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文档简介

泓域咨询MACRO/ 天然苏打水项目立项申请报告天然苏打水项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42041.01平方米(折合约63.03亩),其中:净用地面积42041.01平方米(红线范围折合约63.03亩)。项目规划总建筑面积46245.11平方米,其中:规划建设主体工程29390.98平方米,计容建筑面积46245.11平方米;预计建筑工程投资3894.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天然苏打水,根据市场情况,预计年产值18523.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11600.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3894.684162.89184.0411600.041.1工程费用万元3894.684162.8913419.981.1.1建筑工程费用万元3894.683894.6827.50%1.1.2设备购置及安装费万元4162.894162.8929.40%1.2工程建设其他费用万元3542.473542.4725.02%1.2.1无形资产万元1831.141831.141.3预备费万元1711.331711.331.3.1基本预备费万元739.89739.891.3.2涨价预备费万元971.44971.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元11600.0411600.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2560.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13419.986592.868901.9713419.9813419.9813419.981.1应收账款万元4025.992214.303220.804025.994025.994025.991.2存货万元6038.993321.454831.196038.996038.996038.991.2.1原辅材料万元1811.70996.431449.361811.701811.701811.701.2.2燃料动力万元90.5849.8272.4790.5890.5890.581.2.3在产品万元2777.941527.862222.352777.942777.942777.941.2.4产成品万元1358.77747.331087.021358.771358.771358.771.3现金万元3354.991845.252684.003354.993354.993354.992流动负债万元10859.435972.698687.5410859.4310859.4310859.432.1应付账款万元10859.435972.698687.5410859.4310859.4310859.433流动资金万元2560.551408.302048.442560.552560.552560.554铺底流动资金万元853.51469.43682.81853.51853.51853.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14160.59万元,其中:固定资产投资11600.04万元,占项目总投资的81.92%;流动资金2560.55万元,占项目总投资的18.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3894.68万元,占项目总投资的27.50%;设备购置费4162.89万元,占项目总投资的29.40%;其它投资3542.47万元,占项目总投资的25.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11600.04+2560.55=14160.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14160.59122.07%122.07%100.00%2项目建设投资万元11600.04100.00%100.00%81.92%2.1工程费用万元8057.5769.46%69.46%56.90%2.1.1建筑工程费万元3894.6833.57%33.57%27.50%2.1.2设备购置及安装费万元4162.8935.89%35.89%29.40%2.2工程建设其他费用万元1831.1415.79%15.79%12.93%2.2.1无形资产万元1831.1415.79%15.79%12.93%2.3预备费万元1711.3314.75%14.75%12.09%2.3.1基本预备费万元739.896.38%6.38%5.22%2.3.2涨价预备费万元971.448.37%8.37%6.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11600.04100.00%100.00%81.92%5建设期间费用万元6流动资金万元2560.5522.07%22.07%18.08%7铺底流动资金万元853.527.36%7.36%6.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.68%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度184.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16846.9916846.9929390.9829390.982722.781.1主要生产车间10108.1910108.1917634.5917634.591688.121.2辅助生产车间5391.045391.049405.119405.11871.291.3其他生产车间1347.761347.761704.681704.68163.372仓储工程3574.333574.3310955.1810955.18738.102.1成品贮存893.58893.582738.802738.80184.532.2原料仓储1858.651858.655696.695696.69383.812.3辅助材料仓库822.10822.102519.692519.69169.763供配电工程190.63190.63190.63190.6314.453.1供配电室190.63190.63190.63190.6314.454给排水工程219.23219.23219.23219.2312.924.1给排水219.23219.23219.23219.2312.925服务性工程2263.742263.742263.742263.74152.525.1办公用房1224.351224.351224.351224.3561.175.2生活服务1039.391039.391039.391039.3967.086消防及环保工程638.61638.61638.61638.6148.406.1消防环保工程638.61638.61638.61638.6148.407项目总图工程95.3295.3295.3295.32137.957.1场地及道路硬化6496.341262.301262.307.2场区围墙1262.306496.346496.347.3安全保卫室95.3295.3295.3295.328绿化工程1930.3967.56合计23828.8446245.1146245.113894.68(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4162.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量664922.95千瓦时,折合81.72吨标准煤。2、项目年总用水量12792.72立方米,折合1.09吨标准煤。3、“天然苏打水项目投资建设项目”,年用电量664922.95千瓦时,年总用水量12792.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.81吨标准煤/年。达产年综合节能量27.60吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“天然苏打水项目”主要从事天然苏打水项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天然苏打水项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项

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