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泓域咨询MACRO/ 动力锂电池湿法隔膜项目立项申请报告动力锂电池湿法隔膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30108.38平方米(折合约45.14亩),其中:净用地面积30108.38平方米(红线范围折合约45.14亩)。项目规划总建筑面积49678.83平方米,其中:规划建设主体工程31188.52平方米,计容建筑面积49678.83平方米;预计建筑工程投资3979.49万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力锂电池湿法隔膜,根据市场情况,预计年产值27176.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8670.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3979.492922.69192.078670.041.1工程费用万元3979.492922.6919649.401.1.1建筑工程费用万元3979.493979.4931.84%1.1.2设备购置及安装费万元2922.692922.6923.38%1.2工程建设其他费用万元1767.861767.8614.14%1.2.1无形资产万元876.64876.641.3预备费万元891.22891.221.3.1基本预备费万元471.03471.031.3.2涨价预备费万元420.19420.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元8670.048670.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3829.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19649.408506.4415815.7819649.4019649.4019649.401.1应收账款万元5894.822652.674421.125894.825894.825894.821.2存货万元8842.233979.006631.678842.238842.238842.231.2.1原辅材料万元2652.671193.701989.502652.672652.672652.671.2.2燃料动力万元132.6359.6999.48132.63132.63132.631.2.3在产品万元4067.431830.343050.574067.434067.434067.431.2.4产成品万元1989.50895.281492.131989.501989.501989.501.3现金万元4912.352210.563684.264912.354912.354912.352流动负债万元15820.057119.0211865.0415820.0515820.0515820.052.1应付账款万元15820.057119.0211865.0415820.0515820.0515820.053流动资金万元3829.351723.212872.013829.353829.353829.354铺底流动资金万元1276.44574.40957.341276.441276.441276.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12499.39万元,其中:固定资产投资8670.04万元,占项目总投资的69.36%;流动资金3829.35万元,占项目总投资的30.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3979.49万元,占项目总投资的31.84%;设备购置费2922.69万元,占项目总投资的23.38%;其它投资1767.86万元,占项目总投资的14.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8670.04+3829.35=12499.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12499.39144.17%144.17%100.00%2项目建设投资万元8670.04100.00%100.00%69.36%2.1工程费用万元6902.1879.61%79.61%55.22%2.1.1建筑工程费万元3979.4945.90%45.90%31.84%2.1.2设备购置及安装费万元2922.6933.71%33.71%23.38%2.2工程建设其他费用万元876.6410.11%10.11%7.01%2.2.1无形资产万元876.6410.11%10.11%7.01%2.3预备费万元891.2210.28%10.28%7.13%2.3.1基本预备费万元471.035.43%5.43%3.77%2.3.2涨价预备费万元420.194.85%4.85%3.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8670.04100.00%100.00%69.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3829.3544.17%44.17%30.64%7铺底流动资金万元1276.4514.72%14.72%10.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.63%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度192.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13757.5513757.5531188.5231188.522748.171.1主要生产车间8254.538254.5318713.1118713.111703.871.2辅助生产车间4402.424402.429980.339980.33879.411.3其他生产车间1100.601100.601808.931808.93164.892仓储工程2918.862918.8612018.7012018.70770.202.1成品贮存729.72729.723004.683004.68192.552.2原料仓储1517.811517.816249.726249.72400.502.3辅助材料仓库671.34671.342764.302764.30177.153供配电工程155.67155.67155.67155.6711.223.1供配电室155.67155.67155.67155.6711.224给排水工程179.02179.02179.02179.0210.044.1给排水179.02179.02179.02179.0210.045服务性工程1848.611848.611848.611848.61118.475.1办公用房788.31788.31788.31788.3164.275.2生活服务1060.301060.301060.301060.3059.886消防及环保工程521.50521.50521.50521.5037.606.1消防环保工程521.50521.50521.50521.5037.607项目总图工程77.8477.8477.8477.84216.907.1场地及道路硬化5287.20936.79936.797.2场区围墙936.795287.205287.207.3安全保卫室77.8477.8477.8477.848绿化工程1911.0666.89合计19459.0549678.8349678.833979.49(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2922.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1041484.80千瓦时,折合128.00吨标准煤。2、项目年总用水量18357.34立方米,折合1.57吨标准煤。3、“动力锂电池湿法隔膜项目投资建设项目”,年用电量1041484.80千瓦时,年总用水量18357.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.57吨标准煤/年。达产年综合节能量36.55吨标准煤/年,项目总节能率24.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“动力锂电池湿法隔膜项目”主要从事动力锂电池湿法隔膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力锂电池湿法隔膜项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项

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