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泓域咨询MACRO/ 单晶硅拉棒项目立项申请报告单晶硅拉棒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35391.02平方米(折合约53.06亩),其中:净用地面积35391.02平方米(红线范围折合约53.06亩)。项目规划总建筑面积36806.66平方米,其中:规划建设主体工程27542.58平方米,计容建筑面积36806.66平方米;预计建筑工程投资2744.65万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单晶硅拉棒,根据市场情况,预计年产值33080.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9341.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2744.653202.61176.059341.211.1工程费用万元2744.653202.6122084.381.1.1建筑工程费用万元2744.652744.6519.48%1.1.2设备购置及安装费万元3202.613202.6122.73%1.2工程建设其他费用万元3393.953393.9524.09%1.2.1无形资产万元1700.321700.321.3预备费万元1693.631693.631.3.1基本预备费万元732.21732.211.3.2涨价预备费万元961.42961.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元9341.219341.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4747.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22084.389916.5620326.4822084.3822084.3822084.381.1应收账款万元6625.312981.395300.256625.316625.316625.311.2存货万元9937.974472.097950.389937.979937.979937.971.2.1原辅材料万元2981.391341.632385.112981.392981.392981.391.2.2燃料动力万元149.0767.08119.26149.07149.07149.071.2.3在产品万元4571.472057.163657.174571.474571.474571.471.2.4产成品万元2236.041006.221788.832236.042236.042236.041.3现金万元5521.102484.494416.885521.105521.105521.102流动负债万元17336.597801.4713869.2717336.5917336.5917336.592.1应付账款万元17336.597801.4713869.2717336.5917336.5917336.593流动资金万元4747.792136.513798.234747.794747.794747.794铺底流动资金万元1582.58712.171266.081582.581582.581582.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14089.00万元,其中:固定资产投资9341.21万元,占项目总投资的66.30%;流动资金4747.79万元,占项目总投资的33.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2744.65万元,占项目总投资的19.48%;设备购置费3202.61万元,占项目总投资的22.73%;其它投资3393.95万元,占项目总投资的24.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9341.21+4747.79=14089.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14089.00150.83%150.83%100.00%2项目建设投资万元9341.21100.00%100.00%66.30%2.1工程费用万元5947.2663.67%63.67%42.21%2.1.1建筑工程费万元2744.6529.38%29.38%19.48%2.1.2设备购置及安装费万元3202.6134.28%34.28%22.73%2.2工程建设其他费用万元1700.3218.20%18.20%12.07%2.2.1无形资产万元1700.3218.20%18.20%12.07%2.3预备费万元1693.6318.13%18.13%12.02%2.3.1基本预备费万元732.217.84%7.84%5.20%2.3.2涨价预备费万元961.4210.29%10.29%6.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9341.21100.00%100.00%66.30%5建设期间费用万元6流动资金万元4747.7950.83%50.83%33.70%7铺底流动资金万元1582.6016.94%16.94%11.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.25%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度176.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15826.0715826.0727542.5827542.582259.221.1主要生产车间9495.649495.6416525.5516525.551400.721.2辅助生产车间5064.345064.348813.638813.63722.951.3其他生产车间1266.091266.091597.471597.47135.552仓储工程3357.723357.726021.656021.65359.222.1成品贮存839.43839.431505.411505.4189.812.2原料仓储1746.011746.013131.263131.26186.792.3辅助材料仓库772.28772.281384.981384.9882.623供配电工程179.08179.08179.08179.0812.023.1供配电室179.08179.08179.08179.0812.024给排水工程205.94205.94205.94205.9410.754.1给排水205.94205.94205.94205.9410.755服务性工程2126.562126.562126.562126.56126.865.1办公用房1108.411108.411108.411108.4150.835.2生活服务1018.151018.151018.151018.1575.486消防及环保工程599.91599.91599.91599.9140.266.1消防环保工程599.91599.91599.91599.9140.267项目总图工程89.5489.5489.5489.54-155.797.1场地及道路硬化5708.22978.71978.717.2场区围墙978.715708.225708.227.3安全保卫室89.5489.5489.5489.548绿化工程2631.6492.11合计22384.8236806.6636806.662744.65(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3202.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量595843.22千瓦时,折合73.23吨标准煤。2、项目年总用水量16449.32立方米,折合1.40吨标准煤。3、“单晶硅拉棒项目投资建设项目”,年用电量595843.22千瓦时,年总用水量16449.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.63吨标准煤/年。达产年综合节能量19.84吨标准煤/年,项目总节能率22.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“单晶硅拉棒项目”主要从事单晶硅拉棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单晶硅拉棒项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要

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