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文档简介
泓域咨询MACRO/ 四乙基米氏酮项目立项申请报告四乙基米氏酮项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15687.84平方米(折合约23.52亩),其中:净用地面积15687.84平方米(红线范围折合约23.52亩)。项目规划总建筑面积19923.56平方米,其中:规划建设主体工程13625.99平方米,计容建筑面积19923.56平方米;预计建筑工程投资1665.56万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为四乙基米氏酮,根据市场情况,预计年产值13852.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3998.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1665.561846.51170.023998.871.1工程费用万元1665.561846.5111022.951.1.1建筑工程费用万元1665.561665.5630.40%1.1.2设备购置及安装费万元1846.511846.5133.70%1.2工程建设其他费用万元486.80486.808.88%1.2.1无形资产万元258.90258.901.3预备费万元227.90227.901.3.1基本预备费万元92.3392.331.3.2涨价预备费万元135.57135.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元3998.873998.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1480.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11022.956629.276750.6611022.9511022.9511022.951.1应收账款万元3306.892149.482645.513306.893306.893306.891.2存货万元4960.333224.213968.264960.334960.334960.331.2.1原辅材料万元1488.10967.261190.481488.101488.101488.101.2.2燃料动力万元74.4048.3659.5274.4074.4074.401.2.3在产品万元2281.751483.141825.402281.752281.752281.751.2.4产成品万元1116.07725.45892.861116.071116.071116.071.3现金万元2755.741791.232204.592755.742755.742755.742流动负债万元9542.446202.597633.959542.449542.449542.442.1应付账款万元9542.446202.597633.959542.449542.449542.443流动资金万元1480.51962.331184.411480.511480.511480.514铺底流动资金万元493.50320.78394.80493.50493.50493.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5479.38万元,其中:固定资产投资3998.87万元,占项目总投资的72.98%;流动资金1480.51万元,占项目总投资的27.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1665.56万元,占项目总投资的30.40%;设备购置费1846.51万元,占项目总投资的33.70%;其它投资486.80万元,占项目总投资的8.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3998.87+1480.51=5479.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5479.38137.02%137.02%100.00%2项目建设投资万元3998.87100.00%100.00%72.98%2.1工程费用万元3512.0787.83%87.83%64.10%2.1.1建筑工程费万元1665.5641.65%41.65%30.40%2.1.2设备购置及安装费万元1846.5146.18%46.18%33.70%2.2工程建设其他费用万元258.906.47%6.47%4.72%2.2.1无形资产万元258.906.47%6.47%4.72%2.3预备费万元227.905.70%5.70%4.16%2.3.1基本预备费万元92.332.31%2.31%1.69%2.3.2涨价预备费万元135.573.39%3.39%2.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3998.87100.00%100.00%72.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1480.5137.02%37.02%27.02%7铺底流动资金万元493.5012.34%12.34%9.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.42%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度170.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8475.988475.9813625.9913625.991253.011.1主要生产车间5085.595085.598175.598175.59776.871.2辅助生产车间2712.312712.314360.324360.32400.961.3其他生产车间678.08678.08790.31790.3175.182仓储工程1798.301798.304093.424093.42273.762.1成品贮存449.57449.571023.361023.3668.442.2原料仓储935.12935.122128.582128.58142.362.3辅助材料仓库413.61413.61941.49941.4962.963供配电工程95.9195.9195.9195.917.223.1供配电室95.9195.9195.9195.917.224给排水工程110.30110.30110.30110.306.454.1给排水110.30110.30110.30110.306.455服务性工程1138.921138.921138.921138.9276.175.1办公用房681.58681.58681.58681.5831.975.2生活服务457.34457.34457.34457.3440.856消防及环保工程321.30321.30321.30321.3024.176.1消防环保工程321.30321.30321.30321.3024.177项目总图工程47.9547.9547.9547.95-23.357.1场地及道路硬化3231.38697.50697.507.2场区围墙697.503231.383231.387.3安全保卫室47.9547.9547.9547.958绿化工程1375.1848.13合计11988.6519923.5619923.561665.56(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1846.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量689739.58千瓦时,折合84.77吨标准煤。2、项目年总用水量11547.03立方米,折合0.99吨标准煤。3、“四乙基米氏酮项目投资建设项目”,年用电量689739.58千瓦时,年总用水量11547.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.76吨标准煤/年。达产年综合节能量33.35吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“四乙基米氏酮项目”主要从事四乙基米氏酮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性四乙基米氏酮项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物
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