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文档简介

泓域咨询MACRO/ 有机质项目立项申请报告有机质项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52733.02平方米(折合约79.06亩),其中:净用地面积52733.02平方米(红线范围折合约79.06亩)。项目规划总建筑面积64334.28平方米,其中:规划建设主体工程39176.36平方米,计容建筑面积64334.28平方米;预计建筑工程投资4514.11万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有机质,根据市场情况,预计年产值24338.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13589.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4514.114705.42171.8913589.621.1工程费用万元4514.114705.4214881.191.1.1建筑工程费用万元4514.114514.1126.73%1.1.2设备购置及安装费万元4705.424705.4227.86%1.2工程建设其他费用万元4370.094370.0925.87%1.2.1无形资产万元2263.332263.331.3预备费万元2106.762106.761.3.1基本预备费万元1063.671063.671.3.2涨价预备费万元1043.091043.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元13589.6213589.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3300.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14881.196360.0414300.5714881.1914881.1914881.191.1应收账款万元4464.361785.743348.274464.364464.364464.361.2存货万元6696.542678.615022.406696.546696.546696.541.2.1原辅材料万元2008.96803.581506.722008.962008.962008.961.2.2燃料动力万元100.4540.1875.34100.45100.45100.451.2.3在产品万元3080.411232.162310.313080.413080.413080.411.2.4产成品万元1506.72602.691130.041506.721506.721506.721.3现金万元3720.301488.122790.223720.303720.303720.302流动负债万元11580.774632.318685.5811580.7711580.7711580.772.1应付账款万元11580.774632.318685.5811580.7711580.7711580.773流动资金万元3300.421320.172475.323300.423300.423300.424铺底流动资金万元1100.13440.06825.101100.131100.131100.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16890.04万元,其中:固定资产投资13589.62万元,占项目总投资的80.46%;流动资金3300.42万元,占项目总投资的19.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4514.11万元,占项目总投资的26.73%;设备购置费4705.42万元,占项目总投资的27.86%;其它投资4370.09万元,占项目总投资的25.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13589.62+3300.42=16890.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16890.04124.29%124.29%100.00%2项目建设投资万元13589.62100.00%100.00%80.46%2.1工程费用万元9219.5367.84%67.84%54.59%2.1.1建筑工程费万元4514.1133.22%33.22%26.73%2.1.2设备购置及安装费万元4705.4234.63%34.63%27.86%2.2工程建设其他费用万元2263.3316.65%16.65%13.40%2.2.1无形资产万元2263.3316.65%16.65%13.40%2.3预备费万元2106.7615.50%15.50%12.47%2.3.1基本预备费万元1063.677.83%7.83%6.30%2.3.2涨价预备费万元1043.097.68%7.68%6.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13589.62100.00%100.00%80.46%5建设期间费用万元6流动资金万元3300.4224.29%24.29%19.54%7铺底流动资金万元1100.148.10%8.10%6.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度171.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20188.3420188.3439176.3639176.363023.751.1主要生产车间12113.0012113.0023505.8223505.821874.721.2辅助生产车间6460.276460.2712536.4412536.44967.601.3其他生产车间1615.071615.072272.232272.23181.422仓储工程4283.244283.2416352.6516352.65917.932.1成品贮存1070.811070.814088.164088.16229.482.2原料仓储2227.282227.288503.388503.38477.322.3辅助材料仓库985.15985.153761.113761.11211.123供配电工程228.44228.44228.44228.4414.433.1供配电室228.44228.44228.44228.4414.434给排水工程262.71262.71262.71262.7112.904.1给排水262.71262.71262.71262.7112.905服务性工程2712.722712.722712.722712.72152.275.1办公用房1120.671120.671120.671120.6780.605.2生活服务1592.051592.051592.051592.0572.906消防及环保工程765.27765.27765.27765.2748.336.1消防环保工程765.27765.27765.27765.2748.337项目总图工程114.22114.22114.22114.22228.377.1场地及道路硬化7731.351589.161589.167.2场区围墙1589.167731.357731.357.3安全保卫室114.22114.22114.22114.228绿化工程3317.98116.13合计28554.9364334.2864334.284514.11(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4705.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量654670.84千瓦时,折合80.46吨标准煤。2、项目年总用水量16107.61立方米,折合1.38吨标准煤。3、“有机质项目投资建设项目”,年用电量654670.84千瓦时,年总用水量16107.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.84吨标准煤/年。达产年综合节能量28.75吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“有机质项目”主要从事有机质项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有机质项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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