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文档简介

泓域咨询MACRO/ 子午电动自行车轮胎项目立项申请报告子午电动自行车轮胎项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57395.35平方米(折合约86.05亩),其中:净用地面积57395.35平方米(红线范围折合约86.05亩)。项目规划总建筑面积83223.26平方米,其中:规划建设主体工程65067.95平方米,计容建筑面积83223.26平方米;预计建筑工程投资6738.20万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为子午电动自行车轮胎,根据市场情况,预计年产值29285.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15095.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6738.207142.89175.4315095.751.1工程费用万元6738.207142.8921716.731.1.1建筑工程费用万元6738.206738.2035.96%1.1.2设备购置及安装费万元7142.897142.8938.12%1.2工程建设其他费用万元1214.661214.666.48%1.2.1无形资产万元582.72582.721.3预备费万元631.94631.941.3.1基本预备费万元353.77353.771.3.2涨价预备费万元278.17278.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元15095.7515095.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3639.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21716.7313658.3315000.1221716.7321716.7321716.731.1应收账款万元6515.024234.764886.266515.026515.026515.021.2存货万元9772.536352.147329.409772.539772.539772.531.2.1原辅材料万元2931.761905.642198.822931.762931.762931.761.2.2燃料动力万元146.5995.28109.94146.59146.59146.591.2.3在产品万元4495.362921.993371.524495.364495.364495.361.2.4产成品万元2198.821429.231649.112198.822198.822198.821.3现金万元5429.183528.974071.895429.185429.185429.182流动负债万元18076.9611750.0213557.7218076.9618076.9618076.962.1应付账款万元18076.9611750.0213557.7218076.9618076.9618076.963流动资金万元3639.772365.852729.833639.773639.773639.774铺底流动资金万元1213.24788.62909.941213.241213.241213.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18735.52万元,其中:固定资产投资15095.75万元,占项目总投资的80.57%;流动资金3639.77万元,占项目总投资的19.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6738.20万元,占项目总投资的35.96%;设备购置费7142.89万元,占项目总投资的38.12%;其它投资1214.66万元,占项目总投资的6.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15095.75+3639.77=18735.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18735.52124.11%124.11%100.00%2项目建设投资万元15095.75100.00%100.00%80.57%2.1工程费用万元13881.0991.95%91.95%74.09%2.1.1建筑工程费万元6738.2044.64%44.64%35.96%2.1.2设备购置及安装费万元7142.8947.32%47.32%38.12%2.2工程建设其他费用万元582.723.86%3.86%3.11%2.2.1无形资产万元582.723.86%3.86%3.11%2.3预备费万元631.944.19%4.19%3.37%2.3.1基本预备费万元353.772.34%2.34%1.89%2.3.2涨价预备费万元278.171.84%1.84%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15095.75100.00%100.00%80.57%5建设期间费用万元6流动资金万元3639.7724.11%24.11%19.43%7铺底流动资金万元1213.268.04%8.04%6.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.74%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度175.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25864.7525864.7565067.9565067.955795.071.1主要生产车间15518.8515518.8539040.7739040.773592.941.2辅助生产车间8276.728276.7220821.7420821.741854.421.3其他生产车间2069.182069.183773.943773.94347.702仓储工程5487.575487.5711800.9511800.95764.372.1成品贮存1371.891371.892950.242950.24191.092.2原料仓储2853.542853.546136.496136.49397.472.3辅助材料仓库1262.141262.142714.222714.22175.813供配电工程292.67292.67292.67292.6721.333.1供配电室292.67292.67292.67292.6721.334给排水工程336.57336.57336.57336.5719.084.1给排水336.57336.57336.57336.5719.085服务性工程3475.463475.463475.463475.46225.115.1办公用房1656.271656.271656.271656.2797.845.2生活服务1819.191819.191819.191819.1999.756消防及环保工程980.45980.45980.45980.4571.446.1消防环保工程980.45980.45980.45980.4571.447项目总图工程146.34146.34146.34146.34-271.277.1场地及道路硬化9723.091840.391840.397.2场区围墙1840.399723.099723.097.3安全保卫室146.34146.34146.34146.348绿化工程3230.43113.07合计36583.8083223.2683223.266738.20(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费7142.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1288023.78千瓦时,折合158.30吨标准煤。2、项目年总用水量20938.80立方米,折合1.79吨标准煤。3、“子午电动自行车轮胎项目投资建设项目”,年用电量1288023.78千瓦时,年总用水量20938.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.09吨标准煤/年。达产年综合节能量45.15吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“子午电动自行车轮胎项目”主要从事子午电动自行车轮胎项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性子午电动自行车轮胎项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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