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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料板凳项目立项申请报告塑料板凳项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21764.21平方米(折合约32.63亩),其中:净用地面积21764.21平方米(红线范围折合约32.63亩)。项目规划总建筑面积26117.05平方米,其中:规划建设主体工程16074.35平方米,计容建筑面积26117.05平方米;预计建筑工程投资2286.21万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料板凳,根据市场情况,预计年产值8976.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5549.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2286.211757.22170.065549.061.1工程费用万元2286.211757.226836.021.1.1建筑工程费用万元2286.212286.2135.12%1.1.2设备购置及安装费万元1757.221757.2227.00%1.2工程建设其他费用万元1505.631505.6323.13%1.2.1无形资产万元802.76802.761.3预备费万元702.87702.871.3.1基本预备费万元283.65283.651.3.2涨价预备费万元419.22419.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5549.065549.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金960.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6836.022244.804354.446836.026836.026836.021.1应收账款万元2050.81820.321640.642050.812050.812050.811.2存货万元3076.211230.482460.973076.213076.213076.211.2.1原辅材料万元922.86369.15738.29922.86922.86922.861.2.2燃料动力万元46.1418.4636.9146.1446.1446.141.2.3在产品万元1415.06566.021132.051415.061415.061415.061.2.4产成品万元692.15276.86553.72692.15692.15692.151.3现金万元1709.01683.601367.201709.011709.011709.012流动负债万元5875.742350.304700.595875.745875.745875.742.1应付账款万元5875.742350.304700.595875.745875.745875.743流动资金万元960.28384.11768.22960.28960.28960.284铺底流动资金万元320.09128.04256.07320.09320.09320.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6509.34万元,其中:固定资产投资5549.06万元,占项目总投资的85.25%;流动资金960.28万元,占项目总投资的14.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2286.21万元,占项目总投资的35.12%;设备购置费1757.22万元,占项目总投资的27.00%;其它投资1505.63万元,占项目总投资的23.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5549.06+960.28=6509.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6509.34117.31%117.31%100.00%2项目建设投资万元5549.06100.00%100.00%85.25%2.1工程费用万元4043.4372.87%72.87%62.12%2.1.1建筑工程费万元2286.2141.20%41.20%35.12%2.1.2设备购置及安装费万元1757.2231.67%31.67%27.00%2.2工程建设其他费用万元802.7614.47%14.47%12.33%2.2.1无形资产万元802.7614.47%14.47%12.33%2.3预备费万元702.8712.67%12.67%10.80%2.3.1基本预备费万元283.655.11%5.11%4.36%2.3.2涨价预备费万元419.227.55%7.55%6.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5549.06100.00%100.00%85.25%5建设期间费用万元6流动资金万元960.2817.31%17.31%14.75%7铺底流动资金万元320.095.77%5.77%4.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.10%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度170.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8170.668170.6616074.3516074.351547.811.1主要生产车间4902.404902.409644.619644.61959.641.2辅助生产车间2614.612614.615143.795143.79495.301.3其他生产车间653.65653.65932.31932.3192.872仓储工程1733.521733.526527.756527.75457.142.1成品贮存433.38433.381631.941631.94114.282.2原料仓储901.43901.433394.433394.43237.712.3辅助材料仓库398.71398.711501.381501.38105.143供配电工程92.4592.4592.4592.457.283.1供配电室92.4592.4592.4592.457.284给排水工程106.32106.32106.32106.326.514.1给排水106.32106.32106.32106.326.515服务性工程1097.901097.901097.901097.9076.895.1办公用房481.62481.62481.62481.6238.285.2生活服务616.28616.28616.28616.2834.326消防及环保工程309.72309.72309.72309.7224.406.1消防环保工程309.72309.72309.72309.7224.407项目总图工程46.2346.2346.2346.23129.737.1场地及道路硬化3087.26527.04527.047.2场区围墙527.043087.263087.267.3安全保卫室46.2346.2346.2346.238绿化工程1041.5536.45合计11556.8026117.0526117.052286.21(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1757.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量917483.02千瓦时,折合112.76吨标准煤。2、项目年总用水量5512.59立方米,折合0.47吨标准煤。3、“塑料板凳项目投资建设项目”,年用电量917483.02千瓦时,年总用水量5512.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.23吨标准煤/年。达产年综合节能量41.88吨标准煤/年,项目总节能率20.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑料板凳项目”主要从事塑料板凳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料板凳项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境

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