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文档简介

泓域咨询MACRO/ 对讲机配件项目立项申请报告对讲机配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6750.04平方米(折合约10.12亩),其中:净用地面积6750.04平方米(红线范围折合约10.12亩)。项目规划总建筑面积8100.05平方米,其中:规划建设主体工程5958.55平方米,计容建筑面积8100.05平方米;预计建筑工程投资585.72万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为对讲机配件,根据市场情况,预计年产值2229.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1701.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元585.72883.29168.161701.781.1工程费用万元585.72883.291511.981.1.1建筑工程费用万元585.72585.7229.64%1.1.2设备购置及安装费万元883.29883.2944.69%1.2工程建设其他费用万元232.77232.7711.78%1.2.1无形资产万元95.8995.891.3预备费万元136.88136.881.3.1基本预备费万元74.6374.631.3.2涨价预备费万元62.2562.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元1701.781701.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金274.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1511.98987.691151.601511.981511.981511.981.1应收账款万元453.59272.16362.88453.59453.59453.591.2存货万元680.39408.23544.31680.39680.39680.391.2.1原辅材料万元204.12122.47163.29204.12204.12204.121.2.2燃料动力万元10.216.128.1610.2110.2110.211.2.3在产品万元312.98187.79250.38312.98312.98312.981.2.4产成品万元153.0991.85122.47153.09153.09153.091.3现金万元378.00226.80302.40378.00378.00378.002流动负债万元1237.33742.40989.861237.331237.331237.332.1应付账款万元1237.33742.40989.861237.331237.331237.333流动资金万元274.65164.79219.72274.65274.65274.654铺底流动资金万元91.5554.9373.2491.5591.5591.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资1976.43万元,其中:固定资产投资1701.78万元,占项目总投资的86.10%;流动资金274.65万元,占项目总投资的13.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资585.72万元,占项目总投资的29.64%;设备购置费883.29万元,占项目总投资的44.69%;其它投资232.77万元,占项目总投资的11.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1701.78+274.65=1976.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元1976.43116.14%116.14%100.00%2项目建设投资万元1701.78100.00%100.00%86.10%2.1工程费用万元1469.0186.32%86.32%74.33%2.1.1建筑工程费万元585.7234.42%34.42%29.64%2.1.2设备购置及安装费万元883.2951.90%51.90%44.69%2.2工程建设其他费用万元95.895.63%5.63%4.85%2.2.1无形资产万元95.895.63%5.63%4.85%2.3预备费万元136.888.04%8.04%6.93%2.3.1基本预备费万元74.634.39%4.39%3.78%2.3.2涨价预备费万元62.253.66%3.66%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1701.78100.00%100.00%86.10%5建设期间费用万元6流动资金万元274.6516.14%16.14%13.90%7铺底流动资金万元91.555.38%5.38%4.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.63%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度168.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3084.323084.325958.555958.55473.951.1主要生产车间1850.591850.593575.133575.13293.851.2辅助生产车间986.98986.981906.741906.74151.661.3其他生产车间246.75246.75345.60345.6028.442仓储工程654.38654.381391.981391.9880.522.1成品贮存163.59163.59348.00348.0020.132.2原料仓储340.28340.28723.83723.8341.872.3辅助材料仓库150.51150.51320.16320.1618.523供配电工程34.9034.9034.9034.902.273.1供配电室34.9034.9034.9034.902.274给排水工程40.1440.1440.1440.142.034.1给排水40.1440.1440.1440.142.035服务性工程414.44414.44414.44414.4423.975.1办公用房202.48202.48202.48202.4812.385.2生活服务211.96211.96211.96211.9610.996消防及环保工程116.92116.92116.92116.927.616.1消防环保工程116.92116.92116.92116.927.617项目总图工程17.4517.4517.4517.45-16.917.1场地及道路硬化1206.72248.13248.137.2场区围墙248.131206.721206.727.3安全保卫室17.4517.4517.4517.458绿化工程350.8012.28合计4362.558100.058100.05585.72(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费883.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量753611.89千瓦时,折合92.62吨标准煤。2、项目年总用水量1574.16立方米,折合0.13吨标准煤。3、“对讲机配件项目投资建设项目”,年用电量753611.89千瓦时,年总用水量1574.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.75吨标准煤/年。达产年综合节能量37.88吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“对讲机配件项目”主要从事对讲机配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性对讲机配件项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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