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文档简介

泓域咨询MACRO/ 改性再生塑料颗粒项目立项申请报告改性再生塑料颗粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9591.46平方米(折合约14.38亩),其中:净用地面积9591.46平方米(红线范围折合约14.38亩)。项目规划总建筑面积13523.96平方米,其中:规划建设主体工程8305.72平方米,计容建筑面积13523.96平方米;预计建筑工程投资968.71万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为改性再生塑料颗粒,根据市场情况,预计年产值8614.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2671.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元968.711065.94185.812671.951.1工程费用万元968.711065.945183.191.1.1建筑工程费用万元968.71968.7125.42%1.1.2设备购置及安装费万元1065.941065.9427.97%1.2工程建设其他费用万元637.30637.3016.72%1.2.1无形资产万元317.79317.791.3预备费万元319.51319.511.3.1基本预备费万元143.06143.061.3.2涨价预备费万元176.45176.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元2671.952671.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1139.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5183.193020.294890.375183.195183.195183.191.1应收账款万元1554.96699.731243.971554.961554.961554.961.2存货万元2332.441049.601865.952332.442332.442332.441.2.1原辅材料万元699.73314.88559.79699.73699.73699.731.2.2燃料动力万元34.9915.7427.9934.9934.9934.991.2.3在产品万元1072.92482.82858.341072.921072.921072.921.2.4产成品万元524.80236.16419.84524.80524.80524.801.3现金万元1295.80583.111036.641295.801295.801295.802流动负债万元4044.121819.853235.304044.124044.124044.122.1应付账款万元4044.121819.853235.304044.124044.124044.123流动资金万元1139.07512.58911.261139.071139.071139.074铺底流动资金万元379.69170.86303.75379.69379.69379.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3811.02万元,其中:固定资产投资2671.95万元,占项目总投资的70.11%;流动资金1139.07万元,占项目总投资的29.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资968.71万元,占项目总投资的25.42%;设备购置费1065.94万元,占项目总投资的27.97%;其它投资637.30万元,占项目总投资的16.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2671.95+1139.07=3811.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3811.02142.63%142.63%100.00%2项目建设投资万元2671.95100.00%100.00%70.11%2.1工程费用万元2034.6576.15%76.15%53.39%2.1.1建筑工程费万元968.7136.25%36.25%25.42%2.1.2设备购置及安装费万元1065.9439.89%39.89%27.97%2.2工程建设其他费用万元317.7911.89%11.89%8.34%2.2.1无形资产万元317.7911.89%11.89%8.34%2.3预备费万元319.5111.96%11.96%8.38%2.3.1基本预备费万元143.065.35%5.35%3.75%2.3.2涨价预备费万元176.456.60%6.60%4.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2671.95100.00%100.00%70.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1139.0742.63%42.63%29.89%7铺底流动资金万元379.6914.21%14.21%9.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.15%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度185.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3400.753400.758305.728305.72654.421.1主要生产车间2040.452040.454983.434983.43405.741.2辅助生产车间1088.241088.242657.832657.83209.411.3其他生产车间272.06272.06481.73481.7339.272仓储工程721.52721.523391.863391.86194.362.1成品贮存180.38180.38847.97847.9748.592.2原料仓储375.19375.191763.771763.77101.072.3辅助材料仓库165.95165.95780.13780.1344.703供配电工程38.4838.4838.4838.482.483.1供配电室38.4838.4838.4838.482.484给排水工程44.2544.2544.2544.252.224.1给排水44.2544.2544.2544.252.225服务性工程456.96456.96456.96456.9626.195.1办公用房211.07211.07211.07211.0714.915.2生活服务245.89245.89245.89245.8915.686消防及环保工程128.91128.91128.91128.918.316.1消防环保工程128.91128.91128.91128.918.317项目总图工程19.2419.2419.2419.2462.157.1场地及道路硬化1327.13247.87247.877.2场区围墙247.871327.131327.137.3安全保卫室19.2419.2419.2419.248绿化工程530.9018.58合计4810.1213523.9613523.96968.71(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1065.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1306493.86千瓦时,折合160.57吨标准煤。2、项目年总用水量4754.87立方米,折合0.41吨标准煤。3、“改性再生塑料颗粒项目投资建设项目”,年用电量1306493.86千瓦时,年总用水量4754.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.98吨标准煤/年。达产年综合节能量53.66吨标准煤/年,项目总节能率23.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“改性再生塑料颗粒项目”主要从事改性再生塑料颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性改性再生塑料颗粒项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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