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文档简介
泓域咨询MACRO/ PVC塑料管道项目立项申请报告PVC塑料管道项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9284.64平方米(折合约13.92亩),其中:净用地面积9284.64平方米(红线范围折合约13.92亩)。项目规划总建筑面积14019.81平方米,其中:规划建设主体工程10103.76平方米,计容建筑面积14019.81平方米;预计建筑工程投资1000.22万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC塑料管道,根据市场情况,预计年产值5340.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2342.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1000.22880.65168.312342.881.1工程费用万元1000.22880.654123.711.1.1建筑工程费用万元1000.221000.2232.28%1.1.2设备购置及安装费万元880.65880.6528.43%1.2工程建设其他费用万元462.01462.0114.91%1.2.1无形资产万元197.88197.881.3预备费万元264.13264.131.3.1基本预备费万元155.30155.301.3.2涨价预备费万元108.83108.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2342.882342.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金755.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4123.712164.372352.104123.714123.714123.711.1应收账款万元1237.11804.12865.981237.111237.111237.111.2存货万元1855.671206.191298.971855.671855.671855.671.2.1原辅材料万元556.70361.86389.69556.70556.70556.701.2.2燃料动力万元27.8418.0919.4827.8427.8427.841.2.3在产品万元853.61554.85597.53853.61853.61853.611.2.4产成品万元417.53271.39292.27417.53417.53417.531.3现金万元1030.93670.10721.651030.931030.931030.932流动负债万元3368.492189.522357.943368.493368.493368.492.1应付账款万元3368.492189.522357.943368.493368.493368.493流动资金万元755.22490.89528.65755.22755.22755.224铺底流动资金万元251.74163.63176.22251.74251.74251.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3098.10万元,其中:固定资产投资2342.88万元,占项目总投资的75.62%;流动资金755.22万元,占项目总投资的24.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1000.22万元,占项目总投资的32.28%;设备购置费880.65万元,占项目总投资的28.43%;其它投资462.01万元,占项目总投资的14.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2342.88+755.22=3098.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3098.10132.23%132.23%100.00%2项目建设投资万元2342.88100.00%100.00%75.62%2.1工程费用万元1880.8780.28%80.28%60.71%2.1.1建筑工程费万元1000.2242.69%42.69%32.28%2.1.2设备购置及安装费万元880.6537.59%37.59%28.43%2.2工程建设其他费用万元197.888.45%8.45%6.39%2.2.1无形资产万元197.888.45%8.45%6.39%2.3预备费万元264.1311.27%11.27%8.53%2.3.1基本预备费万元155.306.63%6.63%5.01%2.3.2涨价预备费万元108.834.65%4.65%3.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2342.88100.00%100.00%75.62%5建设期间费用万元6流动资金万元755.2232.23%32.23%24.38%7铺底流动资金万元251.7410.74%10.74%8.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.22%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度168.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3493.493493.4910103.7610103.76792.921.1主要生产车间2096.092096.096062.266062.26491.611.2辅助生产车间1117.921117.923233.203233.20253.731.3其他生产车间279.48279.48586.02586.0247.582仓储工程741.19741.192545.432545.43145.282.1成品贮存185.30185.30636.36636.3636.322.2原料仓储385.42385.421323.621323.6275.552.3辅助材料仓库170.47170.47585.45585.4533.413供配电工程39.5339.5339.5339.532.543.1供配电室39.5339.5339.5339.532.544给排水工程45.4645.4645.4645.462.274.1给排水45.4645.4645.4645.462.275服务性工程469.42469.42469.42469.4226.795.1办公用房210.09210.09210.09210.0914.885.2生活服务259.33259.33259.33259.3312.266消防及环保工程132.43132.43132.43132.438.506.1消防环保工程132.43132.43132.43132.438.507项目总图工程19.7719.7719.7719.772.167.1场地及道路硬化1361.79209.29209.297.2场区围墙209.291361.791361.797.3安全保卫室19.7719.7719.7719.778绿化工程564.6719.76合计4941.2914019.8114019.811000.22(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费880.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量470539.58千瓦时,折合57.83吨标准煤。2、项目年总用水量3068.47立方米,折合0.26吨标准煤。3、“PVC塑料管道项目投资建设项目”,年用电量470539.58千瓦时,年总用水量3068.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.09吨标准煤/年。达产年综合节能量20.41吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PVC塑料管道项目”主要从事PVC塑料管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC塑料管道项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规
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