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泓域咨询MACRO/ 不锈钢管材酸洗线项目立项申请报告不锈钢管材酸洗线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55154.23平方米(折合约82.69亩),其中:净用地面积55154.23平方米(红线范围折合约82.69亩)。项目规划总建筑面积91004.48平方米,其中:规划建设主体工程58342.28平方米,计容建筑面积91004.48平方米;预计建筑工程投资7738.58万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢管材酸洗线,根据市场情况,预计年产值17586.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14204.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7738.585953.08171.7814204.491.1工程费用万元7738.585953.0813632.771.1.1建筑工程费用万元7738.587738.5846.69%1.1.2设备购置及安装费万元5953.085953.0835.92%1.2工程建设其他费用万元512.83512.833.09%1.2.1无形资产万元263.95263.951.3预备费万元248.88248.881.3.1基本预备费万元138.37138.371.3.2涨价预备费万元110.51110.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元14204.4914204.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2368.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13632.775087.529285.6713632.7713632.7713632.771.1应收账款万元4089.831635.933271.864089.834089.834089.831.2存货万元6134.752453.904907.806134.756134.756134.751.2.1原辅材料万元1840.42736.171472.341840.421840.421840.421.2.2燃料动力万元92.0236.8173.6292.0292.0292.021.2.3在产品万元2821.991128.792257.592821.992821.992821.991.2.4产成品万元1380.32552.131104.261380.321380.321380.321.3现金万元3408.191363.282726.553408.193408.193408.192流动负债万元11264.454505.789011.5611264.4511264.4511264.452.1应付账款万元11264.454505.789011.5611264.4511264.4511264.453流动资金万元2368.32947.331894.662368.322368.322368.324铺底流动资金万元789.43315.78631.55789.43789.43789.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16572.81万元,其中:固定资产投资14204.49万元,占项目总投资的85.71%;流动资金2368.32万元,占项目总投资的14.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7738.58万元,占项目总投资的46.69%;设备购置费5953.08万元,占项目总投资的35.92%;其它投资512.83万元,占项目总投资的3.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14204.49+2368.32=16572.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16572.81116.67%116.67%100.00%2项目建设投资万元14204.49100.00%100.00%85.71%2.1工程费用万元13691.6696.39%96.39%82.62%2.1.1建筑工程费万元7738.5854.48%54.48%46.69%2.1.2设备购置及安装费万元5953.0841.91%41.91%35.92%2.2工程建设其他费用万元263.951.86%1.86%1.59%2.2.1无形资产万元263.951.86%1.86%1.59%2.3预备费万元248.881.75%1.75%1.50%2.3.1基本预备费万元138.370.97%0.97%0.83%2.3.2涨价预备费万元110.510.78%0.78%0.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14204.49100.00%100.00%85.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2368.3216.67%16.67%14.29%7铺底流动资金万元789.445.56%5.56%4.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.64%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度171.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24425.8724425.8758342.2858342.285457.261.1主要生产车间14655.5214655.5235005.3735005.373383.501.2辅助生产车间7816.287816.2818669.5318669.531746.321.3其他生产车间1954.071954.073383.853383.85327.442仓储工程5182.295182.2921230.4321230.431444.272.1成品贮存1295.571295.575307.615307.61361.072.2原料仓储2694.792694.7911039.8211039.82751.022.3辅助材料仓库1191.931191.934883.004883.00332.183供配电工程276.39276.39276.39276.3921.153.1供配电室276.39276.39276.39276.3921.154给排水工程317.85317.85317.85317.8518.924.1给排水317.85317.85317.85317.8518.925服务性工程3282.123282.123282.123282.12223.285.1办公用房1960.201960.201960.201960.20128.175.2生活服务1321.921321.921321.921321.92116.486消防及环保工程925.90925.90925.90925.9070.866.1消防环保工程925.90925.90925.90925.9070.867项目总图工程138.19138.19138.19138.19390.917.1场地及道路硬化9256.381555.351555.357.2场区围墙1555.359256.389256.387.3安全保卫室138.19138.19138.19138.198绿化工程3198.03111.93合计34548.6191004.4891004.487738.58(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5953.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量967523.11千瓦时,折合118.91吨标准煤。2、项目年总用水量8963.46立方米,折合0.77吨标准煤。3、“不锈钢管材酸洗线项目投资建设项目”,年用电量967523.11千瓦时,年总用水量8963.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.68吨标准煤/年。达产年综合节能量33.76吨标准煤/年,项目总节能率24.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“不锈钢管材酸洗线项目”主要从事不锈钢管材酸洗线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢管材酸洗线项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设

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