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文档简介

泓域咨询MACRO/ 固体食品项目立项申请报告固体食品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25346.00平方米(折合约38.00亩),其中:净用地面积25346.00平方米(红线范围折合约38.00亩)。项目规划总建筑面积34977.48平方米,其中:规划建设主体工程23992.73平方米,计容建筑面积34977.48平方米;预计建筑工程投资2781.67万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为固体食品,根据市场情况,预计年产值7874.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6327.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2781.673399.89166.516327.381.1工程费用万元2781.673399.895224.471.1.1建筑工程费用万元2781.672781.6738.26%1.1.2设备购置及安装费万元3399.893399.8946.76%1.2工程建设其他费用万元145.82145.822.01%1.2.1无形资产万元82.3882.381.3预备费万元63.4463.441.3.1基本预备费万元32.9732.971.3.2涨价预备费万元30.4730.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元6327.386327.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金943.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5224.472488.913897.375224.475224.475224.471.1应收账款万元1567.34626.941097.141567.341567.341567.341.2存货万元2351.01940.401645.712351.012351.012351.011.2.1原辅材料万元705.30282.12493.71705.30705.30705.301.2.2燃料动力万元35.2714.1124.6935.2735.2735.271.2.3在产品万元1081.46432.59757.031081.461081.461081.461.2.4产成品万元528.98211.59370.28528.98528.98528.981.3现金万元1306.12522.45914.281306.121306.121306.122流动负债万元4281.041712.422996.734281.044281.044281.042.1应付账款万元4281.041712.422996.734281.044281.044281.043流动资金万元943.43377.37660.40943.43943.43943.434铺底流动资金万元314.47125.79220.13314.47314.47314.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7270.81万元,其中:固定资产投资6327.38万元,占项目总投资的87.02%;流动资金943.43万元,占项目总投资的12.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2781.67万元,占项目总投资的38.26%;设备购置费3399.89万元,占项目总投资的46.76%;其它投资145.82万元,占项目总投资的2.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6327.38+943.43=7270.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7270.81114.91%114.91%100.00%2项目建设投资万元6327.38100.00%100.00%87.02%2.1工程费用万元6181.5697.70%97.70%85.02%2.1.1建筑工程费万元2781.6743.96%43.96%38.26%2.1.2设备购置及安装费万元3399.8953.73%53.73%46.76%2.2工程建设其他费用万元82.381.30%1.30%1.13%2.2.1无形资产万元82.381.30%1.30%1.13%2.3预备费万元63.441.00%1.00%0.87%2.3.1基本预备费万元32.970.52%0.52%0.45%2.3.2涨价预备费万元30.470.48%0.48%0.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6327.38100.00%100.00%87.02%5建设期间费用万元6流动资金万元943.4314.91%14.91%12.98%7铺底流动资金万元314.484.97%4.97%4.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度166.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14013.1414013.1423992.7323992.732098.891.1主要生产车间8407.888407.8814395.6414395.641301.311.2辅助生产车间4484.204484.207677.677677.67671.641.3其他生产车间1121.051121.051391.581391.58125.932仓储工程2973.092973.097140.097140.09454.272.1成品贮存743.27743.271785.021785.02113.572.2原料仓储1546.011546.013712.853712.85236.222.3辅助材料仓库683.81683.811642.221642.22104.483供配电工程158.56158.56158.56158.5611.353.1供配电室158.56158.56158.56158.5611.354给排水工程182.35182.35182.35182.3510.154.1给排水182.35182.35182.35182.3510.155服务性工程1882.951882.951882.951882.95119.805.1办公用房958.07958.07958.07958.0751.395.2生活服务924.88924.88924.88924.8860.416消防及环保工程531.19531.19531.19531.1938.026.1消防环保工程531.19531.19531.19531.1938.027项目总图工程79.2879.2879.2879.28-26.127.1场地及道路硬化5301.781165.471165.477.2场区围墙1165.475301.785301.787.3安全保卫室79.2879.2879.2879.288绿化工程2151.6875.31合计19820.5734977.4834977.482781.67(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3399.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1220490.00千瓦时,折合150.00吨标准煤。2、项目年总用水量8679.80立方米,折合0.74吨标准煤。3、“固体食品项目投资建设项目”,年用电量1220490.00千瓦时,年总用水量8679.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.74吨标准煤/年。达产年综合节能量45.03吨标准煤/年,项目总节能率21.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“固体食品项目”主要从事固体食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性固体食品项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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