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文档简介

泓域咨询MACRO/ 光纤通讯光电子器件项目立项申请报告光纤通讯光电子器件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29041.18平方米(折合约43.54亩),其中:净用地面积29041.18平方米(红线范围折合约43.54亩)。项目规划总建筑面积31945.30平方米,其中:规划建设主体工程20139.46平方米,计容建筑面积31945.30平方米;预计建筑工程投资2713.43万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光纤通讯光电子器件,根据市场情况,预计年产值12739.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7022.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2713.432759.78161.297022.571.1工程费用万元2713.432759.787964.991.1.1建筑工程费用万元2713.432713.4330.62%1.1.2设备购置及安装费万元2759.782759.7831.14%1.2工程建设其他费用万元1549.361549.3617.48%1.2.1无形资产万元769.08769.081.3预备费万元780.28780.281.3.1基本预备费万元325.81325.811.3.2涨价预备费万元454.47454.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元7022.577022.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1840.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7964.993835.726546.457964.997964.997964.991.1应收账款万元2389.501075.271792.122389.502389.502389.501.2存货万元3584.251612.912688.183584.253584.253584.251.2.1原辅材料万元1075.27483.87806.461075.271075.271075.271.2.2燃料动力万元53.7624.1940.3253.7653.7653.761.2.3在产品万元1648.76741.941236.571648.761648.761648.761.2.4产成品万元806.46362.91604.84806.46806.46806.461.3现金万元1991.25896.061493.441991.251991.251991.252流动负债万元6124.782756.154593.596124.786124.786124.782.1应付账款万元6124.782756.154593.596124.786124.786124.783流动资金万元1840.21828.091380.161840.211840.211840.214铺底流动资金万元613.40276.03460.05613.40613.40613.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8862.78万元,其中:固定资产投资7022.57万元,占项目总投资的79.24%;流动资金1840.21万元,占项目总投资的20.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2713.43万元,占项目总投资的30.62%;设备购置费2759.78万元,占项目总投资的31.14%;其它投资1549.36万元,占项目总投资的17.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7022.57+1840.21=8862.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8862.78126.20%126.20%100.00%2项目建设投资万元7022.57100.00%100.00%79.24%2.1工程费用万元5473.2177.94%77.94%61.76%2.1.1建筑工程费万元2713.4338.64%38.64%30.62%2.1.2设备购置及安装费万元2759.7839.30%39.30%31.14%2.2工程建设其他费用万元769.0810.95%10.95%8.68%2.2.1无形资产万元769.0810.95%10.95%8.68%2.3预备费万元780.2811.11%11.11%8.80%2.3.1基本预备费万元325.814.64%4.64%3.68%2.3.2涨价预备费万元454.476.47%6.47%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7022.57100.00%100.00%79.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1840.2126.20%26.20%20.76%7铺底流动资金万元613.408.73%8.73%6.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.46%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度161.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15082.8915082.8920139.4620139.461881.711.1主要生产车间9049.739049.7312083.6812083.681166.661.2辅助生产车间4826.524826.526444.636444.63602.151.3其他生产车间1206.631206.631168.091168.09112.902仓储工程3200.053200.057673.807673.80521.452.1成品贮存800.01800.011918.451918.45130.362.2原料仓储1664.031664.033990.383990.38271.152.3辅助材料仓库736.01736.011764.971764.97119.933供配电工程170.67170.67170.67170.6713.053.1供配电室170.67170.67170.67170.6713.054给排水工程196.27196.27196.27196.2711.674.1给排水196.27196.27196.27196.2711.675服务性工程2026.702026.702026.702026.70137.725.1办公用房1005.751005.751005.751005.7578.035.2生活服务1020.951020.951020.951020.9581.336消防及环保工程571.74571.74571.74571.7443.716.1消防环保工程571.74571.74571.74571.7443.717项目总图工程85.3385.3385.3385.3340.807.1场地及道路硬化5864.121193.821193.827.2场区围墙1193.825864.125864.127.3安全保卫室85.3385.3385.3385.338绿化工程1809.1763.32合计21333.6531945.3031945.302713.43(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2759.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1345712.27千瓦时,折合165.39吨标准煤。2、项目年总用水量7953.70立方米,折合0.68吨标准煤。3、“光纤通讯光电子器件项目投资建设项目”,年用电量1345712.27千瓦时,年总用水量7953.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.07吨标准煤/年。达产年综合节能量49.61吨标准煤/年,项目总节能率27.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“光纤通讯光电子器件项目”主要从事光纤通讯光电子器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光纤通讯光电子器件项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环

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