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文档简介

泓域咨询MACRO/ 密封件项目立项申请报告密封件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43081.53平方米(折合约64.59亩),其中:净用地面积43081.53平方米(红线范围折合约64.59亩)。项目规划总建筑面积44804.79平方米,其中:规划建设主体工程31984.60平方米,计容建筑面积44804.79平方米;预计建筑工程投资3572.89万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为密封件,根据市场情况,预计年产值16523.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11414.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3572.893643.68176.7311414.991.1工程费用万元3572.893643.6813032.481.1.1建筑工程费用万元3572.893572.8926.71%1.1.2设备购置及安装费万元3643.683643.6827.24%1.2工程建设其他费用万元4198.424198.4231.39%1.2.1无形资产万元2222.552222.551.3预备费万元1975.871975.871.3.1基本预备费万元1096.381096.381.3.2涨价预备费万元879.49879.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11414.9911414.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1960.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13032.484339.697111.8113032.4813032.4813032.481.1应收账款万元3909.741563.902736.823909.743909.743909.741.2存货万元5864.622345.854105.235864.625864.625864.621.2.1原辅材料万元1759.39703.751231.571759.391759.391759.391.2.2燃料动力万元87.9735.1961.5887.9787.9787.971.2.3在产品万元2697.731079.091888.412697.732697.732697.731.2.4产成品万元1319.54527.82923.681319.541319.541319.541.3现金万元3258.121303.252280.683258.123258.123258.122流动负债万元11072.054428.827750.4311072.0511072.0511072.052.1应付账款万元11072.054428.827750.4311072.0511072.0511072.053流动资金万元1960.43784.171372.301960.431960.431960.434铺底流动资金万元653.47261.39457.43653.47653.47653.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13375.42万元,其中:固定资产投资11414.99万元,占项目总投资的85.34%;流动资金1960.43万元,占项目总投资的14.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3572.89万元,占项目总投资的26.71%;设备购置费3643.68万元,占项目总投资的27.24%;其它投资4198.42万元,占项目总投资的31.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11414.99+1960.43=13375.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13375.42117.17%117.17%100.00%2项目建设投资万元11414.99100.00%100.00%85.34%2.1工程费用万元7216.5763.22%63.22%53.95%2.1.1建筑工程费万元3572.8931.30%31.30%26.71%2.1.2设备购置及安装费万元3643.6831.92%31.92%27.24%2.2工程建设其他费用万元2222.5519.47%19.47%16.62%2.2.1无形资产万元2222.5519.47%19.47%16.62%2.3预备费万元1975.8717.31%17.31%14.77%2.3.1基本预备费万元1096.389.60%9.60%8.20%2.3.2涨价预备费万元879.497.70%7.70%6.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11414.99100.00%100.00%85.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1960.4317.17%17.17%14.66%7铺底流动资金万元653.485.72%5.72%4.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.26%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度176.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21095.6621095.6631984.6031984.602805.621.1主要生产车间12657.4012657.4019190.7619190.761739.481.2辅助生产车间6750.616750.6110235.0710235.07897.801.3其他生产车间1687.651687.651855.111855.11168.342仓储工程4475.744475.748333.128333.12531.612.1成品贮存1118.931118.932083.282083.28132.902.2原料仓储2327.382327.384333.224333.22276.442.3辅助材料仓库1029.421029.421916.621916.62122.273供配电工程238.71238.71238.71238.7117.133.1供配电室238.71238.71238.71238.7117.134给排水工程274.51274.51274.51274.5115.324.1给排水274.51274.51274.51274.5115.325服务性工程2834.642834.642834.642834.64180.845.1办公用房1662.341662.341662.341662.34108.125.2生活服务1172.301172.301172.301172.3099.286消防及环保工程799.67799.67799.67799.6757.396.1消防环保工程799.67799.67799.67799.6757.397项目总图工程119.35119.35119.35119.35-136.047.1场地及道路硬化8093.251419.901419.907.2场区围墙1419.908093.258093.257.3安全保卫室119.35119.35119.35119.358绿化工程2886.25101.02合计29838.2744804.7944804.793572.89(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3643.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1129929.64千瓦时,折合138.87吨标准煤。2、项目年总用水量11865.96立方米,折合1.01吨标准煤。3、“密封件项目投资建设项目”,年用电量1129929.64千瓦时,年总用水量11865.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.88吨标准煤/年。达产年综合节能量49.15吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“密封件项目”主要从事密封件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性密封件项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因

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