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文档简介
泓域咨询MACRO/ 商品混凝土拌项目立项申请报告商品混凝土拌项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23431.71平方米(折合约35.13亩),其中:净用地面积23431.71平方米(红线范围折合约35.13亩)。项目规划总建筑面积28118.05平方米,其中:规划建设主体工程18236.41平方米,计容建筑面积28118.05平方米;预计建筑工程投资2365.70万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为商品混凝土拌,根据市场情况,预计年产值14783.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6971.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2365.702272.42198.466971.901.1工程费用万元2365.702272.4211187.101.1.1建筑工程费用万元2365.702365.7027.48%1.1.2设备购置及安装费万元2272.422272.4226.39%1.2工程建设其他费用万元2333.782333.7827.10%1.2.1无形资产万元1281.051281.051.3预备费万元1052.731052.731.3.1基本预备费万元580.48580.481.3.2涨价预备费万元472.25472.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元6971.906971.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1638.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11187.107076.697870.5811187.1011187.1011187.101.1应收账款万元3356.132181.482517.103356.133356.133356.131.2存货万元5034.203272.233775.655034.205034.205034.201.2.1原辅材料万元1510.26981.671132.691510.261510.261510.261.2.2燃料动力万元75.5149.0856.6375.5175.5175.511.2.3在产品万元2315.731505.231736.802315.732315.732315.731.2.4产成品万元1132.69736.25849.521132.691132.691132.691.3现金万元2796.781817.902097.582796.782796.782796.782流动负债万元9548.826206.737161.629548.829548.829548.822.1应付账款万元9548.826206.737161.629548.829548.829548.823流动资金万元1638.281064.881228.711638.281638.281638.284铺底流动资金万元546.09354.96409.57546.09546.09546.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8610.18万元,其中:固定资产投资6971.90万元,占项目总投资的80.97%;流动资金1638.28万元,占项目总投资的19.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2365.70万元,占项目总投资的27.48%;设备购置费2272.42万元,占项目总投资的26.39%;其它投资2333.78万元,占项目总投资的27.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6971.90+1638.28=8610.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8610.18123.50%123.50%100.00%2项目建设投资万元6971.90100.00%100.00%80.97%2.1工程费用万元4638.1266.53%66.53%53.87%2.1.1建筑工程费万元2365.7033.93%33.93%27.48%2.1.2设备购置及安装费万元2272.4232.59%32.59%26.39%2.2工程建设其他费用万元1281.0518.37%18.37%14.88%2.2.1无形资产万元1281.0518.37%18.37%14.88%2.3预备费万元1052.7315.10%15.10%12.23%2.3.1基本预备费万元580.488.33%8.33%6.74%2.3.2涨价预备费万元472.256.77%6.77%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6971.90100.00%100.00%80.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1638.2823.50%23.50%19.03%7铺底流动资金万元546.097.83%7.83%6.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度198.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11561.5611561.5618236.4118236.411687.741.1主要生产车间6936.946936.9410941.8510941.851046.401.2辅助生产车间3699.703699.705835.655835.65540.081.3其他生产车间924.92924.921057.711057.71101.262仓储工程2452.952452.956423.076423.07432.322.1成品贮存613.24613.241605.771605.77108.082.2原料仓储1275.531275.533340.003340.00224.812.3辅助材料仓库564.18564.181477.311477.3199.433供配电工程130.82130.82130.82130.829.913.1供配电室130.82130.82130.82130.829.914给排水工程150.45150.45150.45150.458.864.1给排水150.45150.45150.45150.458.865服务性工程1553.531553.531553.531553.53104.565.1办公用房872.21872.21872.21872.2161.585.2生活服务681.32681.32681.32681.3257.876消防及环保工程438.26438.26438.26438.2633.196.1消防环保工程438.26438.26438.26438.2633.197项目总图工程65.4165.4165.4165.4122.597.1场地及道路硬化4395.98938.35938.357.2场区围墙938.354395.984395.987.3安全保卫室65.4165.4165.4165.418绿化工程1900.8366.53合计16352.9928118.0528118.052365.70(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2272.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1130906.03千瓦时,折合138.99吨标准煤。2、项目年总用水量8663.75立方米,折合0.74吨标准煤。3、“商品混凝土拌项目投资建设项目”,年用电量1130906.03千瓦时,年总用水量8663.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.73吨标准煤/年。达产年综合节能量44.13吨标准煤/年,项目总节能率25.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“商品混凝土拌项目”主要从事商品混凝土拌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性商品混凝土拌项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区
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