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文档简介

泓域咨询MACRO/ 中密度板项目立项申请报告中密度板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39072.86平方米(折合约58.58亩),其中:净用地面积39072.86平方米(红线范围折合约58.58亩)。项目规划总建筑面积48059.62平方米,其中:规划建设主体工程29136.42平方米,计容建筑面积48059.62平方米;预计建筑工程投资3566.88万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中密度板,根据市场情况,预计年产值12110.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9718.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3566.884550.87165.909718.421.1工程费用万元3566.884550.878802.131.1.1建筑工程费用万元3566.883566.8831.43%1.1.2设备购置及安装费万元4550.874550.8740.10%1.2工程建设其他费用万元1600.671600.6714.10%1.2.1无形资产万元688.70688.701.3预备费万元911.97911.971.3.1基本预备费万元489.02489.021.3.2涨价预备费万元422.95422.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元9718.429718.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1631.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8802.134526.975557.488802.138802.138802.131.1应收账款万元2640.641452.351980.482640.642640.642640.641.2存货万元3960.962178.532970.723960.963960.963960.961.2.1原辅材料万元1188.29653.56891.221188.291188.291188.291.2.2燃料动力万元59.4132.6844.5659.4159.4159.411.2.3在产品万元1822.041002.121366.531822.041822.041822.041.2.4产成品万元891.22490.17668.41891.22891.22891.221.3现金万元2200.531210.291650.402200.532200.532200.532流动负债万元7170.793943.935378.097170.797170.797170.792.1应付账款万元7170.793943.935378.097170.797170.797170.793流动资金万元1631.34897.241223.501631.341631.341631.344铺底流动资金万元543.77299.08407.83543.77543.77543.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11349.76万元,其中:固定资产投资9718.42万元,占项目总投资的85.63%;流动资金1631.34万元,占项目总投资的14.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3566.88万元,占项目总投资的31.43%;设备购置费4550.87万元,占项目总投资的40.10%;其它投资1600.67万元,占项目总投资的14.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9718.42+1631.34=11349.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11349.76116.79%116.79%100.00%2项目建设投资万元9718.42100.00%100.00%85.63%2.1工程费用万元8117.7583.53%83.53%71.52%2.1.1建筑工程费万元3566.8836.70%36.70%31.43%2.1.2设备购置及安装费万元4550.8746.83%46.83%40.10%2.2工程建设其他费用万元688.707.09%7.09%6.07%2.2.1无形资产万元688.707.09%7.09%6.07%2.3预备费万元911.979.38%9.38%8.04%2.3.1基本预备费万元489.025.03%5.03%4.31%2.3.2涨价预备费万元422.954.35%4.35%3.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9718.42100.00%100.00%85.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1631.3416.79%16.79%14.37%7铺底流动资金万元543.785.60%5.60%4.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.80%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度165.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19558.1519558.1529136.4229136.422378.691.1主要生产车间11734.8911734.8917481.8517481.851474.791.2辅助生产车间6258.616258.619323.659323.65761.181.3其他生产车间1564.651564.651689.911689.91142.722仓储工程4149.544149.5412300.0812300.08730.312.1成品贮存1037.381037.383075.023075.02182.582.2原料仓储2157.762157.766396.046396.04379.762.3辅助材料仓库954.39954.392829.022829.02167.973供配电工程221.31221.31221.31221.3114.783.1供配电室221.31221.31221.31221.3114.784给排水工程254.50254.50254.50254.5013.224.1给排水254.50254.50254.50254.5013.225服务性工程2628.042628.042628.042628.04156.045.1办公用房1345.421345.421345.421345.4282.525.2生活服务1282.621282.621282.621282.6267.826消防及环保工程741.38741.38741.38741.3849.526.1消防环保工程741.38741.38741.38741.3849.527项目总图工程110.65110.65110.65110.65120.897.1场地及道路硬化7737.141613.251613.257.2场区围墙1613.257737.147737.147.3安全保卫室110.65110.65110.65110.658绿化工程2955.04103.43合计27663.5848059.6248059.623566.88(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4550.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量579814.12千瓦时,折合71.26吨标准煤。2、项目年总用水量6892.95立方米,折合0.59吨标准煤。3、“中密度板项目投资建设项目”,年用电量579814.12千瓦时,年总用水量6892.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.85吨标准煤/年。达产年综合节能量20.27吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“中密度板项目”主要从事中密度板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中密度板项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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