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文档简介

泓域咨询MACRO/ 光缆设备项目立项申请报告光缆设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28287.47平方米(折合约42.41亩),其中:净用地面积28287.47平方米(红线范围折合约42.41亩)。项目规划总建筑面积40733.96平方米,其中:规划建设主体工程28293.15平方米,计容建筑面积40733.96平方米;预计建筑工程投资3542.92万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光缆设备,根据市场情况,预计年产值21836.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7182.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3542.923269.84169.377182.981.1工程费用万元3542.923269.8414246.761.1.1建筑工程费用万元3542.923542.9235.91%1.1.2设备购置及安装费万元3269.843269.8433.14%1.2工程建设其他费用万元370.22370.223.75%1.2.1无形资产万元210.34210.341.3预备费万元159.88159.881.3.1基本预备费万元76.0476.041.3.2涨价预备费万元83.8483.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元7182.987182.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2683.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14246.769162.7212276.8814246.7614246.7614246.761.1应收账款万元4274.032350.723205.524274.034274.034274.031.2存货万元6411.043526.074808.286411.046411.046411.041.2.1原辅材料万元1923.311057.821442.481923.311923.311923.311.2.2燃料动力万元96.1752.8972.1296.1796.1796.171.2.3在产品万元2949.081621.992211.812949.082949.082949.081.2.4产成品万元1442.48793.371081.861442.481442.481442.481.3现金万元3561.691958.932671.273561.693561.693561.692流动负债万元11563.626359.998672.7211563.6211563.6211563.622.1应付账款万元11563.626359.998672.7211563.6211563.6211563.623流动资金万元2683.141475.732012.362683.142683.142683.144铺底流动资金万元894.37491.91670.78894.37894.37894.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9866.12万元,其中:固定资产投资7182.98万元,占项目总投资的72.80%;流动资金2683.14万元,占项目总投资的27.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3542.92万元,占项目总投资的35.91%;设备购置费3269.84万元,占项目总投资的33.14%;其它投资370.22万元,占项目总投资的3.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7182.98+2683.14=9866.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9866.12137.35%137.35%100.00%2项目建设投资万元7182.98100.00%100.00%72.80%2.1工程费用万元6812.7694.85%94.85%69.05%2.1.1建筑工程费万元3542.9249.32%49.32%35.91%2.1.2设备购置及安装费万元3269.8445.52%45.52%33.14%2.2工程建设其他费用万元210.342.93%2.93%2.13%2.2.1无形资产万元210.342.93%2.93%2.13%2.3预备费万元159.882.23%2.23%1.62%2.3.1基本预备费万元76.041.06%1.06%0.77%2.3.2涨价预备费万元83.841.17%1.17%0.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7182.98100.00%100.00%72.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2683.1437.35%37.35%27.20%7铺底流动资金万元894.3812.45%12.45%9.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.50%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度169.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12499.5312499.5328293.1528293.152706.941.1主要生产车间7499.727499.7216975.8916975.891678.301.2辅助生产车间3999.853999.859053.819053.81866.221.3其他生产车间999.96999.961641.001641.00162.422仓储工程2651.952651.958086.538086.53562.672.1成品贮存662.99662.992021.632021.63140.672.2原料仓储1379.011379.014205.004205.00292.592.3辅助材料仓库609.95609.951859.901859.90129.413供配电工程141.44141.44141.44141.4411.073.1供配电室141.44141.44141.44141.4411.074给排水工程162.65162.65162.65162.659.904.1给排水162.65162.65162.65162.659.905服务性工程1679.571679.571679.571679.57116.875.1办公用房966.04966.04966.04966.0456.445.2生活服务713.53713.53713.53713.5367.506消防及环保工程473.82473.82473.82473.8237.096.1消防环保工程473.82473.82473.82473.8237.097项目总图工程70.7270.7270.7270.7240.747.1场地及道路硬化4927.51857.97857.977.2场区围墙857.974927.514927.517.3安全保卫室70.7270.7270.7270.728绿化工程1646.8157.64合计17679.6740733.9640733.963542.92(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3269.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1131963.79千瓦时,折合139.12吨标准煤。2、项目年总用水量20110.25立方米,折合1.72吨标准煤。3、“光缆设备项目投资建设项目”,年用电量1131963.79千瓦时,年总用水量20110.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.84吨标准煤/年。达产年综合节能量46.95吨标准煤/年,项目总节能率23.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“光缆设备项目”主要从事光缆设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光缆设备项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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