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文档简介

泓域咨询MACRO/ 微生物油脂(DHA)项目立项申请报告微生物油脂(DHA)项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13079.87平方米(折合约19.61亩),其中:净用地面积13079.87平方米(红线范围折合约19.61亩)。项目规划总建筑面积21581.79平方米,其中:规划建设主体工程16504.87平方米,计容建筑面积21581.79平方米;预计建筑工程投资1696.55万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为微生物油脂(DHA),根据市场情况,预计年产值9706.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3183.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1696.551051.40162.363183.881.1工程费用万元1696.551051.406335.071.1.1建筑工程费用万元1696.551696.5538.13%1.1.2设备购置及安装费万元1051.401051.4023.63%1.2工程建设其他费用万元435.93435.939.80%1.2.1无形资产万元244.44244.441.3预备费万元191.49191.491.3.1基本预备费万元80.9780.971.3.2涨价预备费万元110.52110.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元3183.883183.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1265.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6335.073877.765189.826335.076335.076335.071.1应收账款万元1900.521045.291330.361900.521900.521900.521.2存货万元2850.781567.931995.552850.782850.782850.781.2.1原辅材料万元855.23470.38598.66855.23855.23855.231.2.2燃料动力万元42.7623.5229.9342.7642.7642.761.2.3在产品万元1311.36721.25917.951311.361311.361311.361.2.4产成品万元641.43352.78449.00641.43641.43641.431.3现金万元1583.77871.071108.641583.771583.771583.772流动负债万元5069.292788.113548.505069.295069.295069.292.1应付账款万元5069.292788.113548.505069.295069.295069.293流动资金万元1265.78696.18886.051265.781265.781265.784铺底流动资金万元421.92232.06295.35421.92421.92421.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4449.66万元,其中:固定资产投资3183.88万元,占项目总投资的71.55%;流动资金1265.78万元,占项目总投资的28.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1696.55万元,占项目总投资的38.13%;设备购置费1051.40万元,占项目总投资的23.63%;其它投资435.93万元,占项目总投资的9.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3183.88+1265.78=4449.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4449.66139.76%139.76%100.00%2项目建设投资万元3183.88100.00%100.00%71.55%2.1工程费用万元2747.9586.31%86.31%61.76%2.1.1建筑工程费万元1696.5553.29%53.29%38.13%2.1.2设备购置及安装费万元1051.4033.02%33.02%23.63%2.2工程建设其他费用万元244.447.68%7.68%5.49%2.2.1无形资产万元244.447.68%7.68%5.49%2.3预备费万元191.496.01%6.01%4.30%2.3.1基本预备费万元80.972.54%2.54%1.82%2.3.2涨价预备费万元110.523.47%3.47%2.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3183.88100.00%100.00%71.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1265.7839.76%39.76%28.45%7铺底流动资金万元421.9313.25%13.25%9.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.93%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度162.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6189.336189.3316504.8716504.871427.201.1主要生产车间3713.603713.609902.929902.92884.861.2辅助生产车间1980.591980.595281.565281.56456.701.3其他生产车间495.15495.15957.28957.2885.632仓储工程1313.151313.153300.003300.00207.532.1成品贮存328.29328.29825.00825.0051.882.2原料仓储682.84682.841716.001716.00107.922.3辅助材料仓库302.02302.02759.00759.0047.733供配电工程70.0370.0370.0370.034.953.1供配电室70.0370.0370.0370.034.954给排水工程80.5480.5480.5480.544.434.1给排水80.5480.5480.5480.544.435服务性工程831.66831.66831.66831.6652.305.1办公用房363.36363.36363.36363.3629.305.2生活服务468.30468.30468.30468.3027.986消防及环保工程234.62234.62234.62234.6216.606.1消防环保工程234.62234.62234.62234.6216.607项目总图工程35.0235.0235.0235.02-50.757.1场地及道路硬化2319.81377.41377.417.2场区围墙377.412319.812319.817.3安全保卫室35.0235.0235.0235.028绿化工程979.7734.29合计8754.3621581.7921581.791696.55(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1051.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1209424.22千瓦时,折合148.64吨标准煤。2、项目年总用水量10509.64立方米,折合0.90吨标准煤。3、“微生物油脂(DHA)项目投资建设项目”,年用电量1209424.22千瓦时,年总用水量10509.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.54吨标准煤/年。达产年综合节能量37.38吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“微生物油脂(DHA)项目”主要从事微生物油脂(DHA)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性微生物油脂(DHA)项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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