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文档简介

泓域咨询MACRO/ 刹车总承项目立项申请报告刹车总承项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47590.45平方米(折合约71.35亩),其中:净用地面积47590.45平方米(红线范围折合约71.35亩)。项目规划总建筑面积75668.82平方米,其中:规划建设主体工程53589.73平方米,计容建筑面积75668.82平方米;预计建筑工程投资5888.10万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为刹车总承,根据市场情况,预计年产值44000.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13466.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5888.105051.16188.7413466.601.1工程费用万元5888.105051.1632542.701.1.1建筑工程费用万元5888.105888.1032.13%1.1.2设备购置及安装费万元5051.165051.1627.56%1.2工程建设其他费用万元2527.342527.3413.79%1.2.1无形资产万元1082.631082.631.3预备费万元1444.711444.711.3.1基本预备费万元588.90588.901.3.2涨价预备费万元855.81855.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元13466.6013466.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4860.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32542.7013851.4726306.5532542.7032542.7032542.701.1应收账款万元9762.814393.267322.119762.819762.819762.811.2存货万元14644.226589.9010983.1614644.2214644.2214644.221.2.1原辅材料万元4393.271976.973294.954393.274393.274393.271.2.2燃料动力万元219.6698.85164.75219.66219.66219.661.2.3在产品万元6736.343031.355052.266736.346736.346736.341.2.4产成品万元3294.951482.732471.213294.953294.953294.951.3现金万元8135.683661.056101.768135.688135.688135.682流动负债万元27682.6312457.1820761.9727682.6327682.6327682.632.1应付账款万元27682.6312457.1820761.9727682.6327682.6327682.633流动资金万元4860.072187.033645.054860.074860.074860.074铺底流动资金万元1620.01729.011215.021620.011620.011620.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18326.67万元,其中:固定资产投资13466.60万元,占项目总投资的73.48%;流动资金4860.07万元,占项目总投资的26.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5888.10万元,占项目总投资的32.13%;设备购置费5051.16万元,占项目总投资的27.56%;其它投资2527.34万元,占项目总投资的13.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13466.60+4860.07=18326.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18326.67136.09%136.09%100.00%2项目建设投资万元13466.60100.00%100.00%73.48%2.1工程费用万元10939.2681.23%81.23%59.69%2.1.1建筑工程费万元5888.1043.72%43.72%32.13%2.1.2设备购置及安装费万元5051.1637.51%37.51%27.56%2.2工程建设其他费用万元1082.638.04%8.04%5.91%2.2.1无形资产万元1082.638.04%8.04%5.91%2.3预备费万元1444.7110.73%10.73%7.88%2.3.1基本预备费万元588.904.37%4.37%3.21%2.3.2涨价预备费万元855.816.36%6.36%4.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13466.60100.00%100.00%73.48%5建设期间费用万元6流动资金万元4860.0736.09%36.09%26.52%7铺底流动资金万元1620.0212.03%12.03%8.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.67%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度188.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25796.7325796.7353589.7353589.734587.041.1主要生产车间15478.0415478.0432153.8432153.842843.961.2辅助生产车间8254.958254.9517148.7117148.711467.851.3其他生产车间2063.742063.743108.203108.20275.222仓储工程5473.145473.1414351.4114351.41893.392.1成品贮存1368.291368.293587.853587.85223.352.2原料仓储2846.032846.037462.737462.73464.562.3辅助材料仓库1258.821258.823300.823300.82205.483供配电工程291.90291.90291.90291.9020.443.1供配电室291.90291.90291.90291.9020.444给排水工程335.69335.69335.69335.6918.284.1给排水335.69335.69335.69335.6918.285服务性工程3466.323466.323466.323466.32215.785.1办公用房1869.041869.041869.041869.04115.385.2生活服务1597.281597.281597.281597.28122.966消防及环保工程977.87977.87977.87977.8768.486.1消防环保工程977.87977.87977.87977.8768.487项目总图工程145.95145.95145.95145.95-65.837.1场地及道路硬化9526.421651.251651.257.2场区围墙1651.259526.429526.427.3安全保卫室145.95145.95145.95145.958绿化工程4300.63150.52合计36487.6075668.8275668.825888.10(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费5051.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1294370.33千瓦时,折合159.08吨标准煤。2、项目年总用水量24997.18立方米,折合2.13吨标准煤。3、“刹车总承项目投资建设项目”,年用电量1294370.33千瓦时,年总用水量24997.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.21吨标准煤/年。达产年综合节能量53.74吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“刹车总承项目”主要从事刹车总承项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性刹车总承项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。

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