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泓域咨询MACRO/ 减震器项目立项申请报告减震器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7303.65平方米(折合约10.95亩),其中:净用地面积7303.65平方米(红线范围折合约10.95亩)。项目规划总建筑面积9129.56平方米,其中:规划建设主体工程5670.59平方米,计容建筑面积9129.56平方米;预计建筑工程投资792.76万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为减震器,根据市场情况,预计年产值3686.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1830.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元792.76867.20167.191830.731.1工程费用万元792.76867.202267.001.1.1建筑工程费用万元792.76792.7635.51%1.1.2设备购置及安装费万元867.20867.2038.84%1.2工程建设其他费用万元170.77170.777.65%1.2.1无形资产万元88.1988.191.3预备费万元82.5882.581.3.1基本预备费万元46.0546.051.3.2涨价预备费万元36.5336.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元1830.731830.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金402.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2267.001195.781723.942267.002267.002267.001.1应收账款万元680.10306.05510.08680.10680.10680.101.2存货万元1020.15459.07765.111020.151020.151020.151.2.1原辅材料万元306.04137.72229.53306.04306.04306.041.2.2燃料动力万元15.306.8911.4815.3015.3015.301.2.3在产品万元469.27211.17351.95469.27469.27469.271.2.4产成品万元229.53103.29172.15229.53229.53229.531.3现金万元566.75255.04425.06566.75566.75566.752流动负债万元1864.98839.241398.741864.981864.981864.982.1应付账款万元1864.98839.241398.741864.981864.981864.983流动资金万元402.02180.91301.51402.02402.02402.024铺底流动资金万元134.0160.30100.50134.01134.01134.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2232.75万元,其中:固定资产投资1830.73万元,占项目总投资的81.99%;流动资金402.02万元,占项目总投资的18.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资792.76万元,占项目总投资的35.51%;设备购置费867.20万元,占项目总投资的38.84%;其它投资170.77万元,占项目总投资的7.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1830.73+402.02=2232.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2232.75121.96%121.96%100.00%2项目建设投资万元1830.73100.00%100.00%81.99%2.1工程费用万元1659.9690.67%90.67%74.35%2.1.1建筑工程费万元792.7643.30%43.30%35.51%2.1.2设备购置及安装费万元867.2047.37%47.37%38.84%2.2工程建设其他费用万元88.194.82%4.82%3.95%2.2.1无形资产万元88.194.82%4.82%3.95%2.3预备费万元82.584.51%4.51%3.70%2.3.1基本预备费万元46.052.52%2.52%2.06%2.3.2涨价预备费万元36.532.00%2.00%1.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1830.73100.00%100.00%81.99%5建设期间费用万元6流动资金万元402.0221.96%21.96%18.01%7铺底流动资金万元134.017.32%7.32%6.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.15%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度167.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3105.963105.965670.595670.59541.641.1主要生产车间1863.581863.583402.353402.35335.821.2辅助生产车间993.91993.911814.591814.59173.321.3其他生产车间248.48248.48328.89328.8932.502仓储工程658.97658.972248.332248.33156.192.1成品贮存164.74164.74562.08562.0839.052.2原料仓储342.66342.661169.131169.1381.222.3辅助材料仓库151.56151.56517.12517.1235.923供配电工程35.1535.1535.1535.152.753.1供配电室35.1535.1535.1535.152.754给排水工程40.4240.4240.4240.422.464.1给排水40.4240.4240.4240.422.465服务性工程417.35417.35417.35417.3528.995.1办公用房202.26202.26202.26202.2613.945.2生活服务215.09215.09215.09215.0912.366消防及环保工程117.74117.74117.74117.749.206.1消防环保工程117.74117.74117.74117.749.207项目总图工程17.5717.5717.5717.5737.187.1场地及道路硬化1221.54252.51252.517.2场区围墙252.511221.541221.547.3安全保卫室17.5717.5717.5717.578绿化工程409.9914.35合计4393.159129.569129.56792.76(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费867.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量445885.68千瓦时,折合54.80吨标准煤。2、项目年总用水量2328.70立方米,折合0.20吨标准煤。3、“减震器项目投资建设项目”,年用电量445885.68千瓦时,年总用水量2328.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.00吨标准煤/年。达产年综合节能量22.46吨标准煤/年,项目总节能率28.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“减震器项目”主要从事减震器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性减震器项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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