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文档简介

泓域咨询MACRO/ CNG压缩机装配线项目立项申请报告CNG压缩机装配线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41340.66平方米(折合约61.98亩),其中:净用地面积41340.66平方米(红线范围折合约61.98亩)。项目规划总建筑面积48368.57平方米,其中:规划建设主体工程31538.03平方米,计容建筑面积48368.57平方米;预计建筑工程投资3464.19万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为CNG压缩机装配线,根据市场情况,预计年产值38950.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11286.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3464.194594.78182.1011286.561.1工程费用万元3464.194594.7827353.481.1.1建筑工程费用万元3464.193464.1921.50%1.1.2设备购置及安装费万元4594.784594.7828.52%1.2工程建设其他费用万元3227.593227.5920.03%1.2.1无形资产万元1545.491545.491.3预备费万元1682.101682.101.3.1基本预备费万元935.25935.251.3.2涨价预备费万元746.85746.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元11286.5611286.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4824.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27353.4817020.9218818.0727353.4827353.4827353.481.1应收账款万元8206.044923.636154.538206.048206.048206.041.2存货万元12309.077385.449231.8012309.0712309.0712309.071.2.1原辅材料万元3692.722215.632769.543692.723692.723692.721.2.2燃料动力万元184.64110.78138.48184.64184.64184.641.2.3在产品万元5662.173397.304246.635662.175662.175662.171.2.4产成品万元2769.541661.722077.162769.542769.542769.541.3现金万元6838.374103.025128.786838.376838.376838.372流动负债万元22528.8713517.3216896.6522528.8722528.8722528.872.1应付账款万元22528.8713517.3216896.6522528.8722528.8722528.873流动资金万元4824.612894.773618.464824.614824.614824.614铺底流动资金万元1608.19964.921206.151608.191608.191608.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16111.17万元,其中:固定资产投资11286.56万元,占项目总投资的70.05%;流动资金4824.61万元,占项目总投资的29.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3464.19万元,占项目总投资的21.50%;设备购置费4594.78万元,占项目总投资的28.52%;其它投资3227.59万元,占项目总投资的20.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11286.56+4824.61=16111.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16111.17142.75%142.75%100.00%2项目建设投资万元11286.56100.00%100.00%70.05%2.1工程费用万元8058.9771.40%71.40%50.02%2.1.1建筑工程费万元3464.1930.69%30.69%21.50%2.1.2设备购置及安装费万元4594.7840.71%40.71%28.52%2.2工程建设其他费用万元1545.4913.69%13.69%9.59%2.2.1无形资产万元1545.4913.69%13.69%9.59%2.3预备费万元1682.1014.90%14.90%10.44%2.3.1基本预备费万元935.258.29%8.29%5.80%2.3.2涨价预备费万元746.856.62%6.62%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11286.56100.00%100.00%70.05%5建设期间费用万元6流动资金万元4824.6142.75%42.75%29.95%7铺底流动资金万元1608.2014.25%14.25%9.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.38%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度182.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21447.4021447.4031538.0331538.032484.651.1主要生产车间12868.4412868.4418922.8218922.821540.481.2辅助生产车间6863.176863.1710092.1710092.17795.091.3其他生产车间1715.791715.791829.211829.21149.082仓储工程4550.374550.3710939.8510939.85626.822.1成品贮存1137.591137.592734.962734.96156.712.2原料仓储2366.192366.195688.725688.72325.952.3辅助材料仓库1046.591046.592516.172516.17144.173供配电工程242.69242.69242.69242.6915.643.1供配电室242.69242.69242.69242.6915.644给排水工程279.09279.09279.09279.0913.994.1给排水279.09279.09279.09279.0913.995服务性工程2881.902881.902881.902881.90165.125.1办公用房1264.621264.621264.621264.6277.325.2生活服务1617.281617.281617.281617.2870.906消防及环保工程813.00813.00813.00813.0052.406.1消防环保工程813.00813.00813.00813.0052.407项目总图工程121.34121.34121.34121.34-3.947.1场地及道路硬化7991.411660.491660.497.2场区围墙1660.497991.417991.417.3安全保卫室121.34121.34121.34121.348绿化工程3128.78109.51合计30335.7848368.5748368.573464.19(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4594.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量849298.31千瓦时,折合104.38吨标准煤。2、项目年总用水量21309.91立方米,折合1.82吨标准煤。3、“CNG压缩机装配线项目投资建设项目”,年用电量849298.31千瓦时,年总用水量21309.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.20吨标准煤/年。达产年综合节能量39.28吨标准煤/年,项目总节能率29.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“CNG压缩机装配线项目”主要从事CNG压缩机装配线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性CNG压缩机装配线项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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