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文档简介

泓域咨询MACRO/ 优质腐竹项目立项申请报告优质腐竹项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8524.26平方米(折合约12.78亩),其中:净用地面积8524.26平方米(红线范围折合约12.78亩)。项目规划总建筑面积9035.72平方米,其中:规划建设主体工程6556.34平方米,计容建筑面积9035.72平方米;预计建筑工程投资795.12万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质腐竹,根据市场情况,预计年产值5657.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2123.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元795.12974.99166.132123.141.1工程费用万元795.12974.993928.201.1.1建筑工程费用万元795.12795.1228.77%1.1.2设备购置及安装费万元974.99974.9935.28%1.2工程建设其他费用万元353.03353.0312.78%1.2.1无形资产万元164.27164.271.3预备费万元188.76188.761.3.1基本预备费万元77.9077.901.3.2涨价预备费万元110.86110.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元2123.142123.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金640.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3928.201682.472862.733928.203928.203928.201.1应收账款万元1178.46471.38824.921178.461178.461178.461.2存货万元1767.69707.081237.381767.691767.691767.691.2.1原辅材料万元530.31212.12371.21530.31530.31530.311.2.2燃料动力万元26.5210.6118.5626.5226.5226.521.2.3在产品万元813.14325.25569.20813.14813.14813.141.2.4产成品万元397.73159.09278.41397.73397.73397.731.3现金万元982.05392.82687.43982.05982.05982.052流动负债万元3288.021315.212301.613288.023288.023288.022.1应付账款万元3288.021315.212301.613288.023288.023288.023流动资金万元640.18256.07448.13640.18640.18640.184铺底流动资金万元213.3985.36149.38213.39213.39213.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2763.32万元,其中:固定资产投资2123.14万元,占项目总投资的76.83%;流动资金640.18万元,占项目总投资的23.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资795.12万元,占项目总投资的28.77%;设备购置费974.99万元,占项目总投资的35.28%;其它投资353.03万元,占项目总投资的12.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2123.14+640.18=2763.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2763.32130.15%130.15%100.00%2项目建设投资万元2123.14100.00%100.00%76.83%2.1工程费用万元1770.1183.37%83.37%64.06%2.1.1建筑工程费万元795.1237.45%37.45%28.77%2.1.2设备购置及安装费万元974.9945.92%45.92%35.28%2.2工程建设其他费用万元164.277.74%7.74%5.94%2.2.1无形资产万元164.277.74%7.74%5.94%2.3预备费万元188.768.89%8.89%6.83%2.3.1基本预备费万元77.903.67%3.67%2.82%2.3.2涨价预备费万元110.865.22%5.22%4.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2123.14100.00%100.00%76.83%5建设期间费用万元6流动资金万元640.1830.15%30.15%23.17%7铺底流动资金万元213.3910.05%10.05%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.81%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度166.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4629.074629.076556.346556.34634.641.1主要生产车间2777.442777.443933.803933.80393.481.2辅助生产车间1481.301481.302098.032098.03203.081.3其他生产车间370.33370.33380.27380.2738.082仓储工程982.12982.121611.601611.60113.452.1成品贮存245.53245.53402.90402.9028.362.2原料仓储510.70510.70838.03838.0358.992.3辅助材料仓库225.89225.89370.67370.6726.093供配电工程52.3852.3852.3852.384.153.1供配电室52.3852.3852.3852.384.154给排水工程60.2460.2460.2460.243.714.1给排水60.2460.2460.2460.243.715服务性工程622.01622.01622.01622.0143.795.1办公用房338.51338.51338.51338.5125.235.2生活服务283.50283.50283.50283.5019.656消防及环保工程175.47175.47175.47175.4713.906.1消防环保工程175.47175.47175.47175.4713.907项目总图工程26.1926.1926.1926.19-45.137.1场地及道路硬化1706.67354.39354.397.2场区围墙354.391706.671706.677.3安全保卫室26.1926.1926.1926.198绿化工程760.3026.61合计6547.489035.729035.72795.12(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费974.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量488114.63千瓦时,折合59.99吨标准煤。2、项目年总用水量4306.59立方米,折合0.37吨标准煤。3、“优质腐竹项目投资建设项目”,年用电量488114.63千瓦时,年总用水量4306.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.36吨标准煤/年。达产年综合节能量21.21吨标准煤/年,项目总节能率25.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“优质腐竹项目”主要从事优质腐竹项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性优质腐竹项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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