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文档简介

泓域咨询MACRO/ 半片组件设备项目立项申请报告半片组件设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58222.43平方米(折合约87.29亩),其中:净用地面积58222.43平方米(红线范围折合约87.29亩)。项目规划总建筑面积59969.10平方米,其中:规划建设主体工程44207.57平方米,计容建筑面积59969.10平方米;预计建筑工程投资5165.77万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半片组件设备,根据市场情况,预计年产值48371.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17368.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5165.776676.31198.9717368.091.1工程费用万元5165.776676.3131622.591.1.1建筑工程费用万元5165.775165.7721.23%1.1.2设备购置及安装费万元6676.316676.3127.43%1.2工程建设其他费用万元5526.015526.0122.71%1.2.1无形资产万元2316.092316.091.3预备费万元3209.923209.921.3.1基本预备费万元1764.301764.301.3.2涨价预备费万元1445.621445.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元17368.0917368.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6969.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31622.5917394.5523073.9331622.5931622.5931622.591.1应收账款万元9486.785217.737115.089486.789486.789486.781.2存货万元14230.177826.5910672.6214230.1714230.1714230.171.2.1原辅材料万元4269.052347.983201.794269.054269.054269.051.2.2燃料动力万元213.45117.40160.09213.45213.45213.451.2.3在产品万元6545.883600.234909.416545.886545.886545.881.2.4产成品万元3201.791760.982401.343201.793201.793201.791.3现金万元7905.654348.115929.247905.657905.657905.652流动负债万元24652.7813559.0318489.5824652.7824652.7824652.782.1应付账款万元24652.7813559.0318489.5824652.7824652.7824652.783流动资金万元6969.813833.405227.366969.816969.816969.814铺底流动资金万元2323.251277.801742.452323.252323.252323.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资24337.90万元,其中:固定资产投资17368.09万元,占项目总投资的71.36%;流动资金6969.81万元,占项目总投资的28.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5165.77万元,占项目总投资的21.23%;设备购置费6676.31万元,占项目总投资的27.43%;其它投资5526.01万元,占项目总投资的22.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17368.09+6969.81=24337.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元24337.90140.13%140.13%100.00%2项目建设投资万元17368.09100.00%100.00%71.36%2.1工程费用万元11842.0868.18%68.18%48.66%2.1.1建筑工程费万元5165.7729.74%29.74%21.23%2.1.2设备购置及安装费万元6676.3138.44%38.44%27.43%2.2工程建设其他费用万元2316.0913.34%13.34%9.52%2.2.1无形资产万元2316.0913.34%13.34%9.52%2.3预备费万元3209.9218.48%18.48%13.19%2.3.1基本预备费万元1764.3010.16%10.16%7.25%2.3.2涨价预备费万元1445.628.32%8.32%5.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17368.09100.00%100.00%71.36%5建设期间费用万元6流动资金万元6969.8140.13%40.13%28.64%7铺底流动资金万元2323.2713.38%13.38%9.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.42%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度198.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22812.6822812.6844207.5744207.574188.871.1主要生产车间13687.6113687.6126524.5426524.542597.101.2辅助生产车间7300.067300.0614146.4214146.421340.441.3其他生产车间1825.011825.012564.042564.04251.332仓储工程4840.034840.0310244.9910244.99706.012.1成品贮存1210.011210.012561.252561.25176.502.2原料仓储2516.822516.825327.395327.39367.132.3辅助材料仓库1113.211113.212356.352356.35162.383供配电工程258.13258.13258.13258.1320.013.1供配电室258.13258.13258.13258.1320.014给排水工程296.86296.86296.86296.8617.904.1给排水296.86296.86296.86296.8617.905服务性工程3065.353065.353065.353065.35211.245.1办公用房1378.031378.031378.031378.03126.125.2生活服务1687.321687.321687.321687.32122.936消防及环保工程864.75864.75864.75864.7567.046.1消防环保工程864.75864.75864.75864.7567.047项目总图工程129.07129.07129.07129.07-142.307.1场地及道路硬化8514.541439.021439.027.2场区围墙1439.028514.548514.547.3安全保卫室129.07129.07129.07129.078绿化工程2771.3597.00合计32266.8759969.1059969.105165.77(四)设备方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费6676.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量984772.70千瓦时,折合121.03吨标准煤。2、项目年总用水量43580.17立方米,折合3.72吨标准煤。3、“半片组件设备项目投资建设项目”,年用电量984772.70千瓦时,年总用水量43580.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.75吨标准煤/年。达产年综合节能量53.46吨标准煤/年,项目总节能率23.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“半片组件设备项目”主要从事半片组件设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半片组件设备项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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