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泓域咨询MACRO/ 木柜板项目立项申请报告木柜板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。undefined公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13986.99平方米(折合约20.97亩),其中:净用地面积13986.99平方米(红线范围折合约20.97亩)。项目规划总建筑面积18602.70平方米,其中:规划建设主体工程12425.24平方米,计容建筑面积18602.70平方米;预计建筑工程投资1413.96万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为木柜板,根据市场情况,预计年产值5081.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3776.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1413.961144.37180.083776.281.1工程费用万元1413.961144.373300.521.1.1建筑工程费用万元1413.961413.9631.24%1.1.2设备购置及安装费万元1144.371144.3725.28%1.2工程建设其他费用万元1217.951217.9526.91%1.2.1无形资产万元600.16600.161.3预备费万元617.79617.791.3.1基本预备费万元355.42355.421.3.2涨价预备费万元262.37262.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元3776.283776.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金749.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3300.522137.452707.713300.523300.523300.521.1应收账款万元990.16544.59792.12990.16990.16990.161.2存货万元1485.23816.881188.191485.231485.231485.231.2.1原辅材料万元445.57245.06356.46445.57445.57445.571.2.2燃料动力万元22.2812.2517.8222.2822.2822.281.2.3在产品万元683.21375.76546.56683.21683.21683.211.2.4产成品万元334.18183.80267.34334.18334.18334.181.3现金万元825.13453.82660.10825.13825.13825.132流动负债万元2550.751402.912040.602550.752550.752550.752.1应付账款万元2550.751402.912040.602550.752550.752550.753流动资金万元749.77412.37599.82749.77749.77749.774铺底流动资金万元249.92137.46199.94249.92249.92249.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4526.05万元,其中:固定资产投资3776.28万元,占项目总投资的83.43%;流动资金749.77万元,占项目总投资的16.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1413.96万元,占项目总投资的31.24%;设备购置费1144.37万元,占项目总投资的25.28%;其它投资1217.95万元,占项目总投资的26.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3776.28+749.77=4526.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4526.05119.85%119.85%100.00%2项目建设投资万元3776.28100.00%100.00%83.43%2.1工程费用万元2558.3367.75%67.75%56.52%2.1.1建筑工程费万元1413.9637.44%37.44%31.24%2.1.2设备购置及安装费万元1144.3730.30%30.30%25.28%2.2工程建设其他费用万元600.1615.89%15.89%13.26%2.2.1无形资产万元600.1615.89%15.89%13.26%2.3预备费万元617.7916.36%16.36%13.65%2.3.1基本预备费万元355.429.41%9.41%7.85%2.3.2涨价预备费万元262.376.95%6.95%5.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3776.28100.00%100.00%83.43%5建设期间费用万元6流动资金万元749.7719.85%19.85%16.57%7铺底流动资金万元249.926.62%6.62%5.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.77%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度180.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5218.325218.3212425.2412425.241038.861.1主要生产车间3130.993130.997455.147455.14644.091.2辅助生产车间1669.861669.863976.083976.08332.441.3其他生产车间417.47417.47720.66720.6662.332仓储工程1107.141107.144015.354015.35244.162.1成品贮存276.79276.791003.841003.8461.042.2原料仓储575.71575.712087.982087.98126.962.3辅助材料仓库254.64254.64923.53923.5356.163供配电工程59.0559.0559.0559.054.043.1供配电室59.0559.0559.0559.054.044给排水工程67.9067.9067.9067.903.614.1给排水67.9067.9067.9067.903.615服务性工程701.19701.19701.19701.1942.645.1办公用房354.10354.10354.10354.1021.165.2生活服务347.09347.09347.09347.0919.786消防及环保工程197.81197.81197.81197.8113.536.1消防环保工程197.81197.81197.81197.8113.537项目总图工程29.5229.5229.5229.5240.827.1场地及道路硬化1923.50325.58325.587.2场区围墙325.581923.501923.507.3安全保卫室29.5229.5229.5229.528绿化工程751.3426.30合计7380.9318602.7018602.701413.96(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1144.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量613255.54千瓦时,折合75.37吨标准煤。2、项目年总用水量2876.95立方米,折合0.25吨标准煤。3、“木柜板项目投资建设项目”,年用电量613255.54千瓦时,年总用水量2876.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.62吨标准煤/年。达产年综合节能量27.97吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“木柜板项目”主要从事木柜板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性木柜板项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设

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