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泓域咨询MACRO/ 数控剪板机项目立项申请报告数控剪板机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22704.68平方米(折合约34.04亩),其中:净用地面积22704.68平方米(红线范围折合约34.04亩)。项目规划总建筑面积24066.96平方米,其中:规划建设主体工程16179.22平方米,计容建筑面积24066.96平方米;预计建筑工程投资1731.89万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为数控剪板机,根据市场情况,预计年产值20286.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6011.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1731.891800.79176.606011.461.1工程费用万元1731.891800.7913165.891.1.1建筑工程费用万元1731.891731.8919.73%1.1.2设备购置及安装费万元1800.791800.7920.51%1.2工程建设其他费用万元2478.782478.7828.24%1.2.1无形资产万元1099.081099.081.3预备费万元1379.701379.701.3.1基本预备费万元619.86619.861.3.2涨价预备费万元759.84759.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元6011.466011.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2766.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13165.899367.6111734.3113165.8913165.8913165.891.1应收账款万元3949.772567.353159.813949.773949.773949.771.2存货万元5924.653851.024739.725924.655924.655924.651.2.1原辅材料万元1777.391155.311421.921777.391777.391777.391.2.2燃料动力万元88.8757.7771.1088.8788.8788.871.2.3在产品万元2725.341771.472180.272725.342725.342725.341.2.4产成品万元1333.05866.481066.441333.051333.051333.051.3现金万元3291.472139.462633.183291.473291.473291.472流动负债万元10399.426759.628319.5410399.4210399.4210399.422.1应付账款万元10399.426759.628319.5410399.4210399.4210399.423流动资金万元2766.471798.212213.182766.472766.472766.474铺底流动资金万元922.15599.40737.72922.15922.15922.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8777.93万元,其中:固定资产投资6011.46万元,占项目总投资的68.48%;流动资金2766.47万元,占项目总投资的31.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1731.89万元,占项目总投资的19.73%;设备购置费1800.79万元,占项目总投资的20.51%;其它投资2478.78万元,占项目总投资的28.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6011.46+2766.47=8777.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8777.93146.02%146.02%100.00%2项目建设投资万元6011.46100.00%100.00%68.48%2.1工程费用万元3532.6858.77%58.77%40.25%2.1.1建筑工程费万元1731.8928.81%28.81%19.73%2.1.2设备购置及安装费万元1800.7929.96%29.96%20.51%2.2工程建设其他费用万元1099.0818.28%18.28%12.52%2.2.1无形资产万元1099.0818.28%18.28%12.52%2.3预备费万元1379.7022.95%22.95%15.72%2.3.1基本预备费万元619.8610.31%10.31%7.06%2.3.2涨价预备费万元759.8412.64%12.64%8.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6011.46100.00%100.00%68.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2766.4746.02%46.02%31.52%7铺底流动资金万元922.1615.34%15.34%10.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.34%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度176.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8883.298883.2916179.2216179.221280.711.1主要生产车间5329.975329.979707.539707.53794.041.2辅助生产车间2842.652842.655177.355177.35409.831.3其他生产车间710.66710.66938.39938.3976.842仓储工程1884.721884.725127.035127.03295.162.1成品贮存471.18471.181281.761281.7673.792.2原料仓储980.05980.052666.062666.06153.482.3辅助材料仓库433.49433.491179.221179.2267.893供配电工程100.52100.52100.52100.526.513.1供配电室100.52100.52100.52100.526.514给排水工程115.60115.60115.60115.605.824.1给排水115.60115.60115.60115.605.825服务性工程1193.651193.651193.651193.6568.725.1办公用房553.58553.58553.58553.5831.425.2生活服务640.07640.07640.07640.0729.686消防及环保工程336.74336.74336.74336.7421.816.1消防环保工程336.74336.74336.74336.7421.817项目总图工程50.2650.2650.2650.264.157.1场地及道路硬化3410.93691.50691.507.2场区围墙691.503410.933410.937.3安全保卫室50.2650.2650.2650.268绿化工程1400.4149.01合计12564.7724066.9624066.961731.89(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1800.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1128058.22千瓦时,折合138.64吨标准煤。2、项目年总用水量20986.23立方米,折合1.79吨标准煤。3、“数控剪板机项目投资建设项目”,年用电量1128058.22千瓦时,年总用水量20986.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.43吨标准煤/年。达产年综合节能量54.61吨标准煤/年,项目总节能率26.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“数控剪板机项目”主要从事数控剪板机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性数控剪板机项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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