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文档简介
泓域咨询MACRO/ 摩托车发动机项目立项申请报告摩托车发动机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28294.14平方米(折合约42.42亩),其中:净用地面积28294.14平方米(红线范围折合约42.42亩)。项目规划总建筑面积46402.39平方米,其中:规划建设主体工程35364.21平方米,计容建筑面积46402.39平方米;预计建筑工程投资3930.14万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩托车发动机,根据市场情况,预计年产值17477.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7241.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3930.143794.01170.707241.091.1工程费用万元3930.143794.0113780.021.1.1建筑工程费用万元3930.143930.1440.26%1.1.2设备购置及安装费万元3794.013794.0138.86%1.2工程建设其他费用万元-483.06-483.06-4.95%1.2.1无形资产万元-232.88-232.881.3预备费万元-250.18-250.181.3.1基本预备费万元-102.75-102.751.3.2涨价预备费万元-147.43-147.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元7241.097241.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2521.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13780.025799.089424.8913780.0213780.0213780.021.1应收账款万元4134.011860.302893.804134.014134.014134.011.2存货万元6201.012790.454340.716201.016201.016201.011.2.1原辅材料万元1860.30837.141302.211860.301860.301860.301.2.2燃料动力万元93.0241.8665.1193.0293.0293.021.2.3在产品万元2852.461283.611996.732852.462852.462852.461.2.4产成品万元1395.23627.85976.661395.231395.231395.231.3现金万元3445.011550.252411.503445.013445.013445.012流动负债万元11258.635066.387881.0411258.6311258.6311258.632.1应付账款万元11258.635066.387881.0411258.6311258.6311258.633流动资金万元2521.391134.631764.972521.392521.392521.394铺底流动资金万元840.45378.21588.32840.45840.45840.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9762.48万元,其中:固定资产投资7241.09万元,占项目总投资的74.17%;流动资金2521.39万元,占项目总投资的25.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3930.14万元,占项目总投资的40.26%;设备购置费3794.01万元,占项目总投资的38.86%;其它投资-483.06万元,占项目总投资的-4.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7241.09+2521.39=9762.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9762.48134.82%134.82%100.00%2项目建设投资万元7241.09100.00%100.00%74.17%2.1工程费用万元7724.15106.67%106.67%79.12%2.1.1建筑工程费万元3930.1454.28%54.28%40.26%2.1.2设备购置及安装费万元3794.0152.40%52.40%38.86%2.2工程建设其他费用万元-232.88-3.22%-3.22%-2.39%2.2.1无形资产万元-232.88-3.22%-3.22%-2.39%2.3预备费万元-250.18-3.46%-3.46%-2.56%2.3.1基本预备费万元-102.75-1.42%-1.42%-1.05%2.3.2涨价预备费万元-147.43-2.04%-2.04%-1.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7241.09100.00%100.00%74.17%5建设期间费用万元6流动资金万元2521.3934.82%34.82%25.83%7铺底流动资金万元840.4611.61%11.61%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.23%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度170.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14648.9014648.9035364.2135364.213294.761.1主要生产车间8789.348789.3421218.5321218.532042.751.2辅助生产车间4687.654687.6511316.5511316.551054.321.3其他生产车间1171.911171.912051.122051.12197.692仓储工程3107.973107.977174.827174.82486.152.1成品贮存776.99776.991793.701793.70121.542.2原料仓储1616.141616.143730.913730.91252.802.3辅助材料仓库714.83714.831650.211650.21111.813供配电工程165.76165.76165.76165.7612.643.1供配电室165.76165.76165.76165.7612.644给排水工程190.62190.62190.62190.6211.304.1给排水190.62190.62190.62190.6211.305服务性工程1968.381968.381968.381968.38133.375.1办公用房977.64977.64977.64977.6473.545.2生活服务990.74990.74990.74990.7454.196消防及环保工程555.29555.29555.29555.2942.336.1消防环保工程555.29555.29555.29555.2942.337项目总图工程82.8882.8882.8882.88-114.417.1场地及道路硬化5423.08997.41997.417.2场区围墙997.415423.085423.087.3安全保卫室82.8882.8882.8882.888绿化工程1828.6664.00合计20719.8046402.3946402.393930.14(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3794.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量822203.43千瓦时,折合101.05吨标准煤。2、项目年总用水量10560.35立方米,折合0.90吨标准煤。3、“摩托车发动机项目投资建设项目”,年用电量822203.43千瓦时,年总用水量10560.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.95吨标准煤/年。达产年综合节能量30.45吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“摩托车发动机项目”主要从事摩托车发动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摩托车发动机项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符
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