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文档简介

泓域咨询MACRO/ 招商引资项目立项申请报告招商引资项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16908.45平方米(折合约25.35亩),其中:净用地面积16908.45平方米(红线范围折合约25.35亩)。项目规划总建筑面积24686.34平方米,其中:规划建设主体工程15384.93平方米,计容建筑面积24686.34平方米;预计建筑工程投资1790.42万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为招商引资,根据市场情况,预计年产值16306.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4786.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1790.421554.58188.804786.081.1工程费用万元1790.421554.5810605.991.1.1建筑工程费用万元1790.421790.4226.31%1.1.2设备购置及安装费万元1554.581554.5822.84%1.2工程建设其他费用万元1441.081441.0821.18%1.2.1无形资产万元636.95636.951.3预备费万元804.13804.131.3.1基本预备费万元345.69345.691.3.2涨价预备费万元458.44458.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元4786.084786.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2018.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10605.994404.9010195.6210605.9910605.9910605.991.1应收账款万元3181.801272.722545.443181.803181.803181.801.2存货万元4772.701909.083818.164772.704772.704772.701.2.1原辅材料万元1431.81572.721145.451431.811431.811431.811.2.2燃料动力万元71.5928.6457.2771.5971.5971.591.2.3在产品万元2195.44878.181756.352195.442195.442195.441.2.4产成品万元1073.86429.54859.091073.861073.861073.861.3现金万元2651.501060.602121.202651.502651.502651.502流动负债万元8587.033434.816869.628587.038587.038587.032.1应付账款万元8587.033434.816869.628587.038587.038587.033流动资金万元2018.96807.581615.172018.962018.962018.964铺底流动资金万元672.98269.19538.39672.98672.98672.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6805.04万元,其中:固定资产投资4786.08万元,占项目总投资的70.33%;流动资金2018.96万元,占项目总投资的29.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1790.42万元,占项目总投资的26.31%;设备购置费1554.58万元,占项目总投资的22.84%;其它投资1441.08万元,占项目总投资的21.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4786.08+2018.96=6805.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6805.04142.18%142.18%100.00%2项目建设投资万元4786.08100.00%100.00%70.33%2.1工程费用万元3345.0069.89%69.89%49.15%2.1.1建筑工程费万元1790.4237.41%37.41%26.31%2.1.2设备购置及安装费万元1554.5832.48%32.48%22.84%2.2工程建设其他费用万元636.9513.31%13.31%9.36%2.2.1无形资产万元636.9513.31%13.31%9.36%2.3预备费万元804.1316.80%16.80%11.82%2.3.1基本预备费万元345.697.22%7.22%5.08%2.3.2涨价预备费万元458.449.58%9.58%6.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4786.08100.00%100.00%70.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2018.9642.18%42.18%29.67%7铺底流动资金万元672.9914.06%14.06%9.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度188.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8821.068821.0615384.9315384.931227.401.1主要生产车间5292.645292.649230.969230.96760.991.2辅助生产车间2822.742822.744923.184923.18392.771.3其他生产车间705.68705.68892.33892.3373.642仓储工程1871.511871.516045.926045.92350.792.1成品贮存467.88467.881511.481511.4887.702.2原料仓储973.19973.193143.883143.88182.412.3辅助材料仓库430.45430.451390.561390.5680.683供配电工程99.8199.8199.8199.816.523.1供配电室99.8199.8199.8199.816.524给排水工程114.79114.79114.79114.795.834.1给排水114.79114.79114.79114.795.835服务性工程1185.291185.291185.291185.2968.775.1办公用房547.37547.37547.37547.3740.895.2生活服务637.92637.92637.92637.9233.616消防及环保工程334.38334.38334.38334.3821.836.1消防环保工程334.38334.38334.38334.3821.837项目总图工程49.9149.9149.9149.9157.407.1场地及道路硬化3468.27675.69675.697.2场区围墙675.693468.273468.277.3安全保卫室49.9149.9149.9149.918绿化工程1482.2351.88合计12476.7524686.3424686.341790.42(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1554.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量565493.70千瓦时,折合69.50吨标准煤。2、项目年总用水量13653.72立方米,折合1.17吨标准煤。3、“招商引资项目投资建设项目”,年用电量565493.70千瓦时,年总用水量13653.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.67吨标准煤/年。达产年综合节能量23.56吨标准煤/年,项目总节能率22

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