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文档简介

泓域咨询MACRO/ 智能电能表项目立项申请报告智能电能表项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57001.82平方米(折合约85.46亩),其中:净用地面积57001.82平方米(红线范围折合约85.46亩)。项目规划总建筑面积76382.44平方米,其中:规划建设主体工程59075.08平方米,计容建筑面积76382.44平方米;预计建筑工程投资6127.09万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能电能表,根据市场情况,预计年产值35078.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14911.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6127.094437.35174.4914911.921.1工程费用万元6127.094437.3526016.701.1.1建筑工程费用万元6127.096127.0932.33%1.1.2设备购置及安装费万元4437.354437.3523.42%1.2工程建设其他费用万元4347.484347.4822.94%1.2.1无形资产万元2298.962298.961.3预备费万元2048.522048.521.3.1基本预备费万元880.69880.691.3.2涨价预备费万元1167.831167.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元14911.9214911.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4037.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26016.7010808.5320835.5926016.7026016.7026016.701.1应收账款万元7805.013122.005853.767805.017805.017805.011.2存货万元11707.524683.018780.6411707.5211707.5211707.521.2.1原辅材料万元3512.261404.902634.193512.263512.263512.261.2.2燃料动力万元175.6170.25131.71175.61175.61175.611.2.3在产品万元5385.462154.184039.095385.465385.465385.461.2.4产成品万元2634.191053.681975.642634.192634.192634.191.3现金万元6504.182601.674878.136504.186504.186504.182流动负债万元21979.268791.7016484.4421979.2621979.2621979.262.1应付账款万元21979.268791.7016484.4421979.2621979.2621979.263流动资金万元4037.441614.983028.084037.444037.444037.444铺底流动资金万元1345.80538.321009.361345.801345.801345.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18949.36万元,其中:固定资产投资14911.92万元,占项目总投资的78.69%;流动资金4037.44万元,占项目总投资的21.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6127.09万元,占项目总投资的32.33%;设备购置费4437.35万元,占项目总投资的23.42%;其它投资4347.48万元,占项目总投资的22.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14911.92+4037.44=18949.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18949.36127.08%127.08%100.00%2项目建设投资万元14911.92100.00%100.00%78.69%2.1工程费用万元10564.4470.85%70.85%55.75%2.1.1建筑工程费万元6127.0941.09%41.09%32.33%2.1.2设备购置及安装费万元4437.3529.76%29.76%23.42%2.2工程建设其他费用万元2298.9615.42%15.42%12.13%2.2.1无形资产万元2298.9615.42%15.42%12.13%2.3预备费万元2048.5213.74%13.74%10.81%2.3.1基本预备费万元880.695.91%5.91%4.65%2.3.2涨价预备费万元1167.837.83%7.83%6.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14911.92100.00%100.00%78.69%5建设期间费用万元6流动资金万元4037.4427.08%27.08%21.31%7铺底流动资金万元1345.819.03%9.03%7.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.44%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度174.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23148.4923148.4959075.0859075.085212.641.1主要生产车间13889.0913889.0935445.0535445.053231.841.2辅助生产车间7407.527407.5218904.0318904.031668.041.3其他生产车间1851.881851.883426.353426.35312.762仓储工程4911.284911.2811249.7811249.78721.932.1成品贮存1227.821227.822812.452812.45180.482.2原料仓储2553.872553.875849.895849.89375.402.3辅助材料仓库1129.591129.592587.452587.45166.043供配电工程261.93261.93261.93261.9318.913.1供配电室261.93261.93261.93261.9318.914给排水工程301.23301.23301.23301.2316.914.1给排水301.23301.23301.23301.2316.915服务性工程3110.483110.483110.483110.48199.615.1办公用房1276.361276.361276.361276.36110.965.2生活服务1834.121834.121834.121834.1291.596消防及环保工程877.48877.48877.48877.4863.356.1消防环保工程877.48877.48877.48877.4863.357项目总图工程130.97130.97130.97130.97-219.947.1场地及道路硬化8840.371317.361317.367.2场区围墙1317.368840.378840.377.3安全保卫室130.97130.97130.97130.978绿化工程3248.10113.68合计32741.8576382.4476382.446127.09(四)设备方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费4437.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量441166.45千瓦时,折合54.22吨标准煤。2、项目年总用水量31245.14立方米,折合2.67吨标准煤。3、“智能电能表项目投资建设项目”,年用电量441166.45千瓦时,年总用水量31245.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.89吨标准煤/年。达产年综合节能量19.99吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“智能电能表项目”主要从事智能电能表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能电能表项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项

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