照明产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32729.69平方米(折合约49.07亩),其中:净用地面积32729.69平方米(红线范围折合约49.07亩)。项目规划总建筑面积54331.29平方米,其中:规划建设主体工程40921.39平方米,计容建筑面积54331.29平方米;预计建筑工程投资4494.39万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED照明产品,根据市场情况,预计年产值30167.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9502.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4494.393656.51193.659502.411.1工程费用万元4494.393656.5123552.681.1.1建筑工程费用万元4494.394494.3935.08%1.1.2设备购置及安装费万元3656.513656.5128.54%1.2工程建设其他费用万元1351.511351.5110.55%1.2.1无形资产万元752.04752.041.3预备费万元599.47599.471.3.1基本预备费万元317.32317.321.3.2涨价预备费万元282.15282.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9502.419502.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3308.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23552.688957.7814393.9323552.6823552.6823552.681.1应收账款万元7065.802826.325299.357065.807065.807065.801.2存货万元10598.714239.487949.0310598.7110598.7110598.711.2.1原辅材料万元3179.611271.852384.713179.613179.613179.611.2.2燃料动力万元158.9863.59119.24158.98158.98158.981.2.3在产品万元4875.411950.163656.554875.414875.414875.411.2.4产成品万元2384.71953.881788.532384.712384.712384.711.3现金万元5888.172355.274416.135888.175888.175888.172流动负债万元20244.258097.7015183.1920244.2520244.2520244.252.1应付账款万元20244.258097.7015183.1920244.2520244.2520244.253流动资金万元3308.431323.372481.323308.433308.433308.434铺底流动资金万元1102.80441.12827.111102.801102.801102.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12810.84万元,其中:固定资产投资9502.41万元,占项目总投资的74.17%;流动资金3308.43万元,占项目总投资的25.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4494.39万元,占项目总投资的35.08%;设备购置费3656.51万元,占项目总投资的28.54%;其它投资1351.51万元,占项目总投资的10.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9502.41+3308.43=12810.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12810.84134.82%134.82%100.00%2项目建设投资万元9502.41100.00%100.00%74.17%2.1工程费用万元8150.9085.78%85.78%63.63%2.1.1建筑工程费万元4494.3947.30%47.30%35.08%2.1.2设备购置及安装费万元3656.5138.48%38.48%28.54%2.2工程建设其他费用万元752.047.91%7.91%5.87%2.2.1无形资产万元752.047.91%7.91%5.87%2.3预备费万元599.476.31%6.31%4.68%2.3.1基本预备费万元317.323.34%3.34%2.48%2.3.2涨价预备费万元282.152.97%2.97%2.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9502.41100.00%100.00%74.17%5建设期间费用万元6流动资金万元3308.4334.82%34.82%25.83%7铺底流动资金万元1102.8111.61%11.61%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度193.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13527.5813527.5840921.3940921.393723.611.1主要生产车间8116.558116.5524552.8324552.832308.641.2辅助生产车间4328.834328.8313094.8413094.841191.561.3其他生产车间1082.211082.212373.442373.44223.422仓储工程2870.072870.078716.448716.44576.832.1成品贮存717.52717.522179.112179.11144.212.2原料仓储1492.441492.444532.554532.55299.952.3辅助材料仓库660.12660.122004.782004.78132.673供配电工程153.07153.07153.07153.0711.403.1供配电室153.07153.07153.07153.0711.404给排水工程176.03176.03176.03176.0310.194.1给排水176.03176.03176.03176.0310.195服务性工程1817.711817.711817.711817.71120.295.1办公用房858.85858.85858.85858.8567.645.2生活服务958.86958.86958.86958.8662.196消防及环保工程512.79512.79512.79512.7938.186.1消防环保工程512.79512.79512.79512.7938.187项目总图工程76.5476.5476.5476.54-50.267.1场地及道路硬化4906.521142.151142.157.2场区围墙1142.154906.524906.527.3安全保卫室76.5476.5476.5476.548绿化工程1832.8764.15合计19133.7854331.2954331.294494.39(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费3656.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量598691.03千瓦时,折合73.58吨标准煤。2、项目年总用水量12172.10立方米,折合1.04吨标准煤。3、“LED照明产品项目投资建设项目”,年用电量598691.03千瓦时,年总用水量12172.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.62吨标准煤/年。达产年综合节能量18.66吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“LED照明产品项目”主要从事LED照明产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED照明产品项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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