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泓域咨询MACRO/ 催化剂项目立项申请报告催化剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12159.41平方米(折合约18.23亩),其中:净用地面积12159.41平方米(红线范围折合约18.23亩)。项目规划总建筑面积17023.17平方米,其中:规划建设主体工程11425.56平方米,计容建筑面积17023.17平方米;预计建筑工程投资1246.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为催化剂,根据市场情况,预计年产值3805.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3018.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1246.761309.65165.583018.521.1工程费用万元1246.761309.652957.671.1.1建筑工程费用万元1246.761246.7635.49%1.1.2设备购置及安装费万元1309.651309.6537.28%1.2工程建设其他费用万元462.11462.1113.15%1.2.1无形资产万元234.97234.971.3预备费万元227.14227.141.3.1基本预备费万元134.65134.651.3.2涨价预备费万元92.4992.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元3018.523018.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金494.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2957.671195.601826.292957.672957.672957.671.1应收账款万元887.30354.92621.11887.30887.30887.301.2存货万元1330.95532.38931.671330.951330.951330.951.2.1原辅材料万元399.29159.71279.50399.29399.29399.291.2.2燃料动力万元19.967.9913.9719.9619.9619.961.2.3在产品万元612.24244.89428.57612.24612.24612.241.2.4产成品万元299.46119.79209.62299.46299.46299.461.3现金万元739.42295.77517.59739.42739.42739.422流动负债万元2463.37985.351724.362463.372463.372463.372.1应付账款万元2463.37985.351724.362463.372463.372463.373流动资金万元494.30197.72346.01494.30494.30494.304铺底流动资金万元164.7765.91115.34164.77164.77164.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3512.82万元,其中:固定资产投资3018.52万元,占项目总投资的85.93%;流动资金494.30万元,占项目总投资的14.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1246.76万元,占项目总投资的35.49%;设备购置费1309.65万元,占项目总投资的37.28%;其它投资462.11万元,占项目总投资的13.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3018.52+494.30=3512.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3512.82116.38%116.38%100.00%2项目建设投资万元3018.52100.00%100.00%85.93%2.1工程费用万元2556.4184.69%84.69%72.77%2.1.1建筑工程费万元1246.7641.30%41.30%35.49%2.1.2设备购置及安装费万元1309.6543.39%43.39%37.28%2.2工程建设其他费用万元234.977.78%7.78%6.69%2.2.1无形资产万元234.977.78%7.78%6.69%2.3预备费万元227.147.52%7.52%6.47%2.3.1基本预备费万元134.654.46%4.46%3.83%2.3.2涨价预备费万元92.493.06%3.06%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3018.52100.00%100.00%85.93%5建设期间费用万元6流动资金万元494.3016.38%16.38%14.07%7铺底流动资金万元164.775.46%5.46%4.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.17%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度165.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5430.545430.5411425.5611425.56920.481.1主要生产车间3258.323258.326855.346855.34570.701.2辅助生产车间1737.771737.773656.183656.18294.551.3其他生产车间434.44434.44662.68662.6855.232仓储工程1152.161152.163638.453638.45213.182.1成品贮存288.04288.04909.61909.6153.302.2原料仓储599.12599.121891.991891.99110.852.3辅助材料仓库265.00265.00836.84836.8449.033供配电工程61.4561.4561.4561.454.053.1供配电室61.4561.4561.4561.454.054给排水工程70.6770.6770.6770.673.624.1给排水70.6770.6770.6770.673.625服务性工程729.70729.70729.70729.7042.755.1办公用房300.63300.63300.63300.6321.875.2生活服务429.07429.07429.07429.0725.506消防及环保工程205.85205.85205.85205.8513.576.1消防环保工程205.85205.85205.85205.8513.577项目总图工程30.7230.7230.7230.7226.057.1场地及道路硬化2145.20460.26460.267.2场区围墙460.262145.202145.207.3安全保卫室30.7230.7230.7230.728绿化工程658.9923.06合计7681.1017023.1717023.171246.76(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1309.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1146691.04千瓦时,折合140.93吨标准煤。2、项目年总用水量4362.10立方米,折合0.37吨标准煤。3、“催化剂项目投资建设项目”,年用电量1146691.04千瓦时,年总用水量4362.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.30吨标准煤/年。达产年综合节能量37.56吨标准煤/年,项目总节能率2

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