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文档简介

泓域咨询MACRO/ 展览展示用金属制品项目立项申请报告展览展示用金属制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34537.26平方米(折合约51.78亩),其中:净用地面积34537.26平方米(红线范围折合约51.78亩)。项目规划总建筑面积36264.12平方米,其中:规划建设主体工程22703.38平方米,计容建筑面积36264.12平方米;预计建筑工程投资3160.72万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为展览展示用金属制品,根据市场情况,预计年产值13988.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8888.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3160.723156.53171.658888.041.1工程费用万元3160.723156.539769.211.1.1建筑工程费用万元3160.723160.7230.12%1.1.2设备购置及安装费万元3156.533156.5330.08%1.2工程建设其他费用万元2570.792570.7924.50%1.2.1无形资产万元1093.501093.501.3预备费万元1477.291477.291.3.1基本预备费万元825.66825.661.3.2涨价预备费万元651.63651.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元8888.048888.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1605.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9769.215434.568171.339769.219769.219769.211.1应收账款万元2930.761758.462344.612930.762930.762930.761.2存货万元4396.142637.693516.924396.144396.144396.141.2.1原辅材料万元1318.84791.311055.071318.841318.841318.841.2.2燃料动力万元65.9439.5752.7565.9465.9465.941.2.3在产品万元2022.221213.331617.782022.222022.222022.221.2.4产成品万元989.13593.48791.31989.13989.13989.131.3现金万元2442.301465.381953.842442.302442.302442.302流动负债万元8164.034898.426531.228164.038164.038164.032.1应付账款万元8164.034898.426531.228164.038164.038164.033流动资金万元1605.18963.111284.141605.181605.181605.184铺底流动资金万元535.05321.04428.05535.05535.05535.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10493.22万元,其中:固定资产投资8888.04万元,占项目总投资的84.70%;流动资金1605.18万元,占项目总投资的15.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3160.72万元,占项目总投资的30.12%;设备购置费3156.53万元,占项目总投资的30.08%;其它投资2570.79万元,占项目总投资的24.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8888.04+1605.18=10493.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10493.22118.06%118.06%100.00%2项目建设投资万元8888.04100.00%100.00%84.70%2.1工程费用万元6317.2571.08%71.08%60.20%2.1.1建筑工程费万元3160.7235.56%35.56%30.12%2.1.2设备购置及安装费万元3156.5335.51%35.51%30.08%2.2工程建设其他费用万元1093.5012.30%12.30%10.42%2.2.1无形资产万元1093.5012.30%12.30%10.42%2.3预备费万元1477.2916.62%16.62%14.08%2.3.1基本预备费万元825.669.29%9.29%7.87%2.3.2涨价预备费万元651.637.33%7.33%6.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8888.04100.00%100.00%84.70%5建设期间费用万元6流动资金万元1605.1818.06%18.06%15.30%7铺底流动资金万元535.066.02%6.02%5.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.69%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度171.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17993.5117993.5122703.3822703.382176.671.1主要生产车间10796.1110796.1113622.0313622.031349.541.2辅助生产车间5757.925757.927265.087265.08696.531.3其他生产车间1439.481439.481316.801316.80130.602仓储工程3817.583817.588814.488814.48614.602.1成品贮存954.39954.392203.622203.62153.652.2原料仓储1985.141985.144583.534583.53319.592.3辅助材料仓库878.04878.042027.332027.33141.363供配电工程203.60203.60203.60203.6015.973.1供配电室203.60203.60203.60203.6015.974给排水工程234.14234.14234.14234.1414.294.1给排水234.14234.14234.14234.1414.295服务性工程2417.802417.802417.802417.80168.595.1办公用房1403.741403.741403.741403.7478.755.2生活服务1014.061014.061014.061014.0692.206消防及环保工程682.07682.07682.07682.0753.506.1消防环保工程682.07682.07682.07682.0753.507项目总图工程101.80101.80101.80101.8012.167.1场地及道路硬化6500.811226.311226.317.2场区围墙1226.316500.816500.817.3安全保卫室101.80101.80101.80101.808绿化工程2998.15104.94合计25450.5136264.1236264.123160.72(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3156.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1248642.64千瓦时,折合153.46吨标准煤。2、项目年总用水量7551.62立方米,折合0.64吨标准煤。3、“展览展示用金属制品项目投资建设项目”,年用电量1248642.64千瓦时,年总用水量7551.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.10吨标准煤/年。达产年综合节能量43.46吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“展览展示用金属制品项目”主要从事展览展示用金属制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性展览展示用金属制品项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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