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文档简介

泓域咨询MACRO/ 广告打印机项目立项申请报告广告打印机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22591.29平方米(折合约33.87亩),其中:净用地面积22591.29平方米(红线范围折合约33.87亩)。项目规划总建筑面积37501.54平方米,其中:规划建设主体工程28544.08平方米,计容建筑面积37501.54平方米;预计建筑工程投资2827.30万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为广告打印机,根据市场情况,预计年产值21095.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6523.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2827.301867.17192.616523.701.1工程费用万元2827.301867.1716214.271.1.1建筑工程费用万元2827.302827.3030.72%1.1.2设备购置及安装费万元1867.171867.1720.29%1.2工程建设其他费用万元1829.231829.2319.87%1.2.1无形资产万元747.77747.771.3预备费万元1081.461081.461.3.1基本预备费万元494.75494.751.3.2涨价预备费万元586.71586.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元6523.706523.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2680.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16214.275247.7711612.8016214.2716214.2716214.271.1应收账款万元4864.281945.713891.424864.284864.284864.281.2存货万元7296.422918.575837.147296.427296.427296.421.2.1原辅材料万元2188.93875.571751.142188.932188.932188.931.2.2燃料动力万元109.4543.7887.56109.45109.45109.451.2.3在产品万元3356.351342.542685.083356.353356.353356.351.2.4产成品万元1641.69656.681313.361641.691641.691641.691.3现金万元4053.571621.433242.854053.574053.574053.572流动负债万元13533.435413.3710826.7413533.4313533.4313533.432.1应付账款万元13533.435413.3710826.7413533.4313533.4313533.433流动资金万元2680.841072.342144.672680.842680.842680.844铺底流动资金万元893.60357.44714.89893.60893.60893.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9204.54万元,其中:固定资产投资6523.70万元,占项目总投资的70.87%;流动资金2680.84万元,占项目总投资的29.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2827.30万元,占项目总投资的30.72%;设备购置费1867.17万元,占项目总投资的20.29%;其它投资1829.23万元,占项目总投资的19.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6523.70+2680.84=9204.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9204.54141.09%141.09%100.00%2项目建设投资万元6523.70100.00%100.00%70.87%2.1工程费用万元4694.4771.96%71.96%51.00%2.1.1建筑工程费万元2827.3043.34%43.34%30.72%2.1.2设备购置及安装费万元1867.1728.62%28.62%20.29%2.2工程建设其他费用万元747.7711.46%11.46%8.12%2.2.1无形资产万元747.7711.46%11.46%8.12%2.3预备费万元1081.4616.58%16.58%11.75%2.3.1基本预备费万元494.757.58%7.58%5.38%2.3.2涨价预备费万元586.718.99%8.99%6.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6523.70100.00%100.00%70.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2680.8441.09%41.09%29.13%7铺底流动资金万元893.6113.70%13.70%9.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.69%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度192.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8735.118735.1128544.0828544.082367.181.1主要生产车间5241.075241.0717126.4517126.451467.651.2辅助生产车间2795.242795.249134.119134.11757.501.3其他生产车间698.81698.811655.561655.56142.032仓储工程1853.281853.285822.355822.35351.162.1成品贮存463.32463.321455.591455.5987.792.2原料仓储963.71963.713027.623027.62182.602.3辅助材料仓库426.25426.251339.141339.1480.773供配电工程98.8498.8498.8498.846.713.1供配电室98.8498.8498.8498.846.714给排水工程113.67113.67113.67113.676.004.1给排水113.67113.67113.67113.676.005服务性工程1173.741173.741173.741173.7470.795.1办公用房507.59507.59507.59507.5930.765.2生活服务666.15666.15666.15666.1535.156消防及环保工程331.12331.12331.12331.1222.476.1消防环保工程331.12331.12331.12331.1222.477项目总图工程49.4249.4249.4249.42-44.387.1场地及道路硬化3228.88697.26697.267.2场区围墙697.263228.883228.887.3安全保卫室49.4249.4249.4249.428绿化工程1353.4947.37合计12355.1837501.5437501.542827.30(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1867.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1001534.09千瓦时,折合123.09吨标准煤。2、项目年总用水量14337.07立方米,折合1.22吨标准煤。3、“广告打印机项目投资建设项目”,年用电量1001534.09千瓦时,年总用水量14337.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.31吨标准煤/年。达产年综合节能量33.04吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“广告打印机项目”主要从事广告打印机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性广告打印机项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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